目录
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)主要职责
(二)2025年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
(二)部门预算单位构成
第二部分:2025年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:南宁市西乡塘区住房和城乡建设局2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)
十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)
十四、2025年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)
十五、部门整体绩效表(预算公开15表)
第一部分:部门概况
一、南宁市西乡塘区住房和城乡建设局及所属单位主要职责和2025年主要工作任务
(一)主要职责
(1)贯彻执行国家、自治区和南宁市有关住房和城乡建设、人民防空的法律、法规、规章和方针、政策。拟订相关规范性文件并组织实施。
(2)负责住房和城乡建设发展研究,统筹项目建设过程管理。组织编制城区城建项目计划。拟订村镇建设专项经费的使用计划和管理办法并监督实施。建立健全城建项目库,开展城建项目前期工作。
(3)负责监督管理城区建筑市场,规范市场各方主体行为。负责房屋建筑、市政基础设施工程、公用事业项目的建设行业管理。监督市场各方主体执行相关规章制度。
(4)负责城区节水、排水、污水处理、燃气的行业管理。负责对本辖区燃气具安装、维修经营企业进行监管。负责对本辖区燃气供应网点安全管理进行日常检查和监督。配合有关部门对本辖区燃气市场进行清理整顿,规范市场行为,维护燃气市场正常秩序。协助有关部门做好本辖区燃气市政管网和小区燃气管网的巡查及应急抢险工作;负责权限范围内排水工程、污水处理工程、综合管廊运行和维护监管工作。配合协调辖区强电、弱电地下管网工程建设工作。负责统筹权限范围内内河、内湖水环境建设管理。配合协调辖区海绵城市建设工作。负责统筹权限范围内黑臭水体治理工作。按规定权限监督城区相关公用事业的服务质量。
(5)承担指导乡镇村镇建设的职责。组织落实小城镇和村庄建设政策,负责组织农村住房建设、安全及危房改造。负责各类村镇建设试点工作,统筹协调重点镇建设,会同有关部门指导农村防震设防工作。
(6)负责权限范围内房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理。
(7)负责权限范围内房屋建筑、市政基础设施、公用事业(包括供水、排水、污水、综合管廊、燃气设施)的质量安全监督管理。按规定权限负相关建设工程质量事故的调查处理。参与建设工程安全生产事故的调查处理。
(8)负责城区政府投资城建工程项目施工的指导协调、监督检查。负责权限范围内工程建设项目竣工验收备案监督管理工作。负责权限范围内房屋建筑、市政基础设施工程的抗震设防管理工作。
(9)负责城区住房和城乡建设行业科技推广应用。按规定权限负责落实建筑节能、绿色建筑的政策。负责建筑材料在房屋和市政基础设施工程建设中使用的监督管理。推进节能减排。协调参与建筑工业化项目、基地和研发平台建设。
(10)负责权限范围内建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查工作。
(11)负责组织实施城区旧区改建、“城中村”改造和老旧小区整治等城市更新管理工作;落实私房政策;组织编制辖区旧区改建、“城中村”改造计划。按规定权限负责国有土地上房屋征收补偿相关管理工作。会同有关部门负责历史文化名城(镇、村)、历史文化街区、历史建筑的保护和监督管理。
(12)负责城区城镇低收入住房困难家庭住房保障资格新申请和变更的复核工作。负责城区除保障性住房以外的居住、工业、商业、办公、仓储以及其他用房房屋租赁的指导、监督和备案工作。
(13)负责城区物业服务行业监管工作。按规定权限指导、监督物业服务招投标。负责城区业主大会成立、业主委员会选举及活动的指导、监督和备案工作。协调处理业主、业主委员会和物业企业之间的投诉纠纷。
(14)协助收集整理城区住房、建设管理等信息,协助推进信息化规范化管理平台建设。
(15)指导各镇住房和城乡建设管理工作。
(16)负责城区房屋安全监管工作,具体负责房屋安全检查、监督、指导和投诉处理。
(17)依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定,在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
(18)完成区委、区人民政府交办的其他任务。
(二)2025年主要工作任务
西乡塘区住建局将全面贯彻党的二十大和二十届三中全会以及中央经济工作会议精神,深入贯彻习近平总书记关于广西工作论述的重要要求,以全面深化改革为根本动力,加快构建房地产发展新模式,大力推进城市更新,更好统筹发展和安全,持续增进民生福祉,奋力推进城区住房城乡建设事业高质量发展。
(一)聚焦转型升级,推动建筑产业高质量发展实现新突破
持续支持广西一建、建工控股等骨干企业建筑做强做优,常态化抓好走访服务,及时帮助协调解决发展问题和困难,打通经济循环堵点难点,推动业绩增长较快企业稳产增产;加快培育中铁二十五局集团广西北部湾建设有限公司上规入统,强化招商招引力度,积极推介配套基础设施、排水排污工程以及装配式建筑施工工程,鼓励企业拓宽承接业务范围,向交通、水利等领域深度拓展;充分发挥“政金企”合作机制,积极宣传“助建贷”“建设贷”等惠企政策,降低企业融资成本,帮助企业缓解资金压力,提高建筑企业市场竞争力;推动城区新建、续建的民用建筑工程全面执行绿色建筑标准、建筑节能标准,推动超低能耗建筑规模化发展,加快低碳、零碳建筑城市建设。
(二)聚力供需两端,推动房地产市场健康发展实现新突破
用好“一揽子增量政策”,加强市场动态监测分析,持续宣传推广存量贷利率调控、首付款比例等利好政策,用好改善型住房交易新政策,广泛开展形式多样的购房促销让利活动,重点推介天健城、保利锦上、新希望锦官府等楼盘;结合城中村改造全面推行以购代建、房票安置制度,引导辖区房地产开发企业搭建充足房票房源超市,逐步推动存量库存去化,加速释放消费市场活力;配合市里建立房企“白名单”,积极协调金融机构加大开发企业融资支持力度,保障企业正常开发经营,做好保利锦上等在建项目动态监管,及时排查潜在防范风险项目,督促“保交楼”项目开发商完善项目验收,持续督促企业加快右江湾保交房项目建设工作,尽快完成保交房任务8套。
(三)聚力城市更新,推动城市品质提档升级实现新突破
以城中村改造作为主抓手,把握项目平衡与区域平衡相结合,协同城区部门强化产业规划和招商引资,加快火车站片区剩余地块、万力社区、广发重工等地块征拆工作,尽快完成净地让地施工,推动衡阳西路片区白苍岭、地洞口、陈东村等7个国有土地安置房实质性开工,全年计划安置房开工建设835套;督促各代建单位稳步推进32条配套道路建设,加快已开工的21条道路建设,提前做好11条计划开工道路前期工作,确保按时序推进;全力推进北大区机电地块、大商汇地块、动物园南侧地块等7个地块597.96亩用地出让,不断提高片区发展内生动力;谋划重点出让项目储备,推动明昇、绿城联合体和国信、中核工业联合体拿地,加快推进蕾雨宾馆片区一期土地、五里亭片区地块四、南棉片区地块出让,推动华西路29号片区筹集资金解决项目征收补偿资金和土地出让事宜。
(四)聚力固本强基,推动城乡融合协调发展实现新突破
抢抓国家实施“两新”“两重”政策机遇,储备和计划申报超长期特别国债、地方政府专项债券、中央预算内投资项目2个,申报各类政策资金4270万元,力争把更多项目纳入上级规划盘子;围绕重点城中村改造项目逐步打通创业路、丰达路、科园大道延长线等断头路;加快西耐路、明秀东路北四里雨污管网以及西乡塘区排水设施建设及易涝点整治工程建设,不断改善城市排涝能力;加快完成大塘村赤里坡疑似黑臭水体整治工程,总投资约100万元,推进城市黑臭水体治理提质增效;持续提升农村人居环境,做好农村公共照明项目计划,督促代建单位加快金陵镇污水处理厂改扩建项目相关前期工作,争取早日开工建设,补齐镇区污水处理短板;压实住房保障监测责任,常态化开展农房安全隐患排查检查,计划开展农村危房改造6户,切实消除房屋安全隐患,扎实推进金陵镇刚德村大石坡、金陵镇那龙社区小石坡等3个广西传统村落的保护规划编制工作。
(五)聚力民生福祉,推动安居宜居环境实现新突破
完善“保障+市场”住房供应体系,探索利用陈东村、永和村、雅里村安置房闲置房源转化为租赁住房房源,配合市里落实配售型保障性住房资格审核工作;积极向上争取中央资金、超长期国债筹措资金,充分发挥“老友议事会”、业委会以及物管会等居民自治组织作用,谋划实施既有住宅加装电梯民生包装项目和老旧电梯更新改造,预计今年受理4部加装电梯申请,完成162部老旧电梯更新,支付财政补助资金2430万元;2025年计划新开工57个老旧小区改造,涉及户数1.67万户,改造面积140万平方米;加快中兴社区试点建设,完善“一老一小”、文娱场所等服务设施,探索建设宜居便捷完整社区,深化党建引领物业治理,健全党建引领业委会选举机制,推动符合条件小区实现业主委员会“应建尽建”,加强物业管理信息化、智慧化建设,不断提升群众满意度和幸福感。
(六)聚力和谐稳定,推动安全管控体系健全实现新突破
深入开展住建领域安全生产治本攻坚三年行动,持续健全安全管控体系,紧盯事故多发环节,加强建筑施工安全监管,突出建筑起重机械、深基坑、高支模等重点分部分项安全风险管控;全力抓好城镇燃气安全整治和预防非职业性一氧化碳中毒工作,针对瓶装液化气、燃气橡胶软管、燃气管道“带病运行”等重点开展排查整治;持续巩固自建房和城市危房专项整治成果,加强巡查遏制新增风险隐患,积极推进684套CD级危旧房改造,加强跨部门联动,全力排查消防审验违规问题,筑牢安全基础。
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
1.本级单位和内设机构
南宁市西乡塘区住房和城乡建设局为正科级全额预算拨款行政单位。
2.所属单位
南宁市西乡塘区住房和城乡建设局下辖二层机构:西乡塘区物业指导服务中心、西乡塘区村镇建设工作站、西乡塘区燃气工作站等3个事业单位。其中:2个副科级全额预算拨款参公事业单位:西乡塘区村镇建设工作站(公益一类)、西乡塘区燃气工作站(公益一类);1个副科级全额预算拨款事业单位:西乡塘区物业指导服务中心(公益一类)。
(二)部门预算单位构成
1.302 南宁市西乡塘区住房和城乡建设局(一级预算单位)
2.302001 南宁市西乡塘区住房和城乡建设局本级(二级预算单位)
3.302002 南宁市西乡塘区物业指导服务中心(二级预算单位)
4.302003 南宁市西乡塘区村镇建设工作站(二级预算单位)
5.302004 南宁市西乡塘区燃气工作站(二级预算单位)。
第二部分:南宁市西乡塘区住房和城乡建设局2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2025年收支总预算8086.15万元,同比增加5233.41万元,增长183.45%。2025年一般公共预算收入预算5099.89万元,比2024年预算2521.98万元增加2577.91万元,同比增长102.22%。收入预算增加的主要原因是:保障性租赁住房项目、棚户区(城市危旧房)改造项目以及背街小巷改造项目收入预算数增加。2025年一般公共预算支出预算5099.89万元,比2024年预算2521.98万元增加2577.91万元,同比增长102.22%。支出预算增加的主要原因是:保障性租赁住房项目、棚户区(城市危旧房)改造项目以及背街小巷改造项目支出预算数增加。
二、部门收入预算总体情况说明。
2025年收入总预算8086.15万元,同比增加5233.41万元,同比增长183.45%。其中:
1.一般公共预算拨款收入5099.89万元。
2.政府性基金预算拨款收入2986.26万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。
5.单位资金预算拨款收入0.00万元。
三、部门支出预算总体情况说明。
2025年支出总预算8086.15万元,同比增加5233.41万元,增长183.45%。其中:基本支出769.71万元,占支出总预算9.52%,同比减少7.64万元,下降0.98%;项目支出7316.44万元,占支出总预算90.48%,同比增加5241.05万元,增长252.53%。
1.按支出功能分类科目划分,7类,其中:
(1)城乡社区支出1020.74万元,占支出总预算12.62% ,比上年增加311.73万元,增长43.97% ,主要原因是:保障性租赁住房项目、棚户区(城市危旧房)改造项目以及背街小巷改造项目支出预算数增加。
(2)住房保障支出6299.99万元,占支出总预算77.91% ,比上年增加4602.56万元,增长271.15% ,主要原因是:保障性租赁住房项目、棚户区(城市危旧房)改造项目以及背街小巷改造项目支出预算数增加。
(3)资源勘探工业信息等支出599.64万元,占支出总预算7.42% ,比上年增加545.50万元,增长1007.57% ,主要原因是:住宅装修改造物品和材料购置项目支出预算增加。
(4)社会保障和就业支出117.79万元,占支出总预算1.46% ,比上年减少28.77万元,下降19.63% ,主要原因是:存在在职职工转退休,社保类支出相应减少。
(5)卫生健康支出48.00万元,占支出总预算0.59% ,比上年减少37.36万元,下降43.77% ,主要原因是:根据南宁市的统一规定,按规定的比例计缴的事业单位在编人员社会保险。
(6)一般公共服务支出0.00万元,占支出总预算0.00% ,比上年减少118.60万元,下降100.00% ,主要原因是:单位聘用人员转劳务派遣,后续已无支出。
(7)节能环保支出0.00万元,占支出总预算0.00% ,比上年减少41.65万元,下降100.00% ,主要原因是:本年度无镇级污水处理设施运营补助支出。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算。
其中:
(1)商品和服务支出64.84万元,占基本支出总预算8.42% ,
比上年减少0.99万元,减少1.50% ,主要原因是:在职职工转退休,公用经费、社保类支出相应减少。
(2)对个人和家庭的补助30.11万元,占基本支出总预算3.91% ,
比上年增长1.77万元,增长6.25% ,主要原因是:单位离退休人员离退休费支出增加。
(3)工资福利支出674.75万元,占基本支出总预算87.66% ,
比上年减少8.43万元,减少1.23% ,主要原因是:聘用人员减少。
(2)项目支出预算。
其中:
(1)商品和服务支出2879.71万元,占项目支出总预算39.36% ,
比上年增长2775.54万元,增长2664.43% ,主要原因是:既有住宅加装电梯项目经费、住宅装修改造物品和材料购置项目支出预算增加。
(2)对企业补助2907.78万元,占项目支出总预算39.74% ,
比上年增长1292.86万元,增长80.06% ,主要原因是:保障性租赁住房项目支出预算增加。
(3)资本性支出969.60万元,占项目支出总预算13.25% ,
比上年增长646.36万元,增长199.96% ,主要原因是:住房租赁市场发展试点补助资金、住宅小区功能提升项目支出预算增加。
(4)对个人和家庭的补助556.26万元,占项目支出总预算7.60% ,
比上年增长533.20万元,增长2312.23% ,主要原因是:住宅装修改造物品和材料购置项目支出预算增加。
(5)工资福利支出1.59万元,占项目支出总预算0.02% ,
比上年增长1.59万元,增长100% ,主要原因是:新增退休人员年终一次性奖金支出。
(6)资本性支出(基本建设)1.50万元,占项目支出总预算0.02% ,
比上年增长1.50万元,增长100% ,主要原因是:用于购买办公设备。
(7)其他支出0.00万元,占项目支出总预算0.00% ,
比上年减少10.00万元,减少100.00% ,主要原因是:用于背街小巷整治提升项目的支出减少。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2025年财政拨款收支总预算8086.15万元,增加5233.41万元,同比增长183.45%。
(一)2025年部门财政拨款收入预算情况。
2025年部门财政拨款收入预算8086.15万元,其中:一般公共预算收入预算5099.89万元,政府性基金预算收入预算2986.26万元,国有资本经营预算收入预算0.00万元。
(二)2025年部门财政拨款支出预算情况。
2025年部门财政拨款支出预算8086.15万元,其中:一般公共预算支出预算5099.89万元,政府性基金预算支出预算2986.26万元,国有资本经营预算支出预算0.00万元
五、一般公共预算支出情况说明。
2025年一般公共预算拨款支出5099.89万元,其中:基本支出769.71万元,项目支出4330.18万元。具体支出预算如下:
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算21.97万元,主要用于:按规定发放的机关参公单位离退休人员补贴。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算8.68万元,主要用于:按规定发放的事业单位离退休人员补贴。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算56.52万元,主要用于:机关事业单位在职人员养老保险支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算30.61万元,主要用于:机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算15.92万元,主要用于:根据南宁市的统一规定,按规定的比例计缴的机关参公单位在编人员的医疗保险、生育保险、长护险等。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算9.23万元,主要用于:根据南宁市的统一规定,按规定的比例计缴的事业单位在编人员的医疗保险、生育保险、长护险等。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算22.77万元,主要用于:按规定的比例计缴的在编人员的医疗补助。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出预算0.07万元,主要用于:按规定的比例计缴的在编人员的工伤保险。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出预算111.52万元,主要用于:保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算54.52万元,主要用于:完成辖区内各项城乡建设及管理工作任务、保证城乡建设事业的发展而发生的项目支出。
城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)支出预算404.69万元,主要用于:物业指导服务中心和村镇建设工作站日常运转发生的基本支出,如根据国家规定津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出预算450.00万元,主要用于:城区基础设施建设风貌改造项目以及西乡塘区背街小巷整治提升项目支出。
资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)支出预算43.38万元,主要用于:燃气工作站日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)支出预算2784.46万元,主要用于:棚户区(城市危旧房)改造项目支出。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)配租型住房保障(项)支出预算839.61万元,主要用于:保障性租赁住房项目筹建工作支出。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)支出预算200.00万元,主要用于:住房租赁市场发展试点补助资金支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算45.92万元,主要用于:按国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出769.71万元,其中:
1、人员经费704.86万元,其中:
(1)工资福利支出674.75万元,主要用于:在职人员及聘用人员工资福利、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等支出。
(2)对个人和家庭的补助30.11万元,主要用于:单位离退休人员离退休费支出。
2、公用经费64.84万元,主要用于:日常运转发生的办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费等基本支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.50万元,同口径比2024年增加0.00万元,增长0.00%,具体如下:
1.因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元,与上年持平。
2.公务接待费2025年预算安排2.50万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
我部门2025年政府性基金预算支出共2986.26万元,较2024年度预算数330.76万元,增加2655.50万元增长802.85%,主要原因是:上年结转既有住宅加装电梯经费2430万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
我部门2025年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费
2025年本部门机关运行经费预算64.84万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2024年预算65.83万元,减少0.99万元,下降1.50%,增减的原因主要是:在职转退休一人,因此减少。
(二)政府采购情况
2025年安排政府采购预算7.2万元,同比增加4.72万元,34%,原因主要是:根据工作业务需要本年增加劳务费与律师费。其中,服务项目采购预算7.2万元,占政府采购预算的100%。
(三)政府购买服务情况
本部门2025年无政府购买服务项目。
(四)国有资产占用情况
本部门2025年无国有资产占用相关情况。
(五)预算绩效管理情况
1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,共12个项目,涉及金额7316.44万元,其中:一般公共预算支出4330.18万元,政府性基金预算支出2986.26万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
保障性安居工程 |
1182.58 |
完成年度保障性工程供地、项目主体建设、外部配套设施建设、基础设施建设等 |
保障性租赁住房项目 |
1755.9 |
完成年度保障性租赁住房项目筹建工作 |
棚户区(城市危旧房)改造 |
685.59 |
年度内完成棚户区(城市危旧房)改造任务 |
政府债券资金项目 |
300 |
完成政府债券资金支付 |
住房租赁市场发展试点补助资金 |
200 |
完成支付2000000元补助资金 |
住宅小区功能提升项目 |
556.26 |
对辖区内4个有物业的老旧居住小区功能改造提升,通过改造达到小区功能基本配套,设施基本齐全,区容区貌整洁的目标。 |
既有住宅加装电梯经费 |
2430 |
进一步完善我城区既有住宅使用功能,提高居住品质,方便居民生活。 |
3. 本部门整体支出绩效目标内容详见附件。
本部门整体支出绩效目标内容详见附件
(六)涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分:名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:南宁市西乡塘区住房和城乡建设局2025年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)
十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)
十四、2025年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)
十五、部门整体绩效表(预算公开15表)
上述报表详见附件。