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第一部分:部门概况
第二部分:南宁市西乡塘区统计局2026年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:南宁市西乡塘区统计局2026年部门预算公开报表
第一部分:部门概况
一、南宁市西乡塘区统计局及所属单位主要职责和2026年主要工作任务
(一)主要职责
1.贯彻执行国家、自治区、南宁市统计工作的法律、法规和政策,制定城区统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划;组织协调和指导全城区统计工作,监督检查统计法律、法规、规章的实施。
2.建立健全城区国民经济核算体系和统计指标体系;依据国家基本统计制度和统计标准,拟订城区地方统计调查方案;组织实施城区国民经济核算制度和投入产出调查,核算城区地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理城区国民经济核算工作。
3.组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;收集、汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。
4.组织实施城区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
5.组织实施社会发展水平、区域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价,收集、整理和提供有关统计数据和资料。
6.综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等城区性基本统计数据。
7.对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向城区党委、城区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8.负责核准统计管理登记。组织各镇、街道办及各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全城区性基本统计资料,定期发布全城区国民经济和社会发展情况的统计信息。
9.依法审批(备案)各镇、街道办统计调查项目、统计调查方案;依法监督管理涉外调查活动;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
10.承担组织协调和指导全城区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;建立健全和管理城区统计信息自动化系统和统计数据库体系;组织制定城区各镇、开发区、街道办及各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则,指导各镇、街道办及各部门统计信息化建设。
11.负责管理城区统计人员,协同有关部门组织管理统计干部教育、统计从业资格认定、统计专业资格考试、职称评聘和统计管理登记证的管理工作。
12.承办城区人民政府交办的其他事项。
(二)2026年主要工作任务
1.抓政治建设,为推进城区统计工作提供坚强思想保障
一是组织全体干部职工继续深入学习贯彻党的二十大,二十届历次全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神,切实开展树立和践行正确政绩观学习教育,结合统计工作实际,学深、学透,以党中央决策部署武装头脑并指导各项工作。二是继续学习贯彻中央关于统计工作《意见》《办法》《规定》和统计法律法规精神,进一步提高干部职工的思想认识。
2.抓好全国性普查工作,确保完成各阶段任务
2026年即将迎来第四次全国农业普查,本部门将按照上级普查机构的要求,结合城区实际,对农普各项情况进行测算,并严格按照上级普查机构的要求,扎实推进农业普查各阶段工作,确保四农普顺利开展。
3.统计监督检查,确保各项经济指标数据应统尽统
一是继续开展统计数据质量核查工作,指导企业规范填报数据,确保统计数据真实准确、应统尽统。二是开展统计执法“双随机”检查,随机抽取统计名录库中不少于5%的“四上”企业开展现场统计执法检查,如检查中发现统计违纪违法行为,将严格按照自治区统计违纪违法案件工作流程立案处理,严肃追责问责,严格实行严重失信公示制度。
4.常规统计调查,为推进城区高质量发展提供优质统计服务保障
一是不断加强对GDP统一核算基础数据和投资等重点领域、各项统计专项数据的统计监测分析工作。紧盯城区经济运行态势,抓住关键时间环节及时提供预警。继续组织各专业人员对每个月、每个季度报表上报情况进行跟踪,及时发现经济运行中的新问题、新情况并提出预警,继续做好与城区各职能部门的沟通,确保城区经济社会健康稳定发展。二是继续做好统计普法和执法检查工作,切实防范和惩治统计造假、弄虚作假,确保统计数据真实准确。
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
1.本级单位和内设机构
南宁市西乡塘区统计局是西乡塘区政府领导下的行政机关单位,经费管理方式为财政全额拨款。
2.所属单位
南宁市西乡塘区统计局下设有南宁市西乡塘区统计局普查中心和南宁市西乡塘区社会经济调查队两个参公管理事业单位,经费管理方式为财政全额拨款,事业单位类别均为公益一类。
(二)部门预算单位构成
1.121南宁市西乡塘区统计局(一级预算单位)
2.121001南宁市西乡塘区统计局本级(二级预算单位)
3.121002南宁市西乡塘区统计局普查中心(二级预算单位)
4.121003南宁市西乡塘区社会经济调查队(二级预算单位)。
第二部分:南宁市西乡塘区统计局2026年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2026年收支总预算334.19万元,同比减少45.83万元,下降12.06%。2026年一般公共预算收入预算334.19万元,比2025年预算380.02万元减少45.83万元,下降12.06%。收入预算减少的主要原因是:因调出1人退休1人经费减少及社保和公积金基数下降。2026年一般公共预算支出预算334.19万元,比2025年预算380.02万元减少45.83万元,下降12.06%。支出预算减少的主要原因是:因调出1人退休1人经费减少及社保和公积金基数下降。
二、部门收入预算总体情况说明。
2026年收入总预算334.19万元,同比减少45.83万元,下降12.06%。其中:
1.一般公共财政预算拨款334.19万元;
2.政府性基金预算拨款 0万元;
3.国有资本经营预算拨款0万元;
4.财政专户管理资金收入0万元;
5.事业收入0万元。
三、部门支出预算总体情况说明。
2026年支出总预算334.19万元,同比减少45.83万元,下降12.06%。其中:基本支出300.96万元,占支出总预算90.06%,同比减少48.61万元,下降13.91%;项目支出33.23万元,占支出总预算9.94%,同比增加2.78万元,增长9.13%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)一般公共服务支出247.43万元,占支出总预算74.04%,比上年减少33.04万元,下降11.78%,主要原因是:因调出1人退休1人经费减少。
(2)社会保障和就业支出 50.06万元,占支出总预算14.98%,比上年减少3.18万元,下降5.97%,主要原因是:因调出1人退休1人经费减少及社保基数下降。
(3)卫生健康支出14.96万元,占支出总预算4.48%,比上年减少7.9万元,下降34.56%,主要原因是:因调出1人退休1人经费减少及社保基数下降。
(4)住房保障支出 21.74万元,占支出总预算6.51%,比上年减少1.71万元,下降7.29%,主要原因是:因调出1人退休1人经费减少及社保基数下降。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算。
①工资福利支出258万元,占基本支出总预算85.73%,比上年减少45.85万元,减少15.09%,主要原因是:调出1人退休1人且社保及公积金基数下降。
②商品和服务支出30.98万元,占基本支出总预算10.29%,比上年减少4.44万元,减少12.54%,主要原因是:调出1人退休1人经费下降。
③对个人和家庭的补助11.98万元,占基本支出总预算3.98%,比上年增加1.69万元,增长16.42%,主要原因是:退休1人经费增加。
(2)项目支出预算。
①工资福利支出0.45万元,占项目支出总预算1.35%,比上年增加0.45万元,增长100%,主要原因是:退休1人经费增加。
②商品和服务支出32.08万元,占项目支出总预算96.54%,比上年增加3.28万元,增长11.39%,主要原因是:因高新区业务移交增加的经费。
③资本性支出0.7万元,占项目支出总预算2.11%,比上年减少0.5万元,减少41.67%,主要原因是:厉行节约压减经费。
四、政府性基金预算支出情况说明。
我部门2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明。
我部门2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.5万元,同口径比2025年增加0万元,增长0%,具体如下:
1.因公出国(境)费2026年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0 %,与2025年持平。
2.公务接待费2026年预算安排1.5万元,比上年增加0万元,增长0 %,与2025年持平。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0 %,其中:
公务用车购置费2026年预算安排 0万元,比上年增加0万元,增长0%,与2025年持平;
公务用车运行维护费2026年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0 %,与2025年持平。
七、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费
2026年本部门机关运行经费预算30.98万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2025年预算减少4.44万元,下降12.54%,减少的原因主要是:调出1人退休1人经费减少。
(二)政府采购情况
2026年政府采购预算1.95万元,同比减少1.16万元,下降37.3%,减少的原因主要是:厉行节约压减经费。其中,货物项目采购预算0.7万元,占政府采购预算的35.9%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算1.25万元,占政府采购预算的64.1%。
(三)政府购买服务情况
2026年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额1.25万元,其中:印刷统计资料项目预算金额1.25万元,主要购买统计年鉴及小册子的印刷服务。
(四)国有资产占用情况
截至2025年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。我部门2026年无新增国有资产占用相关情况。
(五)预算绩效管理情况
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,共6个项目,涉及金额33.23万元,其中:一般公共预算支出33.23万元,绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
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城乡住户调查一体化经费 |
12.71 |
通过调查可以及时、准确地反映我城区2026年城乡居民收入和消费、贫困监测、农民工务工、劳动力就业状况等重要的监测任务,是绿色发展评价、全面建成小康社会监测的重要数据来源,承担着综合反映国家民生政策、民生建设、民生改善,特别是脱贫攻坚等改革进程的重要职责 |
3. 本部门整体支出绩效目标内容详见附件。
(六)涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分:名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:南宁市西乡塘区统计局2026年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)
十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)
十四、2026年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)
十五、部门整体绩效表(预算公开15表)
上述报表详见附件。

