南宁市西乡塘区统计局2025年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2025-03-24 09:20     撰稿人:     来源:统计局


目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)主要职责

(二)2025年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

第二部分:2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:南宁市西乡塘区统计局2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

十五、部门整体绩效表(预算公开15表)


第一部分:部门概况

一、南宁市西乡塘区统计局及所属单位主要职责和2025年主要工作任务

(一)主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、南宁市统计工作的法律、法规和政策,制定城区统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划;组织协调和指导全城区统计工作,监督检查统计法律、法规、规章的实施。

2、建立健全城区国民经济核算体系和统计指标体系;依据国家基本统计制度和统计标准,拟订城区地方统计调查方案;组织实施城区国民经济核算制度和投入产出调查,核算城区地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理城区国民经济核算工作。

3、组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;收集、汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

4、组织实施城区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5、组织实施社会发展水平、区域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价,收集、整理和提供有关统计数据和资料。

6、综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等城区性基本统计数据。

7、对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向城区党委、城区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、负责核准统计管理登记。组织各镇、街道办及各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全城区性基本统计资料,定期发布全城区国民经济和社会发展情况的统计信息。

9、依法审批(备案)各镇、街道办统计调查项目、统计调查方案;依法监督管理涉外调查活动;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

10、承担组织协调和指导全城区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;建立健全和管理城区统计信息自动化系统和统计数据库体系;组织制定城区各镇、开发区、街道办及各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则,指导各镇、街道办及各部门统计信息化建设。

11、负责管理城区统计人员,协同有关部门组织管理统计干部教育、统计从业资格认定、统计专业资格考试、职称评聘和统计管理登记证的管理工作。

12、承办城区人民政府交办的其他事项。

(二)2025年主要工作任务

1、坚持政治建设,为推进城区统计工作提供坚强思想保障

一是组织全体干部职工继续深入学习贯彻党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神,结合实际工作学深、学透,以中央决策部署武装头脑并指导各项工作。二是继续学习贯彻新修改《统计法》和中央关于统计工作《意见》《办法》《规定》和统计法律法规精神,进一步提高干部职工的思想认识。

2、落实普查事后工作,确保圆满完成第五次全国经济普查

一是配合上级普查机构做好数据开发工作,为各级党委、政府进行科学决策提供有效的数据参考;二是及时对接上级普查机构发布普查公报,使社会公众能及时全面了解我城区社会经济发展情况。

3、开展1%人口抽样调查,及时掌握人口发展变化情况

根据《全国人口普查条例》,为及时掌握人口发展变化情况在两次人口普查之间进行全国1%人口抽样调查。2020年开展了第七次全国人口普查,故2025年为全国1%人口抽样调查年。我局将按照上级有关布置,落实本级人口抽样调查方案、人员、经费等相应保障,及时组织开展相关工作,确保我城区1%人口抽样调查工作顺利推进。

4、推进统计监督检查,确保各项经济指标数据应统尽统

持续扎实推进统计监督检查工作。一是继续开展统计数据质量抽查工作,指导企业规范填报数据,确保统计数据真实准确、应统尽统。二是继续开展统计执法“双随机”检查。

5、完成常规统计调查,为推进城区高质量发展提供优质统计服务保障。

一是紧盯城区经济运行态势,抓住关键时间环节及时提供预警。继续组织各专业人员对每个月、每个季度报表上报情况进行跟踪,及时发现经济运行中的新问题、新情况并提出预警,继续做好与城区各职能部门的沟通,确保城区经济社会健康稳定发展。二是继续做好统计普法和执法检查工作,切实防范和惩治统计造假、弄虚作假,确保统计数据真实准确

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区统计局是西乡塘区政府领导下的行政机关单位,经费管理方式为财政全额拨款单位

2.所属单位

南宁市西乡塘区统计局下设有南宁市西乡塘区统计局普查中心和南宁市西乡塘区社会经济调查队两个参公管理事业单位,经费管理方式为财政全额拨款单位,事业单位类别均为公益一类

(二)部门预算单位构成

1.121南宁市西乡塘区统计局(一级预算单位)

2.121001南宁市西乡塘区统计局本级(二级预算单位)

3.121002南宁市西乡塘区统计局普查中心(二级预算单位)

4.121003南宁市西乡塘区社会经济调查队(二级预算单位)


第二部分:南宁市西乡塘区统计局2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算380.02万元,同比减少43.05万元,下降10.18%2025年一般公共预算收入预算380.02万元,比2024年预算423.07万元减少43.05万元,同比下降10.18%。收入预算减少的主要原因是:本部门2024年退休1人,调出2人且社保公积金基数下降故2025年预算减少。2025年一般公共预算支出预算380.02万元,2024年预算423.07万元减少43.05万元,同比下降10.18%。支出预算减少的主要原因是:本部门2024年退休1人,调出2人且社保公积金基数下降故2025年预算减少。

二、部门收入预算总体情况说明

2025收入总预算380.02万元,同比减少43.05万元,同比下降10.18%。其中:

1.一般公共预算拨款收入380.02万元

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元

5.单位资金预算拨款收入0.00万元

三、部门支出预算总体情况说明

2025支出总预算380.02万元,同比减少43.05万元,下降10.18%其中:基本支出349.57万元,占支出总预算91.99%同比减少43.50万元,下降11.07%;项目支出30.45万元,占支出总预算8.01%同比增加0.45万元增长1.50%

1.按支出功能分类科目划分4类,其中:

(1)住房保障支出23.45万元,占支出总预算6.17%,比上年减少10.24万元,下降30.39%,主要原因是:公积金基数下降。

(2)卫生健康支出22.86万元,占支出总预算6.02%,比上年减少21.09万元,下降47.99%,主要原因是:社保基数下降。

(3)一般公共服务支出280.47万元,占支出总预算73.80%,比上年增加10.50万元,增长3.89%,主要原因是:本部门2024年新增协统员及劳务派遣人员。

(4)社会保障和就业支出53.24万元,占支出总预算14.01%,比上年减少22.22万元,下降29.45%,主要原因是:社保基数下降。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算

其中:

(1)工资福利支出303.85万元,占基本支出总预算86.92%,

比上年减少42.09万元,减少12.17%,主要原因是:本部门2024年退休1人,调出2人且社保公积金基数下降。

(2)商品和服务支出35.42万元,占基本支出总预算10.13%,

比上年减少1.42万元,减少3.85%,主要原因是:本部门2024年退休1人,调出2人。

(3)对个人和家庭的补助10.29万元,占基本支出总预算2.94%,与上年持平。

2)项目支出预算

其中:

(1)商品和服务支出28.80万元,占项目支出总预算94.58%,

比上年增长0.80万元,增长2.86%,主要原因是:业务量增大经费增长。

(2)资本性支出1.20万元,占项目支出总预算3.94%,

比上年减少0.80万元,减少40.00%,主要原因是:厉行节约压减经费。

(3)工资福利支出0.45万元,占项目支出总预算1.48%,

比上年增长0.45万元,增长100%,主要原因是:新增的年度奖励奖金项目。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025财政拨款收支总预算380.02万元减少43.05万元,同比下降10.18%

2025年部门财政拨款收入预算情况

2025部门财政拨款收入预算380.02万元,其中:一般公共预算收入预算380.02万元,政府性基金预算收入预算0.00万元,国有资本经营预算收入预算0.00万元。

2025年部门财政拨款支出预算情况

2025部门财政拨款支出预算380.02万元,其中:一般公共预算支出预算380.02万元,政府性基金预算支出预算0.00万元,国有资本经营预算支出预0.00万元

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出380.02万元,其中:基本支出349.57万元,项目支出30.45万元。具体支出预算如下:

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)支出预算250.47万元,主要用于:本部门为有效率、持续的开展统计日常工作,制定统计报表制度、计算方法和调查方案,管理统计调查报表及统计资料而发生的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、福利费、会议费等日常公用经费等基本支出。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)支出预算30.00万元,主要用于:做好本城区投资、房地产开发、工业、贸易业、服务业等各专业的报表统计,以及城乡住户调查一体化、规下工业、限下贸易、服务业、劳动力调查、人口变动调查、主要畜禽监测调查及生猪全面调查等按相关文件标准开支的办公费、劳务费、会议费、培训费、差旅费、印刷费等日常公用经费以及用于城区统计业务专项工作等项目支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算10.29万元,主要用于:发放退休人员独生子女奖励、生活补贴及物业补贴。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算27.99万元,主要用于:在职在编人员单位部分养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算14.95万元,主要用于:在职在编人员单位部分职业年金缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算12.52万元,主要用于:在职在编人员单位部分医疗保险缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算10.34万元,主要用于:在职在编人员及退休人员单位部分公务员医疗补助缴费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算23.45万元,主要用于:在职在编人员单位部分住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出349.57万元,其中:

1、人员经费314.14万元其中:

(1)工资福利支出303.85万元,主要用于:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、在职在编人员单位部分养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、住房公积金缴费支出

(2)对个人和家庭的补助10.29万元,主要用于:发放退休人员独生子女奖励、生活补贴及物业补贴

2、公用经费35.42万元,主要用于:按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、维修费等日常公用经费等基本支出

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.50万元,同口径比2024年增加0.00万元增长0.00%,具体如下:

1.因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元,与上年持平

2.公务接待费2025年预算安排1.50万元,与上年持平

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元,与上年持平其中:

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元,与上年持平

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元,与上年持平

八、政府性基金预算支出情况说明

部门2025年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

部门2025年无国有资本经营预算

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2025部门机关运行经费预算35.42万元(部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2024预算36.84万元,减少1.42万元,下降3.85%,增减的原因主要是:本部门2024年退休1人调出2人故2025年预算减少

(二)政府采购情况

2025年安排政府采购预算3.11万元,同比增加1.11万元,增长55.5%,原因主要是:业务量增大经费增加。其中,货物项目采购预算1.2万元,占政府采购预算的38.59%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算1.91万元,占政府采购预算的61.41%。

(三)政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,本单位2025年无政府购买服务项目服务。

(四)国有资产占用情况

截至20241231日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值200万元以上大型设备0台(套),主要是0本部门2025年无国有资产占用相关情况。

(五)预算绩效管理情况

1.部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,3项目,涉及金额30.45万元,其中:一般公共预算支出30.45万元。绩效目标情况详见附件部门预算公开表预算项目绩效目标公开表(预算公开14

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

城乡住户调查一体化经费

11.81

通过调查可以及时、准确地反映我城区2025年城乡居民收入和消费、贫困监测、农民工务工、劳动力就业状况等重要的监测任务,是绿色发展评价、全面建成小康社会监测的重要数据来源,承担着综合反映国家民生政策、民生建设、民生改善,特别是脱贫攻坚等改革进程的重要职责

3. 部门整体支出绩效目标内容详见附件

本部门整体支出绩效目标内容详见附件部门预算公开表部门整体绩效(预算公开15表)。

(六)涉密事项处理说明

部门预算未含有涉密事项。


第三部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分:南宁市西乡塘区统计局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算(预算公开13表)

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

十五、部门整体绩效表(预算公开15表)

上述报表详见附件。