南宁市西乡塘区司法局2026年部门预算及“三公”经费预算公开说明
发布日期:2026-06-12 19:30     撰稿人:     来源:司法局


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第一部分:部门概况

第二部分:南宁市西乡塘区司法局2026年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:南宁市西乡塘区司法局2026年部门公开报表

第一部分:部门概况

一、南宁市西乡塘区司法局及所属单位主要职责和2026年主要工作任务

(一)主要职责

1.贯彻落实全面依法治区决策部署,协调有关方面提出依法治区中长期规划建议并指导实施。负责有关重大决策部署督察工作。负责法治建设考评工作。

2.负责对西乡塘区人民政府拟出台的规范性文件以及需要西乡塘区人民政府批准的部门规范性文件的合法性审查。承办政府法律事务工作。办理镇人民政府街道办事处、部门规范性文件备案审查工作。指导镇人民政府街道办事处规范性文件合法性审查和政府法律事务工作。

3.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督镇人民政府街道办事处、部门依法行政工作。负责综合协调行政执法,负责协调行政执法体制改革的普遍性重要性问题,推进严格规范公正文明执法。

4.承办向西乡塘区人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件。办理或指导部门办理以西乡塘区人民政府为当事人的行政诉讼案件、行政复议案件、行政检察监督案件。指导、监督城区行政复议和行政应诉工作。

5.承担统筹规划城区法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。负责指导依法治理和法治创建工作。负责指导调解工作。负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

6.负责指导、管理、组织实施社区矫正工作。负责指导刑满释放人员帮教安置工作。

7.负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督基层法律服务工作者、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

8.负责城区法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。承办城区涉港澳台法律事务。

9.负责本系统警务、业务装备管理,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

10.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。会同镇、街道管理司法所领导干部。

11.贯彻执行中央、自治区、南宁市有关调解处理土地山林水利纠纷工作的政策法规,拟订城区调解处理土地山林水利纠纷工作的措施和办法。负责城区土地山林水利权属纠纷案件调解、处理的组织协调、督促指导工作。负责调处人员的业务培训和业务统计工作。负责有关土地山林水利纠纷争议的群众来信和来访接待工作。

12.完成西乡塘区党委和人民政府交办的其他任务。

(二)2026年主要工作任务

1.强化统筹协调,夯实法治基础。组织完成“十四五”时期法治建设“一规划两方案”验收及城区年度法治督察,召开全面依法治区工作会议;统筹推进西乡塘区“八五”普法验收,研究起草“九五”普法规划,谋划“十五五”时期法治建设,推动城区形成全方位的行政执法监督体制和机制,提高干部依法行政能力,培养法治建设人才,推动城区法治建设更上新台阶,服务好城区高质量发展和城区党委政府中心工作。

2.深化成果提炼,提升服务质效。开展树立和践行正确政绩观学习教育,做好深入贯彻中央八项规定精神学习教育学查改成果巩固工作,持续加强队伍作风建设与干部学习培训;针对城中村改造项目征地拆迁涉法涉诉事务,及时研判并提供法律支持;建立行政争议预防和实质化解联动机制,通过普法宣传、政策解读等提升风险防范能力;开展“法律明白人”培训,为辖区群众提供高质量法律服务。

3.筑牢安全防线,维护社会稳定。依托司法与行政良性互动,推动行政复议、人民调解、行政调解、司法调解高效衔接,配合打造综治中心建设;持续开展“三项治理”“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理,紧盯节假日关键节点,加强社区矫正、安置帮教等重点人员的走访排查与教育管理。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

西乡塘区司法局下辖13个司法所,1个法律援助中心、1个公证处。局设定9个股室,分别是:办公室、人民参与和促进法治股、普法与依法治理股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、法治督查与调研股、行政规范性文件与重大行政决策审查股、调处办、依法治区办秘书股。

   (二)部门预算单位构成

1.134西乡塘区司法局(一级预算单位)

2.134001西乡塘区司法局本级(一级预算单位)

3.134002西乡塘区法律援助中心(二级预算单位)

4.134003广西壮族自治区南宁市西乡塘公证处(二级预算单位)。

第二部分:南宁市西乡塘区司法局2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2026年收支总预算1460.45万元,同比增加73.28万元,增长5.28%2026年一般公共预算收入预算1460.45万元,比2025年预算1387.17万元增加73.28万元,同比增长5.28%。收入预算增加的主要原因是辖区社会事务变动,项目预算经费增加。2026年一般公共预算支出预算1460.45万元,比2025年预算1387.17万元增加73.28万元,同比增长5.28%。支出预算增加的主要原因是辖区社会事务变动,项目预算经费增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2026收入总预算1460.45万元,同比增加73.28万元,同比增长5.28%。其中:

1. 一般公共财政预算拨款1460.45万元

2. 政府性基金预算拨款0万元

3. 国有资本经营预算拨款0万元;

4. 财政专户管理资金收入0万元;

5. 事业收入0万元

三、部门支出预算总体情况说明

2026支出总预算1460.45万元,同比增加73.28万元,增长5.28%其中:基本支出1158.15万元,占支出总预算79.3%同比减少47.61万元,下降3.95%;项目支出302.3万元,占支出总预算12.42%同比增加120.89万元,增长66.46%

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)公共安全支出(类)1137.27万元

2社会保障和就业支出(类)182.06万元

    3卫生健康支出(类)56.18万元

4住房保障支出(类)84.94万元

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算

    ①工资福利支出(类)998.05万元

商品和服务支出(类)134.95万元

对个人和家庭的补助(类)25.15万元

2)项目支出预算

    ①工资福利支出(类)0.5万元

商品和服务支出(类)301.8万元

四、政府性基金预算支出情况说明

部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

部门2026年国有资本经营预算。

、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.7万元,同口径比2025年减少1.8万元,增长15.65%,具体如下:

1.因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平

2.公务接待费2026年预算安排2.5万元,与上年持平

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排9万元,比上年减少1.8万元,下降20%其中:

公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平

公务用车运行维护费2026年预算安排7.2万元,比上年减少1.8万元,下降20%,减少的主要原因是一部公车超过使用年限且无法继续使用,不再申报预算

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2026部门机关运行经费预算134.95万元(部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2025预算减少1.74万元,下降1.27%,减少的原因主要是一部公车超过使用年限且无法继续使用,不再申报预算

(二)政府采购情况

2026政府采购预算45.87万元,同比增加37.79万元,增长467.70%,增加的主要原因;一辖区社会事务变动,采购项目预算经费增加;二是用于采购设备的上年经费予以结转至本年年初预算。其中,货物项目采购预算16.28万元,占政府采购预算的35.49%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算0%;服务项目采购预算29.59万元,占政府采购预算的64.51%

   (三)政府购买服务情况

2026纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额22.15万元,主要购买法律服务委托律师代理辖区内社会事务移交后两年内发生的行政复议、行政诉讼、民事诉讼,积极参与重大行政决策和涉法事务的研究、咨询和论证,提供建设性的法律意见和建议,贯彻落实党中央、国务院决策部署,落实城区行政复议体制改革,全面推进法治政府建设上新台阶。

   (四)国有资产占用情况

截至20251231日,本部门共有车辆5辆,其中领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)

   (五)预算绩效管理情况

1.部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,13项目,涉及金额302.3万元,其中:一般公共预算支出252.8万元,上年结转结余49.5万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

政法纪检监察转移支付资金(办案业务经费)

120

按需完成办案业务经费支付

3.部门整体支出绩效目标内容详见附件

    (六)涉密事项处理说明

部门预算未含有涉密事项。

第三部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:南宁市西乡塘区司法2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算(预算公开13表)

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

十五、部门整体绩效表

上述报表详见附件。