目 录
第一部分:单位概况
第二部分:南宁市西乡塘区法律援助中心2026年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:南宁市西乡塘区法律援助中心2026年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职责和2026年主要工作任务
(一)主要职责
据国家有关方针、政策及城区党委、政府相关规定,结合实际,制定本城区法律援助中心事务管理工作的规章制度、管理办法并组织实施;负责本城区法律援助项目的开展。
(二)2026年主要工作任务
1.细化分解年内工作目标,并落实专人逐项完成。中心根据市中心的年度绩效考评目标责任表,将任务落实到个人,逐条逐项抓好落实。
2.强化队伍建设,加大对我中心下设各个法律援助工作站的业务指导,充分发掘基层法律援助工作站的作用,针对有一定风险隐患的人群涉及到有法律援助需求的困境和难题时,及时进行纾解、收集、上报,进一步提升解决业务难题的能力。
3.加强与公、检、法有关部门的沟通和协调,把法律援助机构自身职能作用与其结合起来。此外,要做好特殊社会群体的法律援助工作,加强与妇联、工会、残联、民政、团委、武装部等部门的沟通协调,实现资源共享、优势互补。
4.开展年度法律援助律师培训,提高法律援助律师值班和办案水平,以应对愈发复杂并日益增加的各类案件咨询,为辖区群众提供高质量的法律援助服务。
5.深化精准服务:针对新就业形态特点,制定专项服务指南,加强证据收集指导;建立与平台企业的沟通机制,推动源头化解纠纷。
6.继续加大法律援助宣传力度,积极协调上级有关部门并跟城区财政局对接,保证法律援助办案业务经费按时发放,提高律师办案积极性和案件质量,确保城区法律援助事业稳步推进。
二、机构设置和单位预算单位构成
(一)机构设置
南宁市西乡塘区法律援助中心为南宁市西乡塘区司法局下辖全额拨款参公事业单位,主管部门为南宁市西乡塘区司法局,无内设机构。
(二)单位预算单位构成
134002西乡塘区法律援助中心(二级预算单位)。
第二部分:南宁市西乡塘区法律援助中心2026年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明。
2026年收支总预算187.02万元,同比减少64.81万元,下降25.74%。2026年一般公共预算收入预算187.02万元,比2025年预算251.83万元减少64.81万元,同比下降25.74%。收入预算减少的主要原因是聘用人员经费调整,分批次下达。2026年一般公共预算支出预算187.02万元,比2025年预算251.83万元减少64.81万元,同比下降25.74%。支出预算减少的主要原因是聘用人员经费调整,分批次下达。
二、单位收入预算总体情况说明。
2026年收入总预算187.02万元,同比减少64.81万元,同比下降25.74%。其中:
1. 一般公共财政预算拨款187.02万元;
2. 政府性基金预算拨款0万元;
3. 国有资本经营预算拨款0万元;
4. 财政专户管理资金收入0万元;
5. 事业收入0万元。
三、单位支出预算总体情况说明。
2026年支出总预算187.02万元,同比减少64.81万元,下降25.74%。其中:基本支出187.02万元,占支出总预算100%,同比减少55.8万元,下降22.98%;项目支出0万元,占支出总预算0%,同比减少9.01万元,下降100%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)公共安全支出(类)150.98万元;
(2)社会保障和就业支出(类)19.77万元;
(3)卫生健康支出(类)6.53万元;
(4)住房保障支出(类)9.74万元。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算。
①工资福利支出(类)167.64万元;
②商品和服务支出(类)17.96万元;
③对个人和家庭的补助(类)1.42万元。
(2)项目支出预算。
①工资福利支出(类)0万元;
②商品和服务支出(类)0万元;
③对个人和家庭的补助(类)0万元。
四、政府性基金预算支出情况说明。
我单位2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明。
我单位2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.3万元,与上年持平,具体如下:
1.因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。
2.公务接待费2026年预算安排0.5万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排1.8万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2026年预算安排1.8万元,与上年持平。
七、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费
2026年本单位机关运行经费预算17.96万元(指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2025年预算增加0.08万元,增长0.45%,增加的原因主要是工资福利调整,工会经费增加。
(二)政府采购情况
2026年政府采购预算2.22万元,同比增加1.82万元,增长455%,增加的原因主要是本年将公务用车运行维护费全部列入政府采购服务。其中,货物项目采购预算0.18万元,占政府采购预算的8.11%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算2.04万元,占政府采购预算的91.89%。
(三)政府购买服务情况
我单位2026年无纳入政府购买服务预算管理的项目。
(四)国有资产占用情况
截至2025年12月31日,本单位共有车辆1辆(由主管单位南宁市西乡塘区司法局统一管理),其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(五)预算绩效管理情况
我单位2026年无项目支出预算。
(六)涉密事项处理说明
本单位预算未含有涉密事项。
第三部分:名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:南宁市西乡塘区法律援助中心2026年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、单位预算支出经济分类预算表(预算公开12表)
十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)
十四、2026年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)
十五、单位整体绩效表
上述报表详见附件。

