目 录
第一部分:南宁市西乡塘区司法局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:南宁市西乡塘区司法局2024年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:南宁市西乡塘区司法局2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:南宁市西乡塘区司法局概况
一、主要职能
1.西乡塘区司法局主要职责
(1)贯彻落实全面依法治区重大问题的政策,协调有关方面提出依法治区中长期规划建议并指导实施。负责有关重大决策部署督察工作。负责法治建设考评工作。
(2)负责对西乡塘区人民政府拟出台的规范性文件以及需要西乡塘区人民政府批准的部门规范性文件的合法性审查。承办政府法律事务工作。办理镇人民政府(街道办事处)、部门规范性文件备案审查工作。指导镇人民政府(街道办事处)规范性文件合法性审查和政府法律事务工作。
(3)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督镇人民政府(街道办事处)、部门依法行政工作。负责综合协调行政执法,负责协调行政执法体制改革的普遍性重要性问题,推进严格规范公正文明执法。
(4)承办向西乡塘区人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件。办理或指导部门办理以西乡塘区人民政府为当事人的行政诉讼案件、行政复议案件、行政检察监督案件。指导、监督城区行政复议和行政应诉工作。
(5)承担统筹规划城区法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。负责指导依法治理和法治创建工作。负责指导调解工作。负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。
(6)负责指导、管理、组织实施社区矫正工作。负责指导刑满释放人员帮教安置工作。
(7)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督基层法律服务工作者、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。
(8)负责城区法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。承办城区涉港澳台法律事务。
(9)负责本系统警务、业务装备管理,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
(10)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。会同镇、街道管理司法所领导干部。
(11)贯彻执行中央、自治区、南宁市有关调解处理土地山林水利纠纷工作的政策法规,拟订城区调解处理土地山林水利纠纷工作的措施和办法。负责城区土地山林水利权属纠纷案件调解、处理的组织协调、督促指导工作。负责南宁市西乡塘区人民政府交办的土地山林水利权属纠纷案件调解、处理的具体工作。
(12)完成西乡塘区党委和人民政府交办的其他任务。
2.西乡塘区法律援助中心主要职责
据国家有关方针、政策及城区党委、政府相关规定,结合实际,制定本城区法律援助中心事务管理工作的规章制度、管理办法并组织实施;负责本城区法律援助项目的开展。
3.西乡塘公证处主要职责
(1)依照《中华人民共和国公证法》办理继承、合同、赠与、遗嘱、招标投标、证据保全、委托、声明等公证事项;
(2)办理赋予债权文书具有强制执行效力,办理保全证据和提存公证等公证事项;
(3)办理各类具有法律意义的文书的公证。包括法人资格证书、公司章程、资产负债表、存款证明、毕业证书、学位证书、成绩单、结婚证书、离婚证书等。
(4)办理各类具有法律意义事实的公证。包括:出生、生存、死亡、亲属关系等。
(5)办理各类具有法律意义的文件上的签名、印鉴属实,副本、译本与原件相符的公证事务。
(6)向当事人提供公证法律咨询、代当事人起草、修改法律文书。
(7)通过公证活动,向公民宣传法律,普及法律知识,引导公民遵守法律,维护社会秩序。
二、部门决算单位构成
2024年度独立编制机构为3个,与2023年度持平。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
是否单独编制预决算 |
|
1 |
南宁市西乡塘区司法局 |
行政单位 |
是 |
|
2 |
南宁市西乡塘区法律援助中心 |
公益一类事业单位 |
是 |
|
3 |
广西壮族自治区南宁市西乡塘公证处 |
公益二类事业单位 |
是 |
第二部分:南宁市西乡塘区司法局2024年度部门决算报表
|
表一:收入支出决算总表 收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门:南宁市西乡塘区司法局 |
金额单位:万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1523.65 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1.41 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
127.1 |
二、外交支出 |
32 |
0.0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
33 |
0.0 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
34 |
1134.76 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
35 |
0.0 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.0 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.0 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
222.18 |
|
0.0 |
9 |
0.0 |
九、卫生健康支出 |
39 |
66.93 |
|
0.0 |
10 |
0.0 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.0 |
|
0.0 |
11 |
0.0 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
127.1 |
|
0.0 |
12 |
0.0 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.0 |
|
0.0 |
13 |
0.0 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.0 |
|
0.0 |
14 |
0.0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.0 |
|
0.0 |
15 |
0.0 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.0 |
|
0.0 |
16 |
0.0 |
十六、金融支出 |
46 |
0.0 |
|
0.0 |
17 |
0.0 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.0 |
|
0.0 |
18 |
0.0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.0 |
|
0.0 |
19 |
0.0 |
十九、住房保障支出 |
49 |
98.37 |
|
0.0 |
20 |
0.0 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.0 |
|
0.0 |
21 |
0.0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.0 |
|
0.0 |
22 |
0.0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.0 |
|
0.0 |
23 |
0.0 |
二十三、其他支出 |
53 |
0.0 |
|
0.0 |
24 |
0.0 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.0 |
|
0.0 |
25 |
0.0 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.0 |
|
0.0 |
26 |
0.0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
27 |
1650.75 |
本年支出合计 |
57 |
1650.75 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.0 |
结余分配 |
58 |
0.0 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.0 |
年末结转和结余 |
59 |
0.0 |
|
总计 |
30 |
1650.75 |
总计 |
60 |
1650.75 |
|
表二:收入决算表 收入决算表 | |||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||
|
部门:南宁市西乡塘区司法局 |
金额单位:万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||
|
合计 |
合计 |
1650.75 |
1650.75 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.41 |
1.41 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20132 |
组织事务 |
1.35 |
1.35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.35 |
1.35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
0.06 |
0.06 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2013801 |
行政运行 |
0.06 |
0.06 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
1134.76 |
1134.76 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20402 |
公安 |
36.15 |
36.15 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2040201 |
行政运行 |
36.15 |
36.15 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20406 |
司法 |
1098.61 |
1098.61 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2040601 |
行政运行 |
957.64 |
957.64 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
19.23 |
19.23 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2040604 |
基层司法业务 |
68.44 |
68.44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2040607 |
公共法律服务 |
15.51 |
15.51 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2040650 |
事业运行 |
37.79 |
37.79 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
222.18 |
222.18 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
220.04 |
220.04 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
21.88 |
21.88 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
132.2 |
132.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
65.97 |
65.97 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20808 |
抚恤 |
1.34 |
1.34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.34 |
1.34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.79 |
0.79 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.79 |
0.79 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
66.93 |
66.93 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.93 |
66.93 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.66 |
50.66 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.89 |
1.89 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.66 |
12.66 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.72 |
1.72 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
127.1 |
127.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
127.1 |
127.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2121903 |
城市建设支出 |
20.0 |
20.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2121999 |
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
107.1 |
107.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
98.37 |
98.37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
98.37 |
98.37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
98.37 |
98.37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
表三:支出决算表 | ||||||||||
|
支出决算表 | ||||||||||
|
公开03表 | ||||||||||
|
部门:南宁市西乡塘区司法局 |
金额单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
1650.75 |
1384.9 |
265.84 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.41 |
1.41 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20132 |
组织事务 |
1.35 |
1.35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.35 |
1.35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
0.06 |
0.06 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2013801 |
行政运行 |
0.06 |
0.06 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
1134.76 |
996.02 |
138.75 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20402 |
公安 |
36.15 |
36.15 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2040201 |
行政运行 |
36.15 |
36.15 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20406 |
司法 |
1098.61 |
959.86 |
138.75 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2040601 |
行政运行 |
957.64 |
922.77 |
34.87 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
19.23 |
0.0 |
19.23 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2040604 |
基层司法业务 |
68.44 |
0.0 |
68.44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2040607 |
公共法律服务 |
15.51 |
0.0 |
15.51 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2040650 |
事业运行 |
37.79 |
37.09 |
0.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
222.18 |
222.18 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
220.04 |
220.04 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
21.88 |
21.88 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
132.2 |
132.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
65.97 |
65.97 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20808 |
抚恤 |
1.34 |
1.34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.34 |
1.34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.79 |
0.79 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.79 |
0.79 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
66.93 |
66.93 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.93 |
66.93 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.66 |
50.66 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.89 |
1.89 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.66 |
12.66 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.72 |
1.72 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
127.1 |
0.0 |
127.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
127.1 |
0.0 |
127.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2121903 |
城市建设支出 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2121999 |
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
107.1 |
0.0 |
107.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
98.37 |
98.37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
98.37 |
98.37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
98.37 |
98.37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
|
表四:财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门:南宁市西乡塘区司法局 |
金额单位:万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1523.65 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1.41 |
1.41 |
0.0 |
0.0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
127.1 |
二、外交支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
36 |
1134.76 |
1134.76 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
6 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
7 |
0.0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
8 |
0.0 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
222.18 |
222.18 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
9 |
0.0 |
九、卫生健康支出 |
41 |
66.93 |
66.93 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
10 |
0.0 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
11 |
0.0 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
127.1 |
0.0 |
127.1 |
0.0 |
|
0.0 |
12 |
0.0 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
13 |
0.0 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
14 |
0.0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
15 |
0.0 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
16 |
0.0 |
十六、金融支出 |
48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
17 |
0.0 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
18 |
0.0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
19 |
0.0 |
十九、住房保障支出 |
51 |
98.37 |
98.37 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
20 |
0.0 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
21 |
0.0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
22 |
0.0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
23 |
0.0 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
24 |
0.0 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
25 |
0.0 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
26 |
0.0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
27 |
1650.75 |
本年支出合计 |
59 |
1650.75 |
1523.65 |
127.1 |
0.0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.0 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.0 |
0.0 |
61 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.0 |
0.0 |
62 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.0 |
0.0 |
63 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
总计 |
32 |
1650.75 |
总计 |
64 |
1650.75 |
1523.65 |
127.1 |
0.0 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 |
||||||||
|
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
公开05表 | |||||||
|
部门:南宁市西乡塘区司法局 |
金额单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
1523.65 |
1384.9 |
138.75 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.41 |
1.41 |
0.0 | |||
|
20132 |
组织事务 |
1.35 |
1.35 |
0.0 | |||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.35 |
1.35 |
0.0 | |||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
0.06 |
0.06 |
0.0 | |||
|
2013801 |
行政运行 |
0.06 |
0.06 |
0.0 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
1134.76 |
996.02 |
138.75 | |||
|
20402 |
公安 |
36.15 |
36.15 |
0.0 | |||
|
2040201 |
行政运行 |
36.15 |
36.15 |
0.0 | |||
|
20406 |
司法 |
1098.61 |
959.86 |
138.75 | |||
|
2040601 |
行政运行 |
957.64 |
922.77 |
34.87 | |||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
19.23 |
0.0 |
19.23 | |||
|
2040604 |
基层司法业务 |
68.44 |
0.0 |
68.44 | |||
|
2040607 |
公共法律服务 |
15.51 |
0.0 |
15.51 | |||
|
2040650 |
事业运行 |
37.79 |
37.09 |
0.7 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
222.18 |
222.18 |
0.0 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
220.04 |
220.04 |
0.0 | |||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
21.88 |
21.88 |
0.0 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
132.2 |
132.2 |
0.0 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
65.97 |
65.97 |
0.0 | |||
|
20808 |
抚恤 |
1.34 |
1.34 |
0.0 | |||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.34 |
1.34 |
0.0 | |||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.79 |
0.79 |
0.0 | |||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.79 |
0.79 |
0.0 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
66.93 |
66.93 |
0.0 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.93 |
66.93 |
0.0 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.66 |
50.66 |
0.0 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.89 |
1.89 |
0.0 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.66 |
12.66 |
0.0 | |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.72 |
1.72 |
0.0 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
98.37 |
98.37 |
0.0 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
98.37 |
98.37 |
0.0 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
98.37 |
98.37 |
0.0 | |||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门:南宁市西乡塘区司法局 |
金额单位:万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码
|
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1262.69 |
302 |
商品和服务支出 |
98.92 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.0 |
|
30101 |
基本工资 |
199.31 |
30201 |
办公费 |
28.15 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
236.99 |
30202 |
印刷费 |
0.91 |
30702 |
国外债务付息 |
0.0 |
|
30103 |
奖金 |
212.02 |
30203 |
咨询费 |
0.0 |
310 |
资本性支出 |
0.0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.0 |
30204 |
手续费 |
0.0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0 |
|
30107 |
绩效工资 |
23.07 |
30205 |
水费 |
0.62 |
31002 |
办公设备购置 |
0.0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
132.2 |
30206 |
电费 |
5.02 |
31003 |
专用设备购置 |
0.0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
65.97 |
30207 |
邮电费 |
9.44 |
31005 |
基础设施建设 |
0.0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
52.5 |
30208 |
取暖费 |
0.0 |
31006 |
大型修缮 |
0.0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.66 |
30209 |
物业管理费 |
0.0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.77 |
30211 |
差旅费 |
2.24 |
31008 |
物资储备 |
0.0 |
|
30113 |
住房公积金 |
98.37 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.0 |
31009 |
土地补偿 |
0.0 |
|
30114 |
医疗费 |
1.57 |
30213 |
维修(护)费 |
1.87 |
31010 |
安置补助 |
0.0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
225.25 |
30214 |
租赁费 |
0.0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.29 |
30215 |
会议费 |
0.01 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.0 |
|
30301 |
离休费 |
0.0 |
30216 |
培训费 |
1.09 |
31013 |
公务用车购置 |
0.0 |
|
30302 |
退休费 |
0.0 |
30217 |
公务接待费 |
0.0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.0 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.0 |
30218 |
专用材料费 |
0.0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.0 |
|
30304 |
抚恤金 |
1.34 |
30224 |
被装购置费 |
0.0 |
31022 |
无形资产购置 |
0.0 |
|
30305 |
生活补助 |
21.88 |
30225 |
专用燃料费 |
0.0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.0 |
|
30306 |
救济费 |
0.0 |
30226 |
劳务费 |
0.0 |
399 |
其他支出 |
0.0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.08 |
30227 |
委托业务费 |
0.0 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.0 |
|
30308 |
助学金 |
0.0 |
30228 |
工会经费 |
2.67 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.0 |
|
30309 |
奖励金 |
0.0 |
30229 |
福利费 |
0.24 |
39909 |
经常性赠与 |
0.0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.5 |
39910 |
资本性赠与 |
0.0 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.0 |
30239 |
其他交通费用 |
40.03 |
39999 |
其他支出 |
0.0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.14 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
人员经费合计 |
1285.98 |
公用经费合计 |
98.92 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门:南宁市西乡塘区司法局 |
金额单位:万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.0 |
127.1 |
127.1 |
0.0 |
127.1 |
0.0 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.0 |
127.1 |
127.1 |
0.0 |
127.1 |
0.0 | ||
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
0.0 |
127.1 |
127.1 |
0.0 |
127.1 |
0.0 | ||
|
2121903 |
城市建设支出 |
0.0 |
20.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
0.0 | ||
|
2121999 |
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
0.0 |
107.1 |
107.1 |
0.0 |
107.1 |
0.0 | ||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
公开08表 | |||||||
|
部门:南宁市西乡塘区司法局 |
金额单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||||
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据 | |||||||
|
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 | |||||||||||
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部门:南宁市西乡塘区司法局 |
金额单位:万元 | ||||||||||
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因公出国(境)费 |
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注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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第三部分:南宁市西乡塘区司法局2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2024年度总收入1650.75万元,其中本年收入1650.75万元,较2023年度决算数1556.14万元,增加94.61万元,增长6.08%,收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1523.65万元,为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1556.14万元,减少32.49万元,下降2.09%,主要原因:调整减少聘用人员经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入127.10万元,为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元,增加127.10万元,主要原因:追加项目款预算。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金,较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因:与上年持平。
4.上级补助收入0.00万元,为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:与上年持平。
5.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:与上年持平。
6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:与上年持平。
7.附属单位上缴收入0.00万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:与上年持平。
8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:与上年持平。
9.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:与上年持平。
10.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:与上年持平。
(二)本部门2024年度总支出1650.75万元,其中本年支出1650.75万元,较2023年度决算数1556.14万元,增加94.61万元,增长6.08%,支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(201类)1.41万元,主要用于:发放公务员年度考核奖励金。较2023年度决算数1.05万元,增加0.36万元,增长34.29%,主要原因是:根据实际情况追加考核奖励金预算。
2.公共安全支出(204类)1134.76万元,主要用于:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的标准安排的日常公用经费支出,以及司法行政业务工作项目经费支出。较2023年度决算数1260.74万元,减少125.98万元,下降9.99%,主要原因是:调整减少聘用人员经费。
3.社会保障和就业支出(208类)222.18万元,主要用于:在职在编职工养老保险、职业年金、工伤保险及退休人员补贴补助开支。较2023年度决算数141.99万元,增加80.19万元,增长56.48%,主要原因是:社保缴费基数提高。
4.卫生健康支出(210类)66.93万元,主要用于:在职在编职工基本医疗保险、长期护理险、公务员医疗补助、大病医疗统筹等开支。较2023年度决算数86.74万元,减少19.81万元,下降22.84%,主要原因是:落实过紧日子要求,暂缓缴纳公务员医疗补助。
5.城乡社区支出(212类)127.1万元,主要用于:支付司法行政项目款。较2023年度决算数0.00万元,增加127.1万元,增长100%,主要原因是:追加项目款预算。
6.住房保障支出(221类)98.37万元,主要用于:在职在编职工住房公积金开支。较2023年度决算数65.61万元,增加32.76万元,增长49.93%,主要原因是:公积金缴存基数提高。
结余分配0.00万元,为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:与上年一致。
年末结转和结余0.00万元,为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是与上年一致。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
南宁市西乡塘区司法局2024年度一般公共预算财政拨款支出1523.65万元,较2023年度决算数减少32.49万元,下降2.09%,其中:基本支出1384.90万元,项目支出138.75万元。
南宁市西乡塘区司法局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1518.22万元,支出决算为1523.65万元,完成年初预算的100.36%。
(1) 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)年初预算为39.90万元,支出决算为68.44万元,完成年初预算的171.53%。预决算存有差异原因是:调整减少聘用人员经费。
(2)公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)年初预算为760.01万元,支出决算为957.64万元,完成年初预算的126.0%。预决算存有差异原因是:追加项目款预算。
(3)公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)年初预算为106.10万元,支出决算为19.23万元,完成年初预算的18.12%。预决算存有差异原因是:落实过紧日子要求,部分项目款暂缓支付。
(4)公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)年初预算为29.19万元,支出决算为37.79万元,完成年初预算的129.46%。预决算存有差异原因是:有新考录人员,人员经费增加。
(5)公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)年初预算为20.00万元,支出决算为15.51万元,完成年初预算的77.55%。预决算存有差异原因是:落实过紧日子要求,部分项目款暂缓支付。
(6)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1.35万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:奖励金根据实际考核情况发放,从财政机动经费中统筹安排,未编入本单位预算。
(7)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:奖励金根据实际考核情况发放,从财政机动经费中统筹安排,未编入本单位预算。
(8)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元,支出决算为36.15万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:使用分类编码有误,该部分资金用于聘用人员经费开支。
(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为108.77万元,支出决算为21.88万元,完成年初预算的20.12%。预决算存有差异原因是:落实过紧日子要求,退休人员公务员医疗补助暂缓缴纳。
(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为137.88万元,支出决算为132.2万元,完成年初预算的95.88%。预决算存有差异原因是:有在职人员转退休。
(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为68.94万元,支出决算为65.97万元,完成年初预算的95.69%。预决算存有差异原因是:有在职人员转退休。
(12)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为1.46万元,支出决算为1.34万元,完成年初预算的91.78%。预决算存有差异原因是:12月抚恤金暂缓支付。
(13)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.83万元,支出决算为0.79万元,完成年初预算的95.18%。预决算存有差异原因是:有在职人员转退休。
(14)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为52.93万元,支出决算为50.66万元,完成年初预算的95.71%。预决算存有差异原因是:有在职人员转退休。
(15)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为2.32万元,支出决算为1.89万元,完成年初预算的81.47%。预决算存有差异原因是:社保基数下调,基本医疗保险缴费支出减少。
(16)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为78.24万元,支出决算为12.66万元,完成年初预算的16.18%。预决算存有差异原因是:落实过紧日子要求,公务员医疗补助暂缓缴纳。
(17)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为1.63万元,支出决算为1.72万元,完成年初预算的105.52%。预决算存有差异原因是:有新考录人员。
(18)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为103.41万元,支出决算为98.37万元,完成年初预算的95.13%。预决算存有差异原因是:有在职人员转退休。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南宁市西乡塘区司法局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1384.90万元,其中:人员经费1285.98万元,主要包括:基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,医疗费,其他工资福利支出,抚恤金,生活补助,医疗费补助;公用经费支出98.92万元,主要包括:办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修(护)费,会议费,培训费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下:
(1)工资福利支出1262.69万元,完成年初预算的114.66%。预决算存有差异原因是:调整补发工资及正常晋级晋档。
(2)商品和服务支出98.92万元,完成年初预算的83.15%。预决算存有差异原因是:落实过紧日子要求,压减开支。
(3)对个人和家庭的补助23.29万元,完成年初预算的21.11%。预决算存有差异原因是:落实过紧日子要求,部分经费暂缓支付。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况
南宁市西乡塘区司法局2024年度政府性基金支出127.10万元,较2023年度决算数0.00万元,增加127.10万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出127.10万元。
南宁市西乡塘区司法局2024年度政府性基金支出年初预算为20.00万元,支出决算为127.10万元,完成年初预算的635.50%。
(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为20.00万元,支出决算为20.0万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:追加项目款预算。
(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为107.1万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:追加项目款预算。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
南宁市西乡塘区司法局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
南宁市西乡塘区司法局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为5.51万元,支出决算为5.50万元,完成全年预算的99.82%,比上年决算数3.42万元,增加2.08万元,增长60.82%,主要原因是:公务用车老旧,车况差,维修经费增加。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算5.50万元,公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0%,预决算存有差异原因是:与上年一致;比上年决算数0.00万元,增加0.00万元,全年使用财政拨款安排0(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:与上年一致。
(二)公务用车购置及运行维护费支出预算为5.51万元,支出决算为5.50万元,比上年决算数3.42万元,增加2.08万元,增长60.82%,其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年预算数为0.00万元,完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是:与上年一致;比上年决算数增加0.00万元。原因是:与上年一致。
公务用车运行费支出5.50万元,全年预算数为5.51万元,完成全年预算的99.82%,预决算存有差异原因是:公务用车老旧,车况差,维修经费增加;比上年决算数增加2.08万元。原因是:与上年一致。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6.00辆,全年运行费支出5.50万元。
(三)公务接待费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0%,预决算存有差异原因是:与上年一致;比上年决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:与上年一致。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费年初预算为118.97万元,支出决算96.31万元,完成年初预算的80.95%,预决算存有差异原因是:落实过紧日子要求,压减开支。比上年决算数95.87万元,增加0.44万元,增长0.46%,主要原因是:在正常开支范围内浮动。
(二)政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额6.41万元,其中:政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.97万元。授予中小企业合同金额5.56万元,占政府采购支出总额的86.74%,其中:授予小微企业合同金额5.18万元,占授予中小企业合同金额的93.17%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.5%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况
(一)绩效管理工作开展情况。
为提升项目执行效率、优化资源配置并确保项目目标的实现,根据财政预算管理要求,我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及金额233.39元,占一般公共预算项目支出总额的87.79%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我单位根据年初设定的绩效目标进行自评,项目自评情况详见附件。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:南宁市西乡塘区司法局2024年度预算项目绩效自评表
南宁市西乡塘区司法局
2025年11月17日
(此件公开发布)

