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第一部分:部门概况
第二部分:南宁市西乡塘区民政局2026年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:南宁市西乡塘区民政局2026年部门预算公开表
第一部分:部门概况
一、南宁市西乡塘区民政局及所属单位主要职责和2026年主要工作任务
(一)主要职责
1.拟订城区民政事业发展的政策、规划、标准,组织起草有关规范性文件,并组织实施和监督检查。
2.拟订城区社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施,依法承担社会组织管理和执法监督工作。
3.拟订城区社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4.拟订城区行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准,负责乡镇以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作,负责城区行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作,负责承办市管地名命名、更名审核报批工作。
5.贯彻实施婚姻管理政策,推进婚俗改革。
6.贯彻实施殡葬管理政策、服务规范,依法承担殡葬管理和执法监督工作,推进殡葬改革。
7.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订城区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
8.贯彻实施残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。
9.贯彻实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
10.贯彻实施慈善事业发展政策,指导社会捐助工作。
11.依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定,在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
12.完成区委、区人民政府交办的其他任务。
13.职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
14.有关职责分工。
(二)2026年主要工作任务
1.持续健全社会救助体系。进一步健全社会救助工作机制,深化低收入人口动态监测和精准救助;推动“政府救助+慈善帮扶”有效衔接,凝聚救助合力;积极开展急难救助,织密困难群众兜底保障网,深入推进“物质+服务”救助工作。
2.有效提升养老服务水平。聚焦居家养老服务设施建设,大力建设社区嵌入式养老服务综合体和乡镇区域性养老服务中心,规范嵌入式养老设施和农村幸福院标准化运营,支持盘活利用存量闲置地块改造为养老服务设施,鼓励公益慈善等组织参与社区居家养老服务;加强部门联动落实养老机构安全监管,对辖区养老机构开展常态化检查;大力发展银发经济,积极引导和鼓励企业、社会组织及其他社会力量加大投入,参与到养老服务的各类设施与机构的建设中。
3.切实增强社会专项事务工作。持续推进民政部“全国精神障碍社区康复服务试点”项目建设,惠及更多患者;做实移风易俗工作,深化殡葬领域监管,倡导婚嫁文明新风,融合婚姻家庭服务,发展“甜蜜经济”,不断推动婚俗改革纵深发展;推动辖区社会组织高质量发展,发挥社会组织自身能力优势,加强优质资源对接,积极引导社会组织助力乡村振兴。
4.切实抓好民政干部队伍建设。严格履行全面从严治党主体责任,深化深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果,持续开展群众身边不正之风和腐败问题整治,严格落实意识形态工作责任制,确保意识形态工作同民政工作同部署同安排。坚持底线思维,拧紧责任链条,助力民政事业高质量发展。
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
1.本级单位和内设机构
南宁市西乡塘区民政局是南宁市西乡塘区人民政府管理社会行政事务的职能部门,为全额拨款行政单位。本部门包括2个所属单位:南宁市西乡塘区民政局本级及隶属二级预算单位1个。组成预算单位为:南宁市西乡塘区民政局(本级,含婚姻登记处)、南宁市西乡塘区城乡最低生活保障服务中心。
2.所属单位
从所属单位为南宁市西乡塘区城乡居民最低生活保障服务中心、数量1个、单位性质是实行参照公务员制度管理的事业单位,经费管理方式是全额拨款、事业单位分类改革类别为公益一类。
(二)部门预算单位构成
1.404西乡塘区民政局(一级预算单位)
2.404001西乡塘区民政局本级单位(二级预算单位)
3.404002西乡塘区城乡居民最低生活保障服务中心所属单位(二级预算单位)。
第二部分:南宁市西乡塘区民政局2026年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2026年收支总预算18613.44万元,同比增加1894.78万元,增长11.33%。2026年一般公共预算收入预算17429.27万元,比2025年预算15151.05万元增加2278.22万元,同比增长15.04%。收入预算增加的主要原因是:上级下达专项经费增加。2026年一般公共预算支出预算17429.27万元,比2025年预算15151.05万元增加2278.22万元,同比增长15.04%。2026年一般公共预算支出预算17429.27万元,比2025年预算15151.05万元增加2278.22万元,同比增长15.04%。支出预算增加的主要原因是:困难群众救助补助资金支出增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2026年收入总预算18613.44万元,同比增加1897.78万元,同比增长11.33%。其中:
1.一般公共预算拨款收入17429.27万元。
2.政府性基金预算拨款收入1184.17万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。
5.单位资金预算拨款收入0.00万元。
三、部门支出预算总体情况说明
2026年支出总预算18613.44万元,同比增加1897.78万元,增长11.35%。其中:基本支出308.1万元,占支出总预算1.66%,同比减少52.16万元,下降14.48%;项目支出18305.34万元,占支出总预算98.34%,同比增加2921.78万元,增长18.99%。
1.按支出功能分类科目划分5类,其中:
①卫生健康支出16.29万元,占支出总预算0.09%,比上年减少10.25万元,下降38.62%,主要原因是:根据实际情况安排预算。
②社会保障和就业支出17393.25万元,占支出总预算93.44%,比上年增加2288.28万元,增长15.15%,主要原因是:上级下达专项经费增加。
③其他支出1184.17万元,占支出总预算6.36%,比上年增加591.4万元,增长99.77%,主要原因是:上年结转项目经费增加、上级下达专项经费增加。
③住房保障支出19.73万元,占支出总预算0.11%,比上年增加0.19万元,增长0.97%,主要原因是:根据实际情况安排预算。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算。
其中:
①工资福利支出247.97万元,占基本支出总预算80.48%,比上年减少51.51万元,减少17.20%,主要原因是:根据实际情况安排预算。
②商品和服务支出25.55万元,占基本支出总预算8.29%,比上年减少1.89万元,减少6.89%,主要原因是:人员调整,根据实际情况安排预算。
③对个人和家庭的补助34.58万元,占基本支出总预算11.22%,比上年增加1.24万元,增长3.72%,主要原因是:人员调整,根据实际情况安排预算。
(2)项目支出预算。
其中:
①商品和服务支出1213.28万元,占项目支出总预算6.63%,比上年增长669.81万元,增长123.25%,主要原因是:上级下达专项经费增加。
②资本性支出40万元,占项目支出总预算0.22%,比上年减少35.71万元,减少47.17%,主要原因是:根据实际情况安排预算。
③对个人和家庭的补助16995.67万元,占项目支出总预算92.85%,比上年增长2332.78万元,增长15.91%,主要原因是:上级下达专项经费增加。
④资本性支出(基本建设)0.00万元,占项目支出总预算0.00%,比上年减少0.00万元,减少0.00%,主要原因是:根据实际情况安排预算。
⑤工资福利支出56.39万元,占项目支出总预算0.31%,比上年增长55.49万元,增长6165.56%,主要原因是:增加原高新区聘用人员经费预算,上年无。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共1184.17万元,较2025年度预算数592.77万元,增加591.4万元增长99.77%,主要原因是:上年结转项目经费增加、上级下专项经费增加。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元,同口径比2025年增加0.00万元,增长0.00%,具体如下:
1.因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元,与上年持平。
2.公务接待费2026年预算安排1.00万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0%,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元,与上年持平。
七、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费
2026年本部门机关运行经费预算25.55万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2025年预算27.44万元,减少1.89万元,下降6.89%,增减的原因主要是:人员减少,经费相应减少。
(二)政府采购情况
2026年政府采购预算871.55万元,同比增加871.55万元,增长100%,增加的原因主要是:用于精神障碍社区康复服务项目、民政服务站购买服务。其中,货物项目采购预算0.00万元,占政府采购预算的0.00%;工程项目采购预算0.00万元,占政府采购预算的0.00%;服务项目采购预算871.55万元,占政府采购预算的100%。
(三)政府购买服务情况
2026年纳入政府购买服务预算管理的项目7个,涉及金额808.7万元,其中:乡村著名行动项目预算金额10万元,主要购买2025年乡村著名行动项目建设。2025年政府采购精神障碍康复服务项目预算金额157.5万元,政府购买精康服务项目预算金额200万元,政府购买精神障碍患者康复项目预算金额330万元。购买适老化改造项目预算金额27万元,主要购买特殊困难老年人家庭居家适老化改造服务。民政服务站购买服务项目预算金额57.2万元,主要购买居家供养的特困人员关心关爱服务。适老化改造项目预算金额27万元,主要购买特殊困难老年人家庭适老化改造服务。
(四)国有资产占用情况
我部门2026年无国有资产占用相关情况。
(五)预算绩效管理情况
1.我部门2026所有项目支出全面实施绩效目标管理,共30个项目,涉及金额18305.34万元,其中:17121.17万元为一般公共预算,209.33万元为政府性基金预算。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
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80-89周岁老人高龄补助 |
895.00 |
通过实施80-89周岁老人高龄补助 工作,实现建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制,推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展的目标。 |
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困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 |
646.8 |
通过实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作,进一步提高对困难残疾人和重度残疾人的救助水平。保障残疾人生存发展权益,推进残疾人福利保障工作。 |
3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。
(六)涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分:名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:南宁市西乡塘区民政局2026年部门(单位)预算报表
一、部门(单位)收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门(单位)收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门(单位)支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、部门(单位)预算支出经济分类预算表(预算公开12表)
十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)
十四、2026年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)
十五、部门(单位)整体绩效表
上述报表详见附件。

