南宁市西乡塘区科学技术局2025年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2025-03-26 18:13     撰稿人:     来源:科学技术局


目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)主要职责

(二)2025年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

第二部分:2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:南宁市西乡塘区科学技术局2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

十五、部门整体绩效表(预算公开15表)


第一部分:部门概况

一、南宁市西乡塘区科学技术局及所属单位主要职责和2025年主要工作任务

(一)主要职责

1.根据《南宁市西乡塘区机构改革方案》和南宁市西乡塘区机构改革实施意见精神,制定本规定。

2.南宁市西乡塘区科学技术局是南宁市西乡塘区人民政府工作部门,为正科级。

3.南宁市西乡塘区科学技术局贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于科技创新工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是:

1)拟订城区创新驱动发展战略规划以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

2)统筹推进城区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作。

3)组织参与统一的市级科技管理平台的建设和制定工作。建立城区科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议和科技计划,推动多元化科技投入体系建设,协调管理城区级财政科技计划资金并监督实施。

4)拟订科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制科技基础设施建设规划并监督实施,牵头组织新型产业技术研究机构建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5)拟订城区科技项目计划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿技术、现代工程技术、应用技术研发和创新,牵头组织相关技术攻关和成果应用示范。

6)组织拟订城区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重点任务并监督实施。

7)牵头组织城区技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8)统筹区域科技创新建设。统筹推进城区科技创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

9)统筹推进科研诚信建设,负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革。组织实施城区创新调查和科技报告制度,指导城区科技保密工作。

10)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。

11)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订城区科学普及和科学传播规划。

12)完成区委、区人民政府交办的其他任务。

13)职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴区战略、人才强区战略,深入推进科技计划管理改革,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,注重科技资源整体布局和区域创新协调发展,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的城区科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门可委托项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹城区科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

(二)2025年主要工作任务

1、强化学用政策引领科技创新。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,党的二十大精神,习近平总书记关于广西工作论述的重要要求特别是去年视察广西重要讲话精神,习近平总书记关于创新驱动和科技创新的重要论述,围绕中央、自治区和南宁市的决策部署,全面推进全面从严治党,进一步强化党建引领业务,认真开展党纪学习教育,以创新驱动赋能高质量发展。继续主动对标先进发达沿海地区学习经验找差距,结合城区科技创新及人才资源实际,进一步摸底研究,梳理谋划,积极探索建设“创新塘”,主动融入南宁“创新城”建设。

2、强化成果转化和研发投入。继续做好科技成果转化与扩大全社会研发费用投入工作,努力完成相关绩效考核指标。

3、持续开展科技型企业培育工作。加强到企业宣传政策走访服务,邀请第三方机构为申报企业服务,提高企业申报通过率,力争完成上级下达考核任务。

4、强化产学研用深度融合交流合作。进一步强化高校院所和企业交流合作,大力推动产学研融合,着重抓好广西大学、桂林理工大学、民族大学、农科院、南职院、华侨学校等院校与辖区生产企业的对接,支持脑力产业园、华尔街工谷、海信创加快发展、提质升级,进一步探索与高校院所人才链机制上的融合交流,形成对城区经济高质量发展高效赋能。继续完善产学研交流合作线上服务平台。学习借鉴秦创原创新驱动总平台等模式,加强与联通等方面的沟通协调,强化平台专业队伍建设,积极寻求更加有力的技术指导支持,共同补充完善网站平台现有不足。同时积极听取各方意见建议,及时研讨吸纳有利于平台发展的改进措施,对产学研网站平台进行优化完善,加快对平台配套微信小程序进行相应修改开发并于近期安排上线运营。后续运行中及时收集问题及时进行整改,不断提升用户的使用体验,真正做到“能用”、“有用”、“好用”、“爱用”,打响平台品牌。强化产学研用线上线下交流对接服务。协同有关部门分行业分领域经常组织开展校企、院企线下集中座谈交流,实现多领域多方式的产学研用交流对接、宣传推广。通过线下活动反向宣传线上平台,让更多的用户在对接交流中增强对平台的了解和喜爱,提高平台粘性,促进校企双向奔赴

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

西乡塘区科学技术局为行政单位,隶属西乡塘区人民政府,经费管理方式为全额拨款。下设公益一类事业单位1个,为西乡塘区生产力促进中心。科技局内设:办公室、项目股、财务股三个内设机构

2.所属单位

西乡塘区科技局下设全额补助事业单位1个,为南宁市西乡塘区生产力促进中心,单位类别为公益一类

(二)部门预算单位构成

1.202南宁市西乡塘区科学技术局(一级预算单位)

2.202001南宁市西乡塘区科学技术局本级(二级预算单位)

3.202002南宁市西乡塘区生产力促进中心(二级预算单位)


第二部分:南宁市西乡塘区科学技术局2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算215.02万元,同比增加4.12万元,增长1.95%2025年一般公共预算收入预算215.02万元,比2024年预算210.90万元增加4.12万元,同比增长1.95%。收入预算增加的主要原因是:下属事业单位生产力促进中心新进一名在职在编人员,经费增加。2025年一般公共预算支出预算215.02万元,2024年预算210.90万元增加4.12万元,同比增长1.95%。支出预算增的主要原因是:下属事业单位生产力促进中心新进一名在职在编人员,经费增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2025收入总预算215.02万元,同比增加4.12万元,同比增长1.95%。其中:

1.一般公共预算拨款收入215.02万元

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元

5.单位资金预算拨款收入0.00万元

三、部门支出预算总体情况说明

2025支出总预算215.02万元,同比增加4.12万元,增长1.95%其中:基本支出194.87万元,占支出总预算90.63%同比增加3.97万元,增长2.08%;项目支出20.15万元,占支出总预算9.37%同比增加0.15万元增长0.75%

1.按支出功能分类科目划分5类,其中:

(1)科学技术支出148.43万元,占支出总预算69.03%,比上年增加15.88万元,增长11.98%,主要原因是:下属事业单位生产力促进中心新进一名在职在编人员,经费增加。

(2)社会保障和就业支出40.11万元,占支出总预算18.65%,比上年减少4.53万元,下降10.15%,主要原因是:缴费基数调整,缴费金额减少。

(3)卫生健康支出12.35万元,占支出总预算5.74%,比上年减少6.21万元,下降33.46%,主要原因是:缴费基数下降,预算支出减少。

(4)住房保障支出13.98万元,占支出总预算6.50%,比上年减少1.17万元,下降7.72%,主要原因是:缴费基数调整,缴费金额减少。

(5)一般公共服务支出0.15万元,占支出总预算0.07%,比上年增加0.15万元,增长100%,主要原因是:新增公务员奖励奖金项目。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算

其中:

(1)商品和服务支出17.10万元,占基本支出总预算8.78%,

比上年增长1.97万元,增长13.02%,主要原因是:下属事业单位生产力促进中心新进一名在职在编人员,按人员标准增加经费。

(2)对个人和家庭的补助10.15万元,占基本支出总预算5.21%,

比上年增长1.20万元,增长13.41%,主要原因是:科技局本级新增一名退休人员,用于发放退休人员补贴。

(3)工资福利支出167.62万元,占基本支出总预算86.02%,

比上年增长0.80万元,增长0.48%,主要原因是:下属事业单位生产力促进中心新进一名在职在编人员。

2)项目支出预算

其中:

(1)商品和服务支出20.00万元,占项目支出总预算99.26%,

比上年增长0.00万元,增长0.00%,与2024年持平。

(2)工资福利支出0.15万元,占项目支出总预算0.74%,

比上年增长0.15万元,增长100%,主要原因是:新增公务员奖励奖金项目。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025财政拨款收支总预算215.02万元增加4.12万元,同比增长1.95%

2025年部门财政拨款收入预算情况

2025部门财政拨款收入预算215.02万元,其中:一般公共预算收入预算215.02万元,政府性基金预算收入预算0.00万元,国有资本经营预算收入预算0.00万元。

2025年部门财政拨款支出预算情况

2025部门财政拨款支出预算215.02万元,其中:一般公共预算支出预算215.02万元,政府性基金预算支出预算0.00万元,国有资本经营预算支出预0.00万元

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出215.02万元,其中:基本支出194.87万元,项目支出20.15万元。具体支出预算如下:

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出预算0.15万元,主要用于:发放2022年度公务员考核奖励金。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)支出预算58.11万元,主要用于:科技局在职在编人员及聘用人员的工资、各项津补贴、奖金、党建、工会、其他工资福利费支出,日常公用经费支出。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出预算90.33万元,主要用于:生产力促进中心在职在编人员及聘用人员的基本工资、各项津贴、奖金支出,日常公用经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算11.53万元,主要用于:科技局离退休人员物业补贴、生活补助、公务员医疗补助等费用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算1.82万元,主要用于:生产力促进中心离退休人员物业补贴、生活补助、公务员医疗补助等费用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算17.44万元,主要用于:科技局、生产力促进中心按规定缴纳职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算9.32万元,主要用于:科技局、生产力促进中心按规定缴纳职工机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算3.63万元,主要用于:科技局按规定缴纳行政单位干部职工基本医疗保险缴费的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算4.00万元,主要用于:科技局下属二层事业单位生产力促进中心按规定缴纳事业单位干部职工基本医疗保险缴费的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算4.62万元,主要用于:科技局、生产力促进中心按规定缴纳职工享受公务员医疗补助的医疗补助费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出预算0.09万元,主要用于:科技局、生产力促进中心按规定缴纳职工大病医疗保险支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算13.98万元,主要用于:科技局、生产力促进中心按规定缴纳职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出194.87万元,其中:

1、人员经费177.78万元其中:

(1)工资福利支出167.62万元,主要用于:在职在编人员及聘用人员的工资、各项津贴、奖金、其他工资福利费、机关事业单位基本养老保险缴费等支出

(2)对个人和家庭的补助10.15万元,主要用于:单位退休人员物业补贴、住院医疗补助、独生子女补助、生活补助、公务员医疗补助等费用支出

2、公用经费17.10万元,主要用于:单位办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费及其他商品和服务支出

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元,同口径比2024年增加0.00万元增长0.00%,具体如下:

1.因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元,2024年持平

2.公务接待费2025年预算安排1.00万元,2024年持平

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0%其中:

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元,2024年持平

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元,2024年持平

八、政府性基金预算支出情况说明

部门2025年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

部门2025年无国有资本经营预算

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2025部门机关运行经费预算17.10万元(部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2024预算15.13万元,增加1.97万元,增长13.02%,增减的原因主要是:下属事业单位生产力促进中心新进一名在职在编人员,按标准增加经费

(二)政府采购情况

2025年安排政府采购预算1.65万元,同比0.25万元,17.86%,原因主要是:搭建产学研交流合作服务平台需采购2台电脑,1台投影仪。其中,货物项目采购预算1.65万元,占政府采购预算的100%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%。

(三)政府购买服务情况

2025纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2024年12月31日,本部门固定资产账面原值123.91万元,累计折旧101.53万元,净值22.38万元。无形资产账面原值1.45万元,累计摊销1.30万元,净值0.15万元。本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,2项目,涉及金额20.15万元,其中:20.15万元来自一般公共预算支出。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

部门整体支出绩效目标内容详见附件

(六)涉密事项处理说明

部门预算未含有涉密事项。


第三部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分:南宁市西乡塘区科学技术局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算(预算公开13表)

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

十五、部门整体绩效表(预算公开15表)

上述报表详见附件。