目 录
第一部分:部门概况
一、南宁市西乡塘区工业和信息化局及所属单位主要职责和2026年主要工作任务
(一)主要职责
(二)2026年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
(二)部门预算单位构成
第二部分:部门2026年单位预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:南宁市西乡塘区工业和信息化局2026年单位预算
公开报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)
十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)
十四、2026年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)
十五、部门整体绩效表
第一部分:部门概况
一、南宁市西乡塘区工业和信息化局及所属单位主要职责和2026年主要工作任务
(一)主要职责
(1)贯彻执行国家、自治区和南宁市有关工业和信息化、投资促进和产业园区改革发展战略和政策,协调解决新型工业和信息化、投资促进和产业园区改革发展进程中的重大问题。拟订并组织实施城区工业和信息化、投资促进和产业园区的发展规划,推动产业结构战略性调整和优化升级,推动工业和信息化、投资促进和产业园区融合发展。
(2)拟订并组织实施城区工业行业规划、计划和产业政策。提出优化产业布局、结构调整的政策建议,引导和扶持工业和信息化产业发展,拟定并组织实施投资促进和产业园区改革发展相关政策,研究起草相关规范性文件。组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。
(3)监测、分析城区工业和信息化相关产业运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
(4)负责提出城区工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资)的建议。负责城区工业和信息化固定资产投资项目(含新建项目和技术改造项目)管理,按规定权限备案工业固定资产投资项目。负责提出工业和信息化财政性资金、基金安排的建议,协调重大工业项目融资。协调工业和信息化投资项目招标管理工作。
(5)负责城区中小企业发展的宏观指导,拟订中小企业发展相关规划和政策措施并组织实施,推动农产品加工业发展,开展促进城镇企业发展的相关工作。
(6)负责城区工业和信息化相关行业管理工作,推进行业体制改革创新,协调解决行业发展中的重大问题,提高行业综合素质和核心竞争力。
(7)协助上级相关部门开展辖区内工业领域电力运行日常调度工作,协助上级相关部门拟定工业电力运行调控目标并组织实施,参与电价改革和管理工作,指导电力行业信息化、智能化推广应用。拟订并组织实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策。统筹推进国家、自治区、南宁市工业绿色发展政策和规划,配合上级业务部门开展节能执法监察工作。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。
(8)负责城区国防科技工业综合协调和管理。负责工业和信息化军民融合工作。负责民用爆破器材生产、销售及安全生产监督管理。配合上级部门拟订烟花爆竹行业规划。承担自治区、南宁市国防科学技术工业办公室和各军工部门需要地方政府办理的业务。
(9)负责推进城区产业园区建设、统筹协调、高质量发展等工作,统筹指导产业园区营商环境建设工作。牵头研究拟订产业园区布局规划和发展规划。负责统筹推进产业园区重点基础设施建设。牵头负责产业园区体制机制改革。
(10)负责工业领域信息化发展和网络安全工作,拟订相关规划、政策并组织实施。负责工业行业信息安全保障体系建设。
(11)负责茧丝绸管理工作。负责散装水泥、预拌混凝土(含沥青混凝土)、预拌砂浆、机制砂石的发展和应用工作。
(12)指导城区工业和信息化、投资促进领域人才队伍建设。
(13)负责法律、法规、规章明确规定的由城区承担的工业化和信息化领域行政执法工作以及工业和信息化领域行政执法工作的组织协调、业务指导、教育培训和监督考核。
(14)统筹推进城区投资促进工作。研究提出城区投资促进目标任务并组织实施。统筹开展城区招商引资、合作交流工作,指导企业开拓市场。承担重大投资促进活动策划、组织实施工作。在自治区、南宁市统筹下,负责城区的国内区域产业合作、承接产业转移等有关工作,开展国(境)内外投资促进工作。
(15)承担城区重点招商项目库、企业名录库、实施项目库建设工作。统筹协调服务招商引资项目落地工作,建立招商引资项目协调机制。
(16)贯彻执行国家、自治区、南宁市外商投资政策。依法督促检查外商投资企业执行法律法规情况。指导外商投资服务体系建设及外商投资企业信息报告工作。负责利用外资的统计和综合分析。
(17)组织开展投资促进考核评价和宣传推介等工作。统筹实施投资促进信息统计制度,督促指导相关信息采集和统计工作。
(18)依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定,在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
(二)2026年主要工作任务
1.工业方面。强服务稳存量,助力项目企业发展。一是服务好存量企业。强化数据调度,提升数据质量;深入组织开展工业品促销活动,组织水泥混凝土企业参与城中村改造项目。二是抓好要素保障。盘活城区低效用地,综合考虑金焰通电缆、劲东电缆等企业的用地需求;强化用地保障,提升841.85亩已收储且具备出让条件的工业用地的使用效率;优先安排项目前期工作专项费用,利用好地方政府专项债、政策性贷款和各类基金平台,解决项目建设资金缺口问题。扩增量,全力培育企业上规入统。全年拟培育科砼贵鑫、瑞灏达电气科技、展腾机械等7家企业新建上规,培育佳彩达新材料、伟坤钢管、隆嘉塑料等7家企业小升规。坚持项目为王,聚力攻坚项目建设。
2.招商引资方面。一是聚焦重点产业精准招商。围绕新型能源、人工智能、食品加工等重点领域,由城区领导带头赴山东、广东、上海等重点区域开展精准招商,强化新兴产业招商,精准对接青岛特锐德、中海集团、中环新元等行业龙头企业,力争引进一批高质量项目,推动西乡塘区产业转型升级;二是盯紧重点项目抓好服务。服务好华能集中式化学储能二期、中储粮仓储一期等已开工项目,加快推动项目建设进度,切实提高签约项目成功转化,为城区经济发展保驾护航;三是紧盯城中村改造专题招商。紧扣城中村改造关键节点,针对出让成熟度较高的地块高标准做好产业项目规划,推动产城融合招商,以优质项目供给支撑城区经济高质量发展。
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
1. 本级单位和内设机构
西乡塘区工业和信息化局属于政府机关单位,实行全额的经费管理方式,下属二层有西乡塘区中小企业服务中心(区供销合作联社)、西乡塘区招商促进服务中心及南宁市那龙矿区留守工作处。
2. 所属单位
所属二级机构西乡塘区中小企业服务中心(区供销合作联社)是财政全额公益一类事业单位,内设:供销合作联社、办公室、项目工作办公室。西乡塘区招商促进服务中心是财政全额拨款的公益一类事业单位。那龙矿区留守工作处是财政全额拨款的公益一类事业单位。内设机构:退休和社保股、生活区管理股、综合股三个股室。
(二)部门预算单位构成
1.321西乡塘区经济贸易和信息化局(一级预算单位)
2.321001西乡塘区经济贸易和信息化局本级(二级预算单位)
3.321002南宁市西乡塘区中小企业服务中心(二级预算单位)
4.321003南宁市那龙矿区留守工作处(二级预算单位)
5.321004南宁市西乡塘区招商促进服务中心(二级预算单位)。
第二部分:南宁市西乡塘区工业和信息化局2026年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2026年收支总预算985.7万元,同比减少66.26万元,下降6.3%。2026年一般公共预算收入预算985.7万元,比2025年预算1035.96万元减少50.26万元,同比下降4.85%。收入预算减少的主要原因是:本年度因1名公务员退休,2名公务员转出、4名事业单位人员转出,在职在编人员共减少7名。年度缴费基数调整致社保、住房公积金和公务员医疗补助缴费减少。
2026年一般公共预算支出预算985.7万元,比2025年预算1035.96万元减少50.26万元,同比下降4.85%。支出预算减少的主要原因是:本年度因1名公务员退休,2名公务员转出、4名事业单位人员转出,在职在编人员共减少7名。年度缴费基数调整致社保、住房公积金和公务员医疗补助缴费减少。
二、部门收入预算总体情况说明。
2026年收入总预算985.7万元,同比增减少66.26万元,同比下降6.3%。其中:
1. 一般公共财政预算拨款985.7万元;
2. 政府性基金预算拨款 0万元;
3. 国有资本经营预算拨款0万元;
4. 财政专户管理资金收入0万元;
5. 事业收入0万元。
三、部门支出预算总体情况说明。
2026年支出总预算985.7万元,同比减少66.26万元,下降6.3%。其中:基本支出725.37万元,占支出总预算73.59%,同比减少186.69万元,下降20.47 %;项目支出260.33万元,占支出总预算26.41%,同比增加120.43万元,增长86.08 %。
1.按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:
(1)一般公共服务支出(类)211.56万元;
(2)社会保障和就业支出(类)230.89万元;
(3)卫生健康支出(类)41.3万元;
(4)城乡社区支出(类)138.74万元;
(5)资源勘探工业信息等支出(类)307.72万元;
(6)住房保障支出(类)55.5万元。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算。
①工资福利支出(类)598.66万元;
②商品和服务支出(类)58.67万元;
③对个人和家庭的补助(类)68.04万元。
(2)项目支出预算。
①工资福利支出(类)0.56万元;
②商品和服务支出(类)27.65万元;
③资本性资产(基本建设)(类)2.5万元;
④对事业单位经常性补助(类)2万元;
⑤对企业补助(类)158.8万元;
⑥对个人和家庭的补助(类) 68.82万元。
四、政府性基金预算支出情况说明。
我部门2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明。
我部门2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.1万元,同口径比2025年增减少1万元,下降14.08%,具体如下:
1.因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。
2.公务接待费2026年预算安排2.5万元,比上年增减少1万元,下降28.57%,减少的主要原因是工信局本级和中心企业服务中心预算分别减少0.5万元。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排3.6万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2026年预算安排 0万元,与上年持平。
公务用车运行维护费2026年预算安排3.6万元,与上年持平。
七、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费
2026年本部门机关运行经费预算58.67万元(指部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2025年预算减少17.54万元,下降23.02%,减少的原因主要是:本年度减少3名在职在编名工作人员。印刷费减少0.24万元;水费减少1.18万元;电费减少4.71万元;邮电费减少0.85万元;差旅费减少1.8万元;维修费减少0.2万元;会议费减少0.48万元;培训费减少0.27万元;公务接待费减少1万元;工会经费减少1.33万元;福利费减少2.77万元;其他交通费用减少2.46万元。
(二)政府采购情况
2026年政府采购预算2.5万元,同比增加2.5万元,增长100%,增加的原因主要是:工信局本级2026年计划购买台式计算机、打印机、会议桌椅等。其中,货物项目采购预算2.5万元,占政府采购预算的100%。
(三)政府购买服务情况
我部门2026年无政府购买服务情况。
(四)国有资产占用情况
截至2025年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆、其他用车1辆,其他用车主要是那龙矿区垃圾清运车。
(五)预算绩效管理情况
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,共11个项目,涉及金额260.33万元,其中:一般公共预算支出260.33万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
一季度“开门红”政策补助资金 |
58.5 |
例:通过投入财政资金58.5万元,支持有基数的工业企业扩大生产、重点工业项目加快投资等,助力企业更好更快发展,为城区工业经济注入新活力,推动城区工业经济高质量发展。 |
3. 本部门整体支出绩效目标内容详见附件。
(六)涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分:名词解释
一、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
二、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:南宁市西乡塘区工业和信息化局2026年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)
十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)
十四、2026年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)
十五、部门整体绩效表
上述报表详见附件。

