目录
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)主要职责
(二)2025年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
(二)部门预算单位构成
第二部分:2025年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:南宁市西乡塘区妇女联合会2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)
十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)
十四、2025年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)
十五、部门整体绩效表(预算公开15表)
第一部分:部门概况
一、南宁市西乡塘区妇女联合会及所属单位主要职责和2025年主要工作任务
(一)主要职责
西乡塘区妇联是中共西乡塘区委领导下的城区各族各界妇女的群众团体组织。其机关主要职责是:
1.坚持正确政治方向,团结、教育城区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致,引领广大妇女听党话、跟党走。
2.紧密围绕区委、区人民政府的中心任务开展工作,团结、动员和组织城区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在习近平新时代中国特色社会主义思想伟大实践中发挥积极作用。
3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题,及时向区委反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策的研究与拟订,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。
4.宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。
5.坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
6.指导城区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作,联系团体会员并给予工作指导;协助自治区、南宁市妇联加强同中国香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊,促进祖国和平统一大业。积极发展同国外妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,开展对外交流合作。
7.创新家庭文明建设工作,弘扬家庭美德,培养良好家风,促进家庭和谐。
8.承办上级妇联和区委、区人民政府交办的其他任务。
(二)2025年主要工作任务
1.加强政治理论学习,强化思想政治引领。认真学习贯彻党的二十届三中全会精神,把习近平总书记关于妇女儿童和家庭以及妇联工作的重要论述扎扎实实贯彻落实到妇联工作各方面全过程,推动党的二十大决策部署精神落到实处。
2.加强家庭教育工作。深化加强家庭教育,传播家庭教育知识,努力提高辖区家长的家庭教育水平,为未成年人健康成长营造良好的家庭环境。
3.加强妇联组织建设。不断加强学习,丰富学习内容,创新学习形式,提高学习效果。不断拓展妇联工作领域,坚持党建带妇建的原则,扩大组织覆盖和工作覆盖,更好的发挥“半边天”作用。
4.深入开展妇女儿童权益保护工作。发挥婚调委的作用,加大对婚姻家庭矛盾的调解力度。扎实开展普法教育,引导妇女儿童增强法律意识,推动妇女儿童合法权益在各个领域中真正得到落实。
5.努力促进妇女创业就业。帮助困难妇女进行就业创业培训,引导妇女自谋职业、自主创业、灵活就业,动员组织各行各业的妇女立足岗位创新业。
6.强化未成年人保护工作。扎实开展关爱农村留守儿童行动,做好指导推进家庭教育、配合学校、参与社会教育的工作,进一步提高家长综合素质,不断优化儿童尤其是女童成长环境,预防校园霸凌,促进未成年人健康成长。
7.加强基层妇女群众工作。深入开展“下基层、访妇情、办实事”活动,加强基层妇女群众工作调研,形成对策建议,及时向党委和政府反映,推动解决实际问题。以“妇女之家”示范创建为抓手,层层设立示范点,以点带面,进一步建好用好管好“妇女之家”。
8.完成城区党委、政府下达的其他工作任务。
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
1.本级单位和内设机构
西乡塘区妇女联合会的单位性质是行政单位,经费管理方式为全额拨款,机构数为1个,无下属二层机构。
2.所属单位
无。
(二)部门预算单位构成
1.113西乡塘区妇女联合会(一级预算单位)
2.113001西乡塘区妇女联合会本级(二级预算单位)
本部门仅有西乡塘区妇女联合会本级一个二级预算单位。
第二部分:南宁市西乡塘区妇女联合会2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2025年收支总预算130.39万元,同比减少7.46万元,下降5.41%。2025年一般公共预算收入预算130.39万元,比2024年预算137.85万元减少7.46万元,同比下降5.41%。收入预算减少的主要原因是:2025年社保、医保、公积金基数减少,交纳的社保、医保、公积金单位部分减少。2025年一般公共预算支出预算130.39万元,比2024年预算137.85万元减少7.46万元,同比下降5.41%。支出预算减少的主要原因是:2025年社保、医保、公积金基数减少,交纳的社保、医保、公积金单位部分减少。
二、部门收入预算总体情况说明。
2025年收入总预算130.39万元,同比减少7.46万元,同比下降5.41%。其中:
1.一般公共预算拨款收入130.39万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
4.财政专户管理资金预算款收入0万元。
5.单位资金预算拨款收入0万元。
三、部门支出预算总体情况说明。
2025年支出总预算130.39万元,同比减少7.46万元,下降5.41%。其中:基本支出123.99万元,占支出总预算95.09%,同比减少7.86万元,下降5.96%;项目支出6.40万元,占支出总预算4.91%,同比增加0.40万元,增长6.67%。
1.按支出功能分类科目划分,4类,其中:
(1)一般公共服务支出89.94万元,占支出总预算68.98%,比上年增加0.23万元,增长0.26%,主要原因是:根据工作需要调整。
(2)卫生健康支出9.64万元,占支出总预算7.39%,比上年减少4.25万元,下降30.60%,主要原因是:2025年医保基数减少,交纳的医保单位部分减少。
(3)住房保障支出8.65万元,占支出总预算6.63%,比上年减少2.77万元,下降24.26%,主要原因是:2025年公积金基数减少,交纳的公积金单位部分减少。
(4)社会保障和就业支出22.16万元,占支出总预算17.00%,比上年减少0.68万元,下降2.98%,主要原因是:2025年社保基数减少,交纳的社保单位部分减少。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算。其中:
(1)商品和服务支出11.94万元,占基本支出总预算9.63%,
比上年增长0.80万元,增长7.18%,主要原因是:根据工作需要增加。
(2)对个人和家庭的补助6.01万元,占基本支出总预算4.85%,与上年持平。
(3)工资福利支出106.05万元,占基本支出总预算85.53%,比上年减少8.66万元,减少7.55%,主要原因是:2025年在编人员的社保、医保、公积金基数减少,交纳的社保、医保、公积金单位部分减少。
(2)项目支出预算。其中:
(1)对个人和家庭的补助0.40万元,占项目支出总预算6.25%,与上年持平。
(2)商品和服务支出5.30万元,占项目支出总预算82.81%,
比上年减少0.30万元,减少5.36%,主要原因是:根据工作需要调整。
(3)资本性支出(基本建设)0.70万元,占项目支出总预算10.94%,比上年增长0.70万元,增长100%,主要原因是:新增计划购买笔记本电脑。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2025年财政拨款收支总预算130.39万元,减少7.46万元,同比下降5.41%。
(一)2025年部门财政拨款收入预算情况。
2025年部门财政拨款收入预算130.39万元,其中:一般公共预算收入预算130.39万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。
(二)2025年部门财政拨款支出预算情况。
2025年部门财政拨款支出预算130.39万元,其中:一般公共预算支出预算130.39万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元
五、一般公共预算支出情况说明。
2025年一般公共预算拨款支出130.39万元,其中:基本支出123.99万元,项目支出6.40万元。具体支出预算如下:
(1)行政运行支出预算83.04万元,全部是基本支出预算,主要用于:妇联为保证日常运转和完成各项工作任务发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(2)一般行政管理事务支出预算0.50万元,全部是基本支出预算,主要用于:妇联为保证日常运转和完成各项工作任务发生的项目支出和春节慰问困难妇女的项目支出。
(3)其他群众团体事务支出支出预算6.40万元,全部是项目支出预算,主要用于:妇联为保证日常运转和完成各项工作任务发生的项目支出。
(4)行政单位离退休支出预算6.01万元,全部是基本支出预算,主要用于:由财政统发的妇联退休人员的生活补助和物业费。
(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出预算10.39万元,全部是基本支出预算,主要用于:按规定的比例计缴的在职人员养老保险费用。
(6)机关事业单位职业年金缴费支出预算5.77万元,全部是基本支出预算,主要用于:用于按规定的比例计缴的在编在职人员职业年金费用。
(7)行政单位医疗支出预算4.62万元,全部是基本支出预算,主要用于:按规定的比例计缴的在职人员基本医疗保险费用。
(8)公务员医疗补助支出预算5.02万元,全部是基本支出预算,主要用于:用于在编在职及退休人员的公务员医疗补助支出。
(9)住房公积金支出预算8.65万元,全部是基本支出预算,主要用于:按照国家统一规定为单位职工计缴的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明。
2025年一般公共预算基本支出123.99万元,其中:
1、人员经费112.05万元,其中:
(1)工资福利支出106.05万元,主要用于:在职人员的工资、奖金、社保、医保、职业年金、公务员医疗补助、住房公积金等支出。
(2)对个人和家庭的补助6.01万元,主要用于:由财政统发的妇联退休人员的生活补助和物业费。
2、公用经费11.94万元,主要用于:办公日常开支。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明。
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元,同口径比2024年增加0万元,增长0%,具体如下:
1.因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。
2.公务接待费2025年预算安排0.50万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
我部门2025年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
我部门2025年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费
2025年本部门机关运行经费预算11.94万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2024年预算11.14万元,增加0.80万元,增长7.18%,增减的原因主要是:根据工作需要增加。
(二)政府采购情况
本部门无政府采购项目。
(三)政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
(四)国有资产占用情况
截至2024年12月31日,我单位行政单位国有资产 2.76万元,其中流动资产0.23万元,占资产总额8.27%;固定资产2.34万元,占资产总额84.71%;在建工程0万元;长期投资0万元;无形资产0.19万元,占资产总额7.02%。本部门共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(五)预算绩效管理情况
1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,共2个项目,涉及金额6.4万元,其中:一般公共预算支出6.4万元。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
本部门无纳入预算绩效目标管理的100万元以上重点项目。
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
春节慰问困难妇女项目 |
0.4 |
2025年春节期间慰问困境妇女20人,慰问标准为每人200元,共计4000元。通过开展春节慰问活动,把党和政府的关心和关怀送到困境妇女群众家中。 |
(六)涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分:名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:南宁市西乡塘区妇女联合会2025年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)
十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)
十四、2025年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)
十五、部门整体绩效表(预算公开15表)
上述报表详见附件。