南宁市西乡塘区坛洛镇退役军人服务站2025年单位预算及“三公”经费预算
发布日期:2025-03-28 16:20     撰稿人:     来源:坛洛镇政府



目录

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)主要职责

(二)2025年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

第二部分:2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:南宁市西乡塘区坛洛镇退役军人服务站2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、单位预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

十五、单位整体绩效表(预算公开15表)


第一部分:单位概况

一、南宁市西乡塘区坛洛镇退役军人服务站及所属单位主要职责和2025年主要工作任务

(一)主要职责

负责宣传贯彻退役军人有关政策法规,保障退役军人合法权益落实;做好信访接待,资料建档归类工作;积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型,发挥典型引领、示范和激励作用;建立健全本辖区退役军人基本信息台账,实行动态管理;收集退役军人就业创业需求,提供政策咨询和信息服务,对就业创业情况进行跟踪和指导;负责办理本辖区退役军人优抚证;组织建立退役军人联系制度,掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况,开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作;加强日常报告和应急反馈;承办镇党委、镇政府交办的其他工作。

(二)2025年主要工作任务

1.办理退役军人优待证及发放工作。确保完成全部退役军人优待证申请工作任务。2.开展政治思想教育工作,教育退伍军人永远跟党走,永葆军人本色。通过入户走访和电话咨询,为退役老兵排忧解难。3.准确完成优抚对象每月核查和年度确认工作。及时收集重点优抚对象住院、门诊报销材料并送西乡塘区退役局审核。4.利用富庶烈士陵园,在清明节、9月30日烈士纪念日组织镇村干部,学校师生代表开展爱国主义教育活动。5.及时为新入伍的新兵家属悬挂光荣牌,为立功现役军人送喜报、慰问金,做好八一、春节慰问工作,增强退伍军人和现役军人家属的荣誉感

二、机构设置和单位预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

单位性质:事业;经费管理方式:财政全额拨款;事业单位分类改革类别:公益一类

2.所属单位

601南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府(一级预算单位)601015南宁市西乡塘区坛洛镇退役军人服务站(二级预算单位)本部门是南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府下属的二级预算单位,本部门仅有南宁市西乡塘区坛洛镇退役军人服务站本级一个二级预算单位

(二)单位预算单位构成

601南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府(一级预算单位)601015南宁市西乡塘区坛洛镇退役军人服务站(二级预算单位)本部门是南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府下属的二级预算单位,本部门仅有南宁市西乡塘区坛洛镇退役军人服务站本级一个二级预算单位


第二部分:南宁市西乡塘区坛洛镇退役军人服务站2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025年收支总预算16.43万元,同比减少18.43万元,下降52.87%2025年一般公共预算收入预算16.43万元,比2024年预算34.86万元减少18.43万元,同比下降52.87%。收入预算增减少的主要原因是:2025年坛洛镇退役站较2024年在职在编人员有所减少。2025年一般公共预算支出预算16.43万元,2024年预算34.86万元减少18.43万元,同比下降52.87%。支出预算增减的主要原因是:2025年坛洛镇退役站较2024年在职在编人员有所减少。

二、单位收入预算总体情况说明

2025收入总预算16.43万元,同比减少18.43万元,同比下降52.87%。其中:

1.一般公共预算拨款收入16.43万元

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元

5.单位资金预算拨款收入0.00万元

三、单位支出预算总体情况说明

2025支出总预算16.43万元,同比减少18.43万元,下降52.87%其中:基本支出16.43万元,占支出总预算100.00%同比减少18.43万元,下降52.87%;项目支出0.00万元,占支出总预算0.00%同比增加0.00万元增长0%

1.按支出功能分类科目划分3类,其中

(1)社会保障和就业支出13.97万元,占支出总预算85.03% ,比上年减少14.27万元,下降50.53% ,主要原因是:2025年坛洛镇退役站较2024年在职在编人员有所减少。

(2)卫生健康支出1.28万元,占支出总预算7.79% ,比上年减少2.34万元,下降64.64% ,主要原因是:2025年坛洛镇退役站较2024年在职在编人员有所减少。

(3)住房保障支出1.18万元,占支出总预算7.18% ,比上年减少1.83万元,下降60.80% ,主要原因是:2025年坛洛镇退役站较2024年在职在编人员有所减少。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算

其中:

(1)工资福利支出12.79万元,占基本支出总预算77.85% ,

比上年减少18.17万元,减少58.69% ,主要原因是:2025年坛洛镇退役站较2024年在职在编人员有所减少。

(2)商品和服务支出2.44万元,占基本支出总预算14.85% ,

比上年减少1.47万元,减少37.60% ,主要原因是:2025年坛洛镇退役站较2024年在职在编人员有所减少。

(3)对个人和家庭的补助1.20万元,占基本支出总预算7.30% ,

比上年增长1.20万元,增长100% ,主要原因是:2025年坛洛镇退役站较2024年在职在编人员有所减少。

2)项目支出预算

四、财政拨款收支预算情况说明

2025财政拨款收支总预算16.43万元减少18.43万元,同比下降52.87%

2025年单位财政拨款收入预算情况

2025单位财政拨款收入预算16.43万元,其中:一般公共预算收入预算16.43万元,政府性基金预算收入预算0.00万元,国有资本经营预算收入预算0.00万元。

2025年单位财政拨款支出预算情况

2025单位财政拨款支出预算16.43万元,其中:一般公共预算支出预算16.43万元,政府性基金预算支出预算0.00万元,国有资本经营预算支出预0.00万元

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出16.43万元,其中:基本支出16.43万元,项目支出0.00万元。具体支出预算如下:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算1.20万元,主要用于:2025年坛洛镇退役站较2024年在职在编人员有所减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算1.58万元,主要用于:在职在编人员养老保险支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算0.79万元,主要用于:在职在编人员职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)支出预算10.40万元,主要用于:在职在编人员社会保障和就业支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算0.64万元,主要用于:在职在编人员基本医疗保险、长期护理险。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算0.64万元,主要用于:在职在编人员公务员医疗保险支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算1.18万元,主要用于:在职在编人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出16.43万元,其中:

1、人员经费13.99万元其中:

(1)工资福利支出12.79万元,主要用于:在职在编人员工资福利和社保、医保缴费支出

(2)对个人和家庭的补助1.20万元,主要用于:在职在编人员工资福利和住房公积金支出

2、公用经费2.44万元,主要用于:事业单位相关运行经费和机动经费支出

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元,同口径比2024年增加0.00万元增长0.00%,具体如下:

1.因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0%增减的主要原因是本部门无“三公”经费

2.公务接待费2025年预算安排0.50万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%增减的主要原因是与上年持平

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0%其中:

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0%增减的主要原因是本部门无公务用车购置费

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0%增减的主要原因是本部门无公务用车运行维护费

八、政府性基金预算支出情况说明

单位2025年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位2025年无国有资本经营预算

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2025部门机关运行经费预算2.44万元(单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2024预算3.91万元,减少1.47万元,下降37.60%,增减的原因主要是:2025年坛洛镇退役站较2024年在职在编人员有所减少

(二)政府采购情况

2025年安排政府采购预算0万元,同比增加或减少0万元,0%,原因主要是:本部门无政府采购项目。其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%。

(三)政府购买服务情况

2025纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:0项目预算金额0万元,主要购买本部门无政府采购项目服务(购买服务内容简介);无项目预算金额0万元,主要购买本部门无政府采购项目服务。

(四)国有资产占用情况

截至20241231日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆,其中:省级领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是本部门无公务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套),主要是本部门无单位价值200万以上大型设备

(五)预算绩效管理情况

1.单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,0项目,涉及金额0万元,其中:0万元绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

无项目

0










3. 部门整体支出绩效目标内容详见附件

(六)涉密事项处理说明

单位预算未含有涉密事项。

无。


第三部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分:南宁市西乡塘区坛洛镇退役军人服务站2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、单位预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算(预算公开13表)

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

十五、单位整体绩效表(预算公开15表)

上述报表详见附件。