目 录
第一部分:单位概况
第二部分:南宁市西乡塘区双定镇综合行政执法队2026年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:南宁市西乡塘区双定镇综合行政执法队2026年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、南宁市西乡塘区双定镇综合行政执法队及所属单位主要职责和2026年主要工作任务
(一)主要职责
根据法规法律授权和上级依法下放权限,以授权委托机关开展行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等工作;承担综合行政执法规范化建设相关工作;建立健全执法联运机制,统筹协调开展执法;负责消防工作站日常工作;承担社会治安等事务性工作;完成镇党委、政府交办的其他任务。
(二)2026年主要工作任务
1.执法工作
(1)常态化开展巡查,严格管控农宅。通过制定每月巡查计划表,分组包片对全镇范围内在建和新建农宅进行巡查。
(2)密切联系上级,积极开展执法。定期与城区执法局两违监察大队进行联合执法工作。
(3)靠前主动作为,整改勇争第一。执法队积极对接各级业务部门,对乱占耕地或疑似违法图斑完成现场核查。
2.消防安全工作
(1)常态化开展全面排查
严格按照年度工作计划,对学校、幼儿园、校外午托机构、卫生院等人员密集场所,以及企业、大型商超、宾馆饭店、公共娱乐场所等重点单位开展拉网式消防安全排查整治。
(2)专项化推进重点治理
针对不同领域消防安全突出问题,联合多部门开展系列专项整治行动:联合派出所、值班组、便民中心、市场监管所开展保护未成年人专项清查整治暨消防安全检查,确保周边环境及消防安全。
3.城管工作
街道秩序管理,严管街面秩序、大力开展镇区综合秩序整治,巩固整治占道经营;严厉打击车辆乱停乱放;积极开展道路交通安全执法工作;认真执行重大活动保障工作,严密部署,统筹协调组织执法力量,顺利完成重大活动、节假日等各项保障工作及维护交通秩序。
4.综合治理工作
(1)预防未成年人违法犯罪工作
为保障未成年人合法权益,联合镇政府工作小组、派出所对我镇辖区娱乐场所、酒店开展对娱乐场所及其他涉未成年人重点场所进行清查整治工作,强调保护未成年人的重要性及经营者应承担的社会责任,引导辖区服务业场所重视并积极参与未成年人保护工作。
(2)精神障碍患者服务管理工作
为筑牢公共安全防线、保障患者权益,我镇聚焦3级以上精神障碍患者服务管理工作:1.建立精准档案,实现动态化管理。2.强化联合管控:每月联合派出所、卫生院开展走访,督促家属落实服药监管、发病及时就医等责任。
5.其他工作
完成上级领导交办的其他工作。
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
1.本级单位和内设机构
本单位性质为事业单位,经营管理方式为全额拨款,事业单位分类改革类别为公益一类,无内设机构,无从属单位。
2.所属单位
本单位为南宁市西乡塘区双定镇人民政府所属二级公益一类全额拨款事业单位。
(二)部门预算单位构成
本单位仅有602016南宁市西乡塘区双定镇综合行政执法队本级一个二级预算单位。
第二部分:南宁市西乡塘区双定镇综合行政执法队2026年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2026年收支总预算146.06万元,同比增加107.74万元,增长288.12%。2026年一般公共预算收入预算146.06万元,比2025年预算38.32万元增加107.74万元,同比增长288.12%。收入预算增加的主要原因是:机构改革,本单位在职在编人员较上年增加7人,故收支总预算较上年增加;上年结转结余收入预算0万元,较上年增加0%。2026年一般公共预算支出预算146.06万元,比2025年预算38.32万元增加107.74万元,同比增长288.12%。支出预算增加的主要原因是:机构改革,本单位在职在编人员较上年增加7人,故收支总预算较上年增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2026年收入总预算146.06万元,同比增加107.74万元,同比增长288.12%。其中:
1. 一般公共财政预算拨款146.06万元;
2. 政府性基金预算拨款0万元;
3. 国有资本经营预算拨款0万元;
4. 财政专户管理资金收入0万元;
5. 事业收入0万元;
6. 上年结转结余0万元。
三、单位支出预算总体情况说明
2026年支出总预算146.06万元,同比增加107.74万元,增长288.12%。其中:基本支出146.06万元,占支出总预算100%,同比增加107.74万元,增长288.12%;项目支出0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长0 %。主要原因是:机构改革,本单位在职在编人员较上年增加7人,故支出总预算较上年增加。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)社会保障和就业支出(类)23.87万元;
(2)卫生健康支出(类)8.61万元;
(3)其他公共安全支出(类)100.55万元;
(4)住房保障支出(类)13.03万元。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算
①工资福利支出(类)139.59万元;
②商品和服务支出(类)15.47万元;
③对个人和家庭的补助(类)0万元。
四、政府性基金预算支出情况说明
本单位2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
本单位无2026年国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同口径比2025年减少0万元,下降0%,具体如下:
1.因公出国(境)费2026年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年持平。
2.公务接待费2026年预算安排0万元,比上年减少0万元,下降0%,减少的主要原因是本单位2026年度无公务接待费预算支出。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年持平;
公务用车运行维护费2026年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年持平。
七、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费
2026年本单位事业单位相关运行经费预算158.47万元(指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2025年预算增加10.21万元,增长194.11%,增加的原因主要是:机构改革,本单位在职在编人员较上年增加7人,故事业单位相关运行经费预算较上年增加。
(二)政府采购情况
本单位无政府采购项目。
(三)政府购买服务情况
本单位无政府购买服务项目。
(四)国有资产占用情况
截至2025年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(五)预算绩效管理情况
本单位无预算绩效目标管理。
(六)涉密事项处理说明
本单位预算未含有涉密事项。
第三部分:名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分:南宁市西乡塘区双定镇综合行政执法队2026年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、单位预算支出经济分类预算表(预算公开12表)
十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)
十四、2026年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)
上述报表详见附件。

