南宁市西乡塘区双定镇乡村建设综合保障中心2026年单位预算及“三公”经费预算公开说明
发布日期:2026-06-21 17:25     撰稿人:     来源:双定镇政府

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第一部分:单位概况

第二部分:南宁市西乡塘区双定镇乡村建设综合保障中心2026年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:南宁市西乡塘区双定镇乡村建设综合保障中心2026年单位预算公开报表

第一部分:单位概况

一、南宁市西乡塘区双定镇乡村建设综合保障中心及所属单位主要职责和2026主要工作任务

(一)主要职责

承担自然资源、村镇规划建设和环境卫生、生态环境保护、项目建设、产业发展、安全生产、应急管理、征地拆迁、交通运输等事务性工作;承担突发事件的应急处置、应急救援工作;完成镇党委、政府交办的其他任务。

(二)2026主要工作任务

承担自然资源、村镇规划建设和环境卫生、生态环境保护、项目建设、产业发展、安全生产、应急管理、征地拆迁、交通运输等事务性工作;承担突发事件的应急处置、应急救援工作;完成镇党委、政府交办的其他任务

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区双定镇乡村建设综合保障中心为全额拨款公益一类事业单位

2.所属单位

(二)单位预算单位构成

本单位仅有602007南宁市西乡塘区双定镇乡村建设综合保障中心本级(二级预算单位

第二部分:南宁市西乡塘区双定镇乡村建设综合保障中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2026年收支总预算146.18万元,同比减少44.13万元,下降23.19%2026年一般公共预算收入预算146.18万元,比2025年预算190.31万元减少44.13万元,同比下降23.19%。收入预算减少的主要原因是:机构改革及人员调整,2026年减员62026年一般公共预算支出预算146.18万元,比2025年预算190.31万元减少44.13万元,同比下降23.19%。支出预算少的主要原因是:机构改革及人员调整,2026年减员6

二、单位收入预算总体情况说明

2026收入总预算146.18万元,同比减少44.13万元,同比下降23.19%。其中:

1. 一般公共财政预算拨款146.18万元

2. 政府性基金预算拨款0万元

3. 国有资本经营预算拨款0万元

4. 财政专户管理资金收入0万元;

5. 事业收入0万元

三、单位支出预算总体情况说明

2026支出总预算146.18万元,同比减少44.13万元,同比下降23.19%其中:基本支出146.18万元,占支出总预算100%同比减少44.13万元,同比下降23.19%;项目支出0万元,项目支出2025一致,2025持平

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1社会保障和就业支出27.26万元,占支出总预算18.65%比上年减少7.71万元,下降22.05%主要原因是:机构改革及人员调整,2026年减员6

2卫生健康支出8.38万元,占支出总预算5.73%比上年减少5.83万元,下降41.03%主要原因是:机构改革及人员调整,2026年减员6

3城乡社区支出97.91万元,占支出总预算66.98%比上年减少27.66万元,下降22.03%主要原因是:机构改革及人员调整,2026年减员6

4住房保障支出12.63万元,占支出总预算8.64%比上年减少2.93万元,下降18.83%主要原因是:机构改革及人员调整,2026年减员6

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算

工资福利支出(类)127.92万元

商品和服务支出(类)14.40万元

对个人和家庭的补助(类)3.86万元

(2)项目支出预算

2026年无项目支出预算。

四、政府性基金预算支出情况说明

单位2026无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

单位2026国有资本经营预算。

、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

单位2026无“三公”经费预算。

、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费

2026单位事业单位相关运行经费预算14.40万元(单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用),比2025预算减少6.25万元,下降30.27%减少的原因主要是:机构改革及人员调整,2026年减员6

(二)政府采购情况

本单位2026无政府采购项目预算

(三)政府购买服务情况

本单2026无政府购买服务项目预算

(四)国有资产占用情况

截至20251231日,单位共有车1辆,其中特种专业技术用车1,本单位无其他用车,本单位无单位价值200元以上大型设备

(五)预算绩效管理情况

本单位2026年无项目支出预算,无项目绩效目标管理

(六)涉密事项处理说明

单位预算未含有涉密事项。

第三部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政单位当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:南宁市西乡塘区双定镇乡村建设综合保障中心2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、单位预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算(预算公开13表)

十四、2026度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

上述报表详见附件。