南宁市西乡塘区双定镇卫生和计划生育服务所2026年单位预算及“三公”经费预算公开说明
发布日期:2026-06-21 17:25     撰稿人:     来源:双定镇政府


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第一部分:单位概况

第二部分:西乡塘区双定镇卫生和计划生育服务所2026年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:西乡塘区双定镇卫生和计划生育服务所2026年单位预算公开报表

第一部分:单位概况

一、西乡塘区双定镇卫生和计划生育服务所主要职责和2026年主要工作任务

(一)主要职责

机构改革,单位撤销。

(二)2026年主要工作任务

机构改革,单位撤销,业务由双定镇便民中心接管。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

机构改革,单位撤销。

2. 所属单位

机构改革,单位撤销。

(二)部门预算单位构成

机构改革,单位撤销。

第二部分:南宁市西乡塘区双定镇卫生和计划生育服务所2026年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2026年收支总预算1.8万元,同比减少105.78万元,下降98.33%2026年一般公共预算收入预算1.8万元,比2025年预算107.58万元减少105.78万元,同比下降98.33%。收入预算减少的主要原因是:机构改革,单位撤销,公车编制未调出卫计所,公车指标预算还是由本单位做。2026年一般公共预算支出预算1.8万元,比2025年预算107.58万元减少105.78万元,同比下降98.33%。支出预算减少的主要原因是:机构改革,单位撤销,人员调出,公车编制未完成单位变更,故仍在原单位申请2026公务用车运行维护费预算指标。

二、单位收入预算总体情况说明

2026收入总预算1.8万元,同比减少105.78万元,同比下降98.33%。其中:

1. 一般公共财政预算拨款1.8万元

2. 政府性基金预算拨款0万元

3. 国有资本经营预算拨款0万元

4. 财政专户管理资金收入0万元;

5. 事业收入0万元

三、单位支出预算总体情况说明

2026支出总预算1.8万元,同比减少105.78万元,下降98.33%其中:基本支出1.8万元,占支出总预算100%同比减少0万元,下降0%;项目支出0万元,占支出总预算0%同比减少0万元,下降0%无项目支出。

1.按支出功能分类科目划分,共分为1类,其中:

1卫生健康支出1.8万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算

工资福利支出(类)0万元

商品和服务支出(类)1.8万元

对个人和家庭的补助(类)0万元

四、政府性基金预算支出情况说明

2026无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

单位2026国有资本经营预算

、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.8万元,同口径比2025年增加0万元,增长0%,具体如下:

1.因公出国(境)费2026预算安排0万元,比上年增加0万元,与上年持平

2.公务接待费2026预算安排0万元,比上年增加0万元,与上年持平

3.公务用车购置及运行费2026预算安排0万元,比上年增加0万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2026预算安排0万元,比上年增加0万元,与上年度持平

公务用车运行维护费2026预算安排1.8万元,比上年增加0万元,上年度持平

、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费

2026单位事业运行经费预算0万元(单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2025预算减少7.12万元,下降100%,减少的原因主要是:机构改革、单位撤销、人员调出

(二)政府采购情况

2026政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%,增加的原因主要是:本单位2026无政府采购支出。其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%

(三)政府购买服务情况

2026纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元

(四)国有资产占用情况

截至20251231日,本单位共有车辆1辆,其中级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是本单位无其他用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)

(五)预算绩效管理情况

1.单位2026所有项目支出全面实施绩效目标管理,0项目,涉及金额0万元,其中:一般公共预算支出0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

3.部门整体支出绩效目标内容详见附件

本单位无部门整体支出绩效目标。

(六)涉密事项处理说明

单位预算未含有涉密事项。

第三部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、事业运行经费:为保障事业单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:南宁市西乡塘区双定镇卫生和计划生育服务所2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、单位预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算(预算公开13表)

十四、2026度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

上述报表详见附件。