目 录
第一部分:单位概况
第二部分:南宁市西乡塘区双定镇文化体育和广播影视站2026年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:南宁市西乡塘区双定镇文化体育和广播影视站2026年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、南宁市西乡塘区双定镇文化体育和广播影视站及所属单位主要职责和2026年主要工作任务
(一)主要职责
负责组织群众文化体育活动、繁荣群众文化体育事业、搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护;配合做好辖区内文化体育广播影视施设的建设、维护和管理工作;协助做好辖区文化市场的管理工作。
(二)2026年主要工作任务
1.培育文明乡风、丰富群众文化生活、管好基层文明实践阵地和队伍,围绕重要节日节点,组织开展各类文化体育活动;
2.常态化开展辖区文物巡查;
3.完成上级领导交办的其他工作。
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
1. 本级单位和内设机构
本单位性质为事业单位,经营管理方式为全额拨款,事业单位分类改革类别为公益一类,无内设机构,无从属单位。
2. 所属单位
本单位为南宁市西乡塘区双定镇人民政府所属二级公益一类全额拨款事业单位。
(二)部门预算单位构成
本单位仅有602003南宁市西乡塘区双定镇文化体育和广播影视站本级一个二级预算单位。
第二部分:南宁市西乡塘区双定镇文化体育和广播影视站2026年部门预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2026年收支总预算1.8万元,同比减少33.8万元,下降94.94%。2026年一般公共预算收入预算1.8万元,比2025年预算35.6万元减少33.8万元,同比下降94.94%。收入预算的主要原因是:机构改革,本单位撤销,人员调出,人员工资福利支出减少。2026年一般公共预算支出预算1.8万元,比2025年预算35.6万元减少33.8万元,同比下降94.94%。支出预算减少的主要原因是:机构改革,本单位撤销,人员调出,人员工资福利支出减少,因2025年底未完成公务用车编制单位变更,故仍在原单位申请2026年公务用车运行维护费预算指标。
二、单位收入预算总体情况说明
2026年收入总预算1.8万元,同比减少33.8万元,同比下降94.94%。其中:
1. 一般公共财政预算拨款1.8万元;
2. 政府性基金预算拨款0万元;
3. 国有资本经营预算拨款0万元;
4. 财政专户管理资金收入0万元;
5. 事业收入0万元。
三、单位支出预算总体情况说明
2026年支出总预算1.8万元,同比减少33.8万元,下降94.94%。其中:基本支出1.8万元,占支出总预算100%,同比减少33.8万元,下降94.94%;项目支出0万元,占支出总预算0%。主要原因:机构改革,本单位撤销,人员调出,人员工资福利支出减少,因2025年底未完成公务用车编制单位变更,故仍在原单位申请2026年公务用车运行维护费预算指标。
1.按支出功能分类科目划分,共分为1类,其中:
(1)文化旅游体育与传媒支出(类)1.8万元。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算
①工资福利支出(类)0万元;
②商品和服务支出(类)1.80万元;
③对个人和家庭的补助(类)0万元。
(2)项目支出预算
①工资福利支出(类)0万元;
②商品和服务支出(类)0万元;
③对个人和家庭的补助(类)0万元。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.8万元,较上年下降21.74%,具体如下:
1.因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。
2.公务接待费2026年预算安排0万元,比上年减少0.5万元,0%,减少的主要原因是机构改革,单位撤销。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排1.8万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2026年预算安排1.8 万元,与上年持平。
七、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费
2026年本单位事业运行经费预算1.8万元(指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2025年预算减少3.92万元,下降68.53%,减少的原因主要是:机构改革,单位撤销,人员调离,因2025年底未完成公务用车编制单位变更,故仍在原单位申请2026年公务用车运行维护费预算指标。
(二)政府采购情况
本单位无政府采购项目。
(三)政府购买服务情况
本单位无政府购买服务项目。
(四)国有资产占用情况
截至2025年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(五)预算绩效管理情况
1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,共0个项目,涉及金额0万元,其中:一般公共预算支出0万元。
2.重点项目预算绩效目标说明
本单位无预算绩效目标。
3.本部门整体支出绩效目标内容
本单位无部门整体支出绩效目标。
(六)涉密事项处理说明
本单位预算未含有涉密事项。
第三部分:名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分:南宁市西乡塘区双定镇文化体育和广播影视站2026年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、单位预算支出经济分类预算表(预算公开12表)
十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)
十四、2026年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)
上述报表详见附件。

