南宁市西乡塘区双定镇2026年部门预算及“三公”经费预算公开
发布日期:2026-06-21 16:20     撰稿人:     来源:双定镇政府


目  录

第一部分:部门概况

第二部分:部门2026年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:部门2026年单位预算公开报表

第一部分:部门概况

一、双定镇及所属单位主要职责和2026年主要工作任务

(一)主要职责

落实国家方针政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境;大力促进社会事业发展,发展镇村经济、教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;制定和组织实施镇村建设规划,保护国家基本农田和改善生活环境和生态环境;开展社会主义民主和法治的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

(二)2026年主要工作任务

(一)聚焦统筹调度,不断增强经济发展动能

——抓产业升级提质效。聚焦已列入自治区、市级层面的重大项目,以及储备项目广西绿城环境发展集团有限责任公司生活垃圾焚烧发电智能化升级与节能减排设备更新改造项目、南宁市双定循环经济产业园飞灰资源化利用项目、南宁市西乡塘区双定镇龙律石灰岩矿、双定鸽智慧养殖基地项目做好全周期服务保障,形成“签约一批、开工一批、投产一批”的良性循环,为双定镇经济发展注入源源不断的强劲动力,协助做好邕北灌区双定片区建设工作,致力实现各项签约项目早开工、早投产、早达产、早满产。

——提升现代农业建设持续壮大特色种养产业,扩大高标准种植基地规模,推进畜禽养殖规模化、标准化发展;延长产业链条,培育农产品精深加工龙头企业,提升产品附加值;强化金融、技术等要素保障,支持新型经营主体发展壮大,提升产业带动能力。

——探索辖区产业新局面。全力推进双定鸽智慧养殖基地建设,以该基地为支点,撬开我镇肉鸽产业发展新局面,提升肉鸽附加值。着力发展一支专业素质高、实战能力强且对本地产业充满热忱的本土电商队伍,大力发展乡村旅游、农村电商等新业态,以肉鸽作为关键突破口,推动辖区一二三产业深度融合。

(二)聚焦品质提升,着力促进乡村振兴发展

——强化兜底保障与针对性帮扶赋能。持续强化教育、医疗、住房、饮水等民生保障,巩固脱贫攻坚成果;加大就业和产业帮扶力度,拓宽增收渠道,促进脱贫群众稳定增收。强化对有劳动能力的农村低收入人口的开发式帮扶,加强社会救助兜底保障,注重激发内生动力,增强“造血”功能。

——全力保障粮食安全。严守粮食安全底线,确保完成年度种植任务,深入开展耕地“非农化”“非粮化”图斑排查整治,坚持“两违”整治“零容忍”,加强农宅建设审批管理,规范审批流程,做到逢建必报,确保农宅建设合法合规,切实保障耕地面积稳定,稳定种粮面积。

——抓好环保重点领域。完善群众保洁费收缴机制,健全村庄保洁机制,激发群众参与打造宜居家乡的积极性。坚决遏制涉重金属突发环境事件,加强涉重金属隐患、散乱污企业排查,加大企业扬尘污染、畜禽养殖污水外排检查执法力度,做好水源地周边流域监管。

(三)聚焦底线思维,致力垒高社会安全厚度

——深化平安建设。做好“全面化解历史矛盾、切实维护群众利益、全力促进安全稳定”工作,贯彻落实自治区、南宁市、西乡塘区的部署,重点排查历史矛盾并做好纠纷调解工作。持续深化法治建设,常态化开展扫黑除恶斗争,严厉打击违法犯罪,重拳整治电信网络诈骗、黄赌毒、盗抢骗等突出治安问题,构建立体化社会治安防控体系,切实增强人民群众的安全感和满意度。

——积极做好信访稳定工作。强化源头预防,建立 “社会矛盾早期预警与化解机制”,运用大数据分析精准捕捉矛盾苗头,提前介入、柔性化解。建立健全信访工作机制,畅通诉求渠道,及时处理反馈。加强法治宣传教育,引导群众依法信访。

——严格落实安全生产责任制。对各类生产经营单位开展常态化、地毯式排查,深入木片厂、建筑、矿山等高风险行业,重点检查安全设施配备、操作规程执行等情况。探索构建线上线下协同的群众监督渠道,让安全生产违法行为在阳光的审视下无处藏身,倒逼违法者敬畏法律,不敢肆意妄为。加大对安全生产违法行为的惩处力度,提高违法成本,形成强大震慑,从源头上防范生产安全事故发生,垒高社会安全厚度的产业根基。

(四)聚焦夯实民生举措,厚植民生福祉底色

——持续做好惠民工程项目。继续跟进辖区20268个镇主管利用衔接资金实施工程类项目,配合做好7个城区部门主管利用衔接资金实施工程类项目,打造一批解民忧的民生工程。做好2026年的一事一议财政奖补项目,优先安排经济薄弱村公益事业建设项目,优先安排群众需求迫切、受益直接、见效快的村内公益事业建设项目。

——切实做好“一老一小”服务工作。完善配合城区完成阳光家园项目、无障碍、适老化改造工作,配合做好长者饭堂建设及使用,满足农村老人养老需求。切实开展未成年人保护工作,对重点关注场所进行突击性巡查整治,排查涉未成年人违法犯罪行为,安排人员进行一对一帮教。

——做好兜底保障。全方位对接上级资源,整合各类救助资金,确保困难群众的基本生活需求在第一时间得到回应与满足,让每一位身处困境的居民都能感受到政策的温暖与关怀,稳稳托住民生底线。继续发挥双定镇商会桥梁纽带作用,引领更多爱心企业和爱心人士参与到家乡建设中来,共同推动双定镇慈善事业和教育事业的繁荣发展。

——积极发挥乡村文化场所阵地作用,充分激发乡村文化阵地活力,借助集体经济收益和争取社会捐助,丰富农家书屋类目,完善新时代文明实践站文化设施,为农村学生和村民打造一个知识的宝库和精神的家园,更好地满足群众对精神文化的需求,让文化的种子在乡村大地生根发芽,提升乡村文化 “软实力”。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区双定镇人民政府属于行政单位,实行全额财政拨款,内设有党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室等机构。

    2. 所属单位

本部门所属单位共有10个:

双定镇人民政府(本级),单位性质:行政机关,经费管理方式:财政全额拨款;

双定镇文化体育和广播影视站,单位性质:事业,经费管理方式:财政全额拨款,改革类别:公益一类;

双定镇卫生和计划生育服务所,性质:事业,经费管理方式:财政全额拨款,改革类别:公益一类;

双定镇乡村建设综合保障中心,性质:事业,经费管理方式:财政全额拨款,改革类别:公益一类;

西乡塘区高峰电灌管理站,性质:事业,经费管理方式:财政全额拨款,改革类别:公益二类;

双定镇水产畜牧兽医站,性质:事业,经费管理方式:财政全额拨款,改革类别:公益一类;

西乡塘区义梅水库管理所,性质:事业,经费管理方式:财政全额拨款,改革类别:公益二类;

双定镇农业服务中心,性质:事业,经费管理方式:财政全额拨款,改革类别:公益一类;

双定镇便民服务中心,性质:事业,经费管理方式:财政全额拨款,改革类别:公益一类;

双定镇综合行政执法队,性质:事业,经费管理方式:财政全额拨款,改革类别:公益一类;

   (二)部门预算单位构成

1.602 双定镇人民政府(一级预算单位)

2.602001双定镇人民政府本级(二级预算单位)

3.602003双定镇文化体育和广播影视站(二级预算单位)

4.602006双定镇卫生和计划生育服务所(二级预算单位)

5.602007双定镇乡村建设综合保障中心(二级预算单位)

6.602008西乡塘区高峰电灌管理站(二级预算单位)

7.602009双定镇水产畜牧兽医站(二级预算单位)

8.602010西乡塘区义梅水库管理所(二级预算单位)

9.602014双定镇农业服务中心(二级预算单位)

10.602015双定镇便民服务中心(二级预算单位)

11.602016双定镇综合行政执法队(二级预算单位)

第二部分:南宁市西乡塘区双定镇2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2026年收支总预算2471.17万元,同比增加32.44万元,增长1.33%2026年一般公共预算收入预算2470.41万元,比2025年预算2437.63万元增加32.78万元,同比增长1.34%。收入预算增加的主要原因是:新增上级补助预算145.50万元2026年一般公共预算支出预算2470.41万元,比2025年预算2437.63万元增加32.78万元,同比增长1.34%。支出预算增加的主要原因是:新增上级补助预算145.50万元

二、部门收入预算总体情况说明

2026收入总预算2471.17万元,同比增加32.44万元,同比增长1.33%。其中:

1. 一般公共财政预算拨款2470.41万元

2. 政府性基金预算拨款0万元

3. 国有资本经营预算拨款0.76万元

4. 财政专户管理资金收入0万元;

5. 事业收入0万元;

6. 事业单位经营收入0万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2026支出总预算2471.17万元,同比增加32.44万元,增长1.33%其中:基本支出1885.59万元,占支出总预算76.30%同比增加82.87万元,增长4.6%;项目支出585.58万元,占支出总预算23.7%同比减少50.44万元,下降7.93%

1.按支出功能分类科目划分,共分为12类,其中:

1)一般公共服务支出(类)595.78万元

2)公共安全支出(类)103.19万元

3文化旅游体育与传媒支出(类)1.8万元

4社会保障和就业支出(类)320.01万元

5卫生健康支出(类)106.80万元

6节能环保支出(类)19.83万元

7城乡社区支出(类)174.60万元

8农林水支出(类)992.94万元

9交通运输支出(类)21.60万元

10住房保障支出(类)129.21万元

11国有资本经营预算支出(类)0.76万元

12灾害防治及应急管理支出(类)4.66万元

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算

工资福利支出(类)1675.55万元

商品和服务支出(类)175.78万元

对个人和家庭的补助(类)34.26万元

2)项目支出预算

    工资福利支出(类)77.98万元

商品和服务支出(类144.25万元

对个人和家庭的补助(类)24.02万元

资本性支出(基本建设)(类)124.37万元;

资本性支出(类)214.20万元;

对企业补助(类)0.76万元

四、政府性基金预算支出情况说明

2026无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年国有资本经营预算0.76万元,国有资本经营预算支出(类)国有企业退休人员社会化管理补助支出0.76万元。同比2025年增长0.76万元

、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026一般公共预算安排的“三公”经费支出预算22.75万元,同口径2025年减少3.38万元,下降12.94%,具体如下:

1.因公出国(境)费2026年预算安排0万元,比上年增加0万元,与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排3万元,比上年减少4万元,下降57.14%,减少的主要原因是因机构改革2026年双定镇部门预算所属单位共10个,比2025年少一个单位双定镇社会保障服务中心

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排9万元,比上年增加0万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2026年预算安排0万元,比上年增加0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2026年预算安排9万元,比上年增加0万元,与上年持平。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2026部门机关运行经费预算175.78万元(部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2025预算减少1.94万元,下降1.09%,减少的原因主要是:单位撤并,相应的公用经费减少

(二)政府采购情况

2026政府采购预算120.53万元,同比增加120.53万元,增加的原因主要是:新增双定镇消防站配套复印机和厨房操作台,结转双定鸽智慧养殖基地一期项目。其中,货物项目采购预算1.45万元,占政府采购预算的1.20%;工程项目采购预算119.08万元,占政府采购预算的98.8%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%

   (三)政府购买服务情况

2026纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元

   (四)国有资产占用情况

截至20251231日,本部门共有车辆6辆,其中级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是本部门无其他用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套),主要是本部门无200万元以上大型设备

   (五)预算绩效管理情况

1.部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,41项目,涉及金额585.58万元,其中:一般公共预算支出585.58万元,绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

农村公益事业财政奖补项目

159万元

通过实施农村公益事业财政奖补项目,一年内改善农村农业生产及农民生活条件,推进新农村建设,实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的目标

业务费

80万元

投入财政资80元,开展业务活动,满足我部门办公运转基本配套需求

环卫专管员、保洁员、巡查整治队等人员支出

74.58万元

通过按时足额发放我镇村坡保洁员、环卫工人补助,保障基层环卫力量稳定,促

进村容村貌提升,实现乡村振兴生态宜居目标。

3.部门整体支出绩效目标内容详见附件

(二层机构无部门整体支出绩效目标)

    (六)涉密事项处理说明

部门预算未含有涉密事项。

第三部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:南宁市西乡塘区双定镇2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算(预算公开13表)

十四、2026度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

十五、部门整体绩效表

上述报表详见附件。