南宁市西乡塘区双定镇人民政府2024年度部门决算
发布日期:2025-11-20 14:30     撰稿人:     来源:双定镇


南宁市西乡塘区双定镇人民政府

2024年度部门决算


目录

第一部分:南宁市西乡塘区双定镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区双定镇人民政府2024年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区双定镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市西乡塘区双定镇人民政府概况

一、主要职能

落实国家方针政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境;大力促进社会事业发展,发展镇村经济、教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境;开展社会主义民主和法制宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定,促进辖区高质量发展。指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

二、部门决算单位构成

机构数为12个,其中行政单位1个为南宁市西乡塘区双定镇人民政府,参照公务员管理事业单位1个为南宁市西乡塘区双定镇财政所,事业单位10个分别为南宁市西乡塘区双定镇乡村建设综合保障中心、南宁市西乡塘区双定镇社会保障服务中心、南宁市西乡塘区双定镇卫生和计划生育服务所、南宁市西乡塘区双定镇文化体育和广播电视站、南宁市西乡塘区双定镇水产畜牧兽医站、南宁市西乡塘区双定镇农林水利综合服务中心、南宁市西乡塘区高峰电灌管理站、南宁市西乡塘区义梅水库管理所、南宁市西乡塘区双定镇退役军人服务站、南宁市西乡塘区双定镇社会治安综合治理中心。


序号

单位名称

单位性质

是否单独编制预决算

1

南宁市西乡塘区双定镇人民政府

行政单位

2

南宁市西乡塘区双定镇财政所

参公单位

3

南宁市西乡塘区双定镇乡村建设综合保障中心

事业单位

4

南宁市西乡塘区双定镇社会保障服务中心

事业单位

5

南宁市西乡塘区双定镇卫生和计划生育服务所

事业单位

6

南宁市西乡塘区双定镇文化体育和广播电视站

事业单位

7

南宁市西乡塘区双定镇水产畜牧兽医站

事业单位

8

南宁市西乡塘区双定镇农林水利综合服务中心

事业单位

9

南宁市西乡塘区高峰电灌管理站

事业单位

10

南宁市西乡塘区义梅水库管理所

事业单位

11

南宁市西乡塘区双定镇退役军人服务站

事业单位

12

南宁市西乡塘区双定镇社会治安综合治理中心

事业单位


第二部分:南宁市西乡塘区双定镇人民政府2024年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

收入支出决算总表






公开01表

部门:南宁市西乡塘区双定镇人民政府


金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4023.11

一、一般公共服务支出

31

768.22

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

328.11

二、外交支出

32

0.0

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.0

三、国防支出

33

0.0

四、上级补助收入

4

0.0

四、公共安全支出

34

32.9

五、事业收入

5

0.0

五、教育支出

35

3.0

六、经营收入

6

0.0

六、科学技术支出

36

1.83

七、附属单位上缴收入

7

0.0

七、文化旅游体育与传媒支出

37

25.42

八、其他收入

8

0.0

八、社会保障和就业支出

38

377.37

0.0

9

0.0

九、卫生健康支出

39

210.38

0.0

10

0.0

十、节能环保支出

40

0.0

0.0

11

0.0

十一、城乡社区支出

41

556.08

0.0

12

0.0

十二、农林水支出

42

2158.01

0.0

13

0.0

十三、交通运输支出

43

0.0

0.0

14

0.0

十四、资源勘探工业信息等支出

44

50.0

0.0

15

0.0

十五、商业服务业等支出

45

0.0

0.0

16

0.0

十六、金融支出

46

0.0

0.0

17

0.0

十七、援助其他地区支出

47

0.0

0.0

18

0.0

十八、自然资源海洋气象等支出

48

12.0

0.0

19

0.0

十九、住房保障支出

49

152.41

0.0

20

0.0

二十、粮油物资储备支出

50

0.0

0.0

21

0.0

二十一、国有资本经营预算支出

51

0.0

0.0

22

0.0

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

3.6

0.0

23

0.0

二十三、其他支出

53

0.0

0.0

24

0.0

二十四、债务还本支出

54

0.0

0.0

25

0.0

二十五、债务付息支出

55

0.0

0.0

26

0.0

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

0.0

本年收入合计

27

4351.21

本年支出合计

57

4351.21

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

0.0

结余分配

58

0.0

年初结转和结余

29

0.0

年末结转和结余

59

0.0

总计

30

4351.21

总计

60

4351.21


表二:收入决算表

收入决算表










公开02表

部门:南宁市西乡塘区双定镇人民政府




金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

合计

4351.21

4351.21

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

768.22

768.22

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20101

人大事务

0.7

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010101

行政运行

0.7

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

693.89

693.89

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010301

行政运行

677.38

677.38

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010302

一般行政管理事务

16.51

16.51

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20105

统计信息事务

2.42

2.42

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010505

专项统计业务

0.53

0.53

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010507

专项普查活动

1.17

1.17

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010599

其他统计信息事务支出

0.72

0.72

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20106

财政事务

36.52

36.52

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010601

行政运行

36.52

36.52

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20128

民主党派及工商联事务

0.24

0.24

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2012802

一般行政管理事务

0.24

0.24

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.08

1.08

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.08

1.08

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20132

组织事务

29.35

29.35

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2013201

行政运行

17.98

17.98

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2013299

其他组织事务支出

11.37

11.37

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20136

其他共产党事务支出

4.02

4.02

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2013602

一般行政管理事务

4.02

4.02

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

204

公共安全支出

32.9

32.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20499

其他公共安全支出

32.9

32.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2049999

其他公共安全支出

32.9

32.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

205

教育支出

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20501

教育管理事务

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2050199

其他教育管理事务支出

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

206

科学技术支出

1.83

1.83

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20699

其他科学技术支出

1.83

1.83

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2069999

其他科学技术支出

1.83

1.83

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

207

文化旅游体育与传媒支出

25.42

25.42

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20701

文化和旅游

25.42

25.42

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2070109

群众文化

25.42

25.42

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

377.37

377.37

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20801

人力资源和社会保障管理事务

33.55

33.55

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080105

劳动保障监察

33.23

33.23

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.32

0.32

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20802

民政管理事务

0.4

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080299

其他民政管理事务支出

0.4

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位养老支出

317.13

317.13

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

行政单位离退休

7.38

7.38

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080502

事业单位离退休

18.18

18.18

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

189.94

189.94

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

101.62

101.62

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20807

就业补助

6.5

6.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080705

公益性岗位补贴

6.5

6.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080899

其他优抚支出

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20820

临时救助

0.24

0.24

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082001

临时救助支出

0.24

0.24

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20828

退役军人管理事务

19.45

19.45

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082850

事业运行

19.3

19.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082899

其他退役军人事务管理支出

0.15

0.15

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

卫生健康支出

210.38

210.38

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21007

计划生育事务

121.24

121.24

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100799

其他计划生育事务支出

121.24

121.24

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21011

行政事业单位医疗

88.85

88.85

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101101

行政单位医疗

45.52

45.52

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101102

事业单位医疗

30.63

30.63

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101103

公务员医疗补助

12.71

12.71

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21099

其他卫生健康支出

0.28

0.28

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2109999

其他卫生健康支出

0.28

0.28

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

212

城乡社区支出

556.08

556.08

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21201

城乡社区管理事务

12.0

12.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120104

城管执法

12.0

12.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21202

城乡社区规划与管理

137.54

137.54

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120201

城乡社区规划与管理

137.54

137.54

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21205

城乡社区环境卫生

76.24

76.24

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120501

城乡社区环境卫生

76.24

76.24

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

328.11

328.11

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2121904

农村基础设施建设支出

328.11

328.11

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21299

其他城乡社区支出

2.2

2.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2129999

其他城乡社区支出

2.2

2.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

213

农林水支出

2158.01

2158.01

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21301

农业农村

620.94

620.94

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130104

事业运行

306.03

306.03

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130111

统计监测与信息服务

0.09

0.09

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130120

稳定农民收入补贴

289.06

289.06

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130122

农业生产发展

23.2

23.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130199

其他农业农村支出

2.55

2.55

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21302

林业和草原

10.88

10.88

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130299

其他林业和草原支出

10.88

10.88

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21303

水利

146.01

146.01

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130311

水资源节约管理与保护

99.15

99.15

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130314

防汛

46.86

46.86

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

762.04

762.04

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130504

农村基础设施建设

357.45

357.45

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130505

生产发展

158.54

158.54

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130506

社会发展

55.88

55.88

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

190.16

190.16

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21307

农村综合改革

605.66

605.66

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130701

对村级公益事业建设的补助

155.11

155.11

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

358.07

358.07

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130706

对村集体经济组织的补助

62.48

62.48

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130707

农村综合改革示范试点补助

30.0

30.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21399

其他农林水支出

12.49

12.49

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2139999

其他农林水支出

12.49

12.49

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

215

资源勘探工业信息等支出

50.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21501

资源勘探开发

50.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2150199

其他资源勘探业支出

50.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

220

自然资源海洋气象等支出

12.0

12.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22001

自然资源事务

12.0

12.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2200106

自然资源利用与保护

12.0

12.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

152.41

152.41

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

152.41

152.41

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

住房公积金

152.41

152.41

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

224

灾害防治及应急管理支出

3.6

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22402

消防救援事务

3.6

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2240204

消防应急救援

3.6

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况


表三:支出决算表

支出决算表









公开03表

部门:南宁市西乡塘区双定镇人民政府


金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


4351.21

2168.21

2183.0

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

768.22

734.38

33.84

0.0

0.0

0.0

20101

人大事务

0.7

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2010101

行政运行

0.7

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

693.89

677.38

16.51

0.0

0.0

0.0

2010301

行政运行

677.38

677.38

0.0

0.0

0.0

0.0

2010302

一般行政管理事务

16.51

0.0

16.51

0.0

0.0

0.0

20105

统计信息事务

2.42

0.0

2.42

0.0

0.0

0.0

2010505

专项统计业务

0.53

0.0

0.53

0.0

0.0

0.0

2010507

专项普查活动

1.17

0.0

1.17

0.0

0.0

0.0

2010599

其他统计信息事务支出

0.72

0.0

0.72

0.0

0.0

0.0

20106

财政事务

36.52

36.52

0.0

0.0

0.0

0.0

2010601

行政运行

36.52

36.52

0.0

0.0

0.0

0.0

20128

民主党派及工商联事务

0.24

0.0

0.24

0.0

0.0

0.0

2012802

一般行政管理事务

0.24

0.0

0.24

0.0

0.0

0.0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.08

0.0

1.08

0.0

0.0

0.0

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.08

0.0

1.08

0.0

0.0

0.0

20132

组织事务

29.35

19.78

9.57

0.0

0.0

0.0

2013201

行政运行

17.98

17.98

0.0

0.0

0.0

0.0

2013299

其他组织事务支出

11.37

1.8

9.57

0.0

0.0

0.0

20136

其他共产党事务支出

4.02

0.0

4.02

0.0

0.0

0.0

2013602

一般行政管理事务

4.02

0.0

4.02

0.0

0.0

0.0

204

公共安全支出

32.9

28.18

4.72

0.0

0.0

0.0

20499

其他公共安全支出

32.9

28.18

4.72

0.0

0.0

0.0

2049999

其他公共安全支出

32.9

28.18

4.72

0.0

0.0

0.0

205

教育支出

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

20501

教育管理事务

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

2050199

其他教育管理事务支出

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

206

科学技术支出

1.83

1.57

0.26

0.0

0.0

0.0

20699

其他科学技术支出

1.83

1.57

0.26

0.0

0.0

0.0

2069999

其他科学技术支出

1.83

1.57

0.26

0.0

0.0

0.0

207

文化旅游体育与传媒支出

25.42

25.42

0.0

0.0

0.0

0.0

20701

文化和旅游

25.42

25.42

0.0

0.0

0.0

0.0

2070109

群众文化

25.42

25.42

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

377.37

369.97

7.4

0.0

0.0

0.0

20801

人力资源和社会保障管理事务

33.55

33.55

0.0

0.0

0.0

0.0

2080105

劳动保障监察

33.23

33.23

0.0

0.0

0.0

0.0

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.32

0.32

0.0

0.0

0.0

0.0

20802

民政管理事务

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

2080299

其他民政管理事务支出

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位养老支出

317.13

317.13

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

行政单位离退休

7.38

7.38

0.0

0.0

0.0

0.0

2080502

事业单位离退休

18.18

18.18

0.0

0.0

0.0

0.0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

189.94

189.94

0.0

0.0

0.0

0.0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

101.62

101.62

0.0

0.0

0.0

0.0

20807

就业补助

6.5

0.0

6.5

0.0

0.0

0.0

2080705

公益性岗位补贴

6.5

0.0

6.5

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

2080899

其他优抚支出

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

20820

临时救助

0.24

0.0

0.24

0.0

0.0

0.0

2082001

临时救助支出

0.24

0.0

0.24

0.0

0.0

0.0

20828

退役军人管理事务

19.45

19.3

0.15

0.0

0.0

0.0

2082850

事业运行

19.3

19.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2082899

其他退役军人事务管理支出

0.15

0.0

0.15

0.0

0.0

0.0

210

卫生健康支出

210.38

210.38

0.0

0.0

0.0

0.0

21007

计划生育事务

121.24

121.24

0.0

0.0

0.0

0.0

2100799

其他计划生育事务支出

121.24

121.24

0.0

0.0

0.0

0.0

21011

行政事业单位医疗

88.85

88.85

0.0

0.0

0.0

0.0

2101101

行政单位医疗

45.52

45.52

0.0

0.0

0.0

0.0

2101102

事业单位医疗

30.63

30.63

0.0

0.0

0.0

0.0

2101103

公务员医疗补助

12.71

12.71

0.0

0.0

0.0

0.0

21099

其他卫生健康支出

0.28

0.28

0.0

0.0

0.0

0.0

2109999

其他卫生健康支出

0.28

0.28

0.0

0.0

0.0

0.0

212

城乡社区支出

556.08

137.54

418.54

0.0

0.0

0.0

21201

城乡社区管理事务

12.0

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

2120104

城管执法

12.0

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

21202

城乡社区规划与管理

137.54

137.54

0.0

0.0

0.0

0.0

2120201

城乡社区规划与管理

137.54

137.54

0.0

0.0

0.0

0.0

21205

城乡社区环境卫生

76.24

0.0

76.24

0.0

0.0

0.0

2120501

城乡社区环境卫生

76.24

0.0

76.24

0.0

0.0

0.0

21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

328.11

0.0

328.11

0.0

0.0

0.0

2121904

农村基础设施建设支出

328.11

0.0

328.11

0.0

0.0

0.0

21299

其他城乡社区支出

2.2

0.0

2.2

0.0

0.0

0.0

2129999

其他城乡社区支出

2.2

0.0

2.2

0.0

0.0

0.0

213

农林水支出

2158.01

505.37

1652.64

0.0

0.0

0.0

21301

农业农村

620.94

306.03

314.91

0.0

0.0

0.0

2130104

事业运行

306.03

306.03

0.0

0.0

0.0

0.0

2130111

统计监测与信息服务

0.09

0.0

0.09

0.0

0.0

0.0

2130120

稳定农民收入补贴

289.06

0.0

289.06

0.0

0.0

0.0

2130122

农业生产发展

23.2

0.0

23.2

0.0

0.0

0.0

2130199

其他农业农村支出

2.55

0.0

2.55

0.0

0.0

0.0

21302

林业和草原

10.88

5.88

5.0

0.0

0.0

0.0

2130299

其他林业和草原支出

10.88

5.88

5.0

0.0

0.0

0.0

21303

水利

146.01

99.15

46.86

0.0

0.0

0.0

2130311

水资源节约管理与保护

99.15

99.15

0.0

0.0

0.0

0.0

2130314

防汛

46.86

0.0

46.86

0.0

0.0

0.0

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

762.04

0.0

762.04

0.0

0.0

0.0

2130504

农村基础设施建设

357.45

0.0

357.45

0.0

0.0

0.0

2130505

生产发展

158.54

0.0

158.54

0.0

0.0

0.0

2130506

社会发展

55.88

0.0

55.88

0.0

0.0

0.0

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

190.16

0.0

190.16

0.0

0.0

0.0

21307

农村综合改革

605.66

94.31

511.35

0.0

0.0

0.0

2130701

对村级公益事业建设的补助

155.11

0.0

155.11

0.0

0.0

0.0

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

358.07

94.31

263.76

0.0

0.0

0.0

2130706

对村集体经济组织的补助

62.48

0.0

62.48

0.0

0.0

0.0

2130707

农村综合改革示范试点补助

30.0

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

21399

其他农林水支出

12.49

0.0

12.49

0.0

0.0

0.0

2139999

其他农林水支出

12.49

0.0

12.49

0.0

0.0

0.0

215

资源勘探工业信息等支出

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

21501

资源勘探开发

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

2150199

其他资源勘探业支出

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

220

自然资源海洋气象等支出

12.0

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

22001

自然资源事务

12.0

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

2200106

自然资源利用与保护

12.0

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

152.41

152.41

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

152.41

152.41

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

住房公积金

152.41

152.41

0.0

0.0

0.0

0.0

224

灾害防治及应急管理支出

3.6

3.0

0.6

0.0

0.0

0.0

22402

消防救援事务

3.6

3.0

0.6

0.0

0.0

0.0

2240204

消防应急救援

3.6

3.0

0.6

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:南宁市西乡塘区双定镇人民政府



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4023.11

一、一般公共服务支出

33

768.22

768.22

0.0

0.0

二、政府性基金预算财政拨款

2

328.11

二、外交支出

34

0.0

0.0

0.0

0.0

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.0

三、国防支出

35

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4

0.0

四、公共安全支出

36

32.9

32.9

0.0

0.0

0.0

5

0.0

五、教育支出

37

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

6

0.0

六、科学技术支出

38

1.83

1.83

0.0

0.0

0.0

7

0.0

七、文化旅游体育与传媒支出

39

25.42

25.42

0.0

0.0

0.0

8

0.0

八、社会保障和就业支出

40

377.37

377.37

0.0

0.0

0.0

9

0.0

九、卫生健康支出

41

210.38

210.38

0.0

0.0

0.0

10

0.0

十、节能环保支出

42

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11

0.0

十一、城乡社区支出

43

556.08

227.97

328.11

0.0

0.0

12

0.0

十二、农林水支出

44

2158.01

2158.01

0.0

0.0

0.0

13

0.0

十三、交通运输支出

45

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14

0.0

十四、资源勘探工业信息等支出

46

50.0

50.0

0.0

0.0

0.0

15

0.0

十五、商业服务业等支出

47

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

16

0.0

十六、金融支出

48

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17

0.0

十七、援助其他地区支出

49

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

18

0.0

十八、自然资源海洋气象等支出

50

12.0

12.0

0.0

0.0

0.0

19

0.0

十九、住房保障支出

51

152.41

152.41

0.0

0.0

0.0

20

0.0

二十、粮油物资储备支出

52

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21

0.0

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22

0.0

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

3.6

3.6

0.0

0.0

0.0

23

0.0

二十三、其他支出

55

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

24

0.0

二十四、债务还本支出

56

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25

0.0

二十五、债务付息支出

57

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

26

0.0

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.0

0.0

0.0

0.0

本年收入合计

27

4351.21

本年支出合计

59

4351.21

4023.11

328.11

0.0

年初财政拨款结转和结余

28

0.0

年末财政拨款结转和结余

60

0.0

0.0

0.0

0.0

一般公共预算财政拨款

29

0.0

0.0

61

0.0

0.0

0.0

0.0

政府性基金预算财政拨款

30

0.0

0.0

62

0.0

0.0

0.0

0.0

国有资本经营预算财政拨款

31

0.0

0.0

63

0.0

0.0

0.0

0.0

总计

32

4351.21

总计

64

4351.21

4023.11

328.11

0.0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况



表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:南宁市西乡塘区双定镇人民政府


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


4023.11

2168.21

1854.9

201

一般公共服务支出

768.22

734.38

33.84

20101

人大事务

0.7

0.7

0.0

2010101

行政运行

0.7

0.7

0.0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

693.89

677.38

16.51

2010301

行政运行

677.38

677.38

0.0

2010302

一般行政管理事务

16.51

0.0

16.51

20105

统计信息事务

2.42

0.0

2.42

2010505

专项统计业务

0.53

0.0

0.53

2010507

专项普查活动

1.17

0.0

1.17

2010599

其他统计信息事务支出

0.72

0.0

0.72

20106

财政事务

36.52

36.52

0.0

2010601

行政运行

36.52

36.52

0.0

20128

民主党派及工商联事务

0.24

0.0

0.24

2012802

一般行政管理事务

0.24

0.0

0.24

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.08

0.0

1.08

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.08

0.0

1.08

20132

组织事务

29.35

19.78

9.57

2013201

行政运行

17.98

17.98

0.0

2013299

其他组织事务支出

11.37

1.8

9.57

20136

其他共产党事务支出

4.02

0.0

4.02

2013602

一般行政管理事务

4.02

0.0

4.02

204

公共安全支出

32.9

28.18

4.72

20499

其他公共安全支出

32.9

28.18

4.72

2049999

其他公共安全支出

32.9

28.18

4.72

205

教育支出

3.0

0.0

3.0

20501

教育管理事务

3.0

0.0

3.0

2050199

其他教育管理事务支出

3.0

0.0

3.0

206

科学技术支出

1.83

1.57

0.26

20699

其他科学技术支出

1.83

1.57

0.26

2069999

其他科学技术支出

1.83

1.57

0.26

207

文化旅游体育与传媒支出

25.42

25.42

0.0

20701

文化和旅游

25.42

25.42

0.0

2070109

群众文化

25.42

25.42

0.0

208

社会保障和就业支出

377.37

369.97

7.4

20801

人力资源和社会保障管理事务

33.55

33.55

0.0

2080105

劳动保障监察

33.23

33.23

0.0

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.32

0.32

0.0

20802

民政管理事务

0.4

0.0

0.4

2080299

其他民政管理事务支出

0.4

0.0

0.4

20805

行政事业单位养老支出

317.13

317.13

0.0

2080501

行政单位离退休

7.38

7.38

0.0

2080502

事业单位离退休

18.18

18.18

0.0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

189.94

189.94

0.0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

101.62

101.62

0.0

20807

就业补助

6.5

0.0

6.5

2080705

公益性岗位补贴

6.5

0.0

6.5

20808

抚恤

0.1

0.0

0.1

2080899

其他优抚支出

0.1

0.0

0.1

20820

临时救助

0.24

0.0

0.24

2082001

临时救助支出

0.24

0.0

0.24

20828

退役军人管理事务

19.45

19.3

0.15

2082850

事业运行

19.3

19.3

0.0

2082899

其他退役军人事务管理支出

0.15

0.0

0.15

210

卫生健康支出

210.38

210.38

0.0

21007

计划生育事务

121.24

121.24

0.0

2100799

其他计划生育事务支出

121.24

121.24

0.0

21011

行政事业单位医疗

88.85

88.85

0.0

2101101

行政单位医疗

45.52

45.52

0.0

2101102

事业单位医疗

30.63

30.63

0.0

2101103

公务员医疗补助

12.71

12.71

0.0

21099

其他卫生健康支出

0.28

0.28

0.0

2109999

其他卫生健康支出

0.28

0.28

0.0

212

城乡社区支出

227.97

137.54

90.44

21201

城乡社区管理事务

12.0

0.0

12.0

2120104

城管执法

12.0

0.0

12.0

21202

城乡社区规划与管理

137.54

137.54

0.0

2120201

城乡社区规划与管理

137.54

137.54

0.0

21205

城乡社区环境卫生

76.24

0.0

76.24

2120501

城乡社区环境卫生

76.24

0.0

76.24

21299

其他城乡社区支出

2.2

0.0

2.2

2129999

其他城乡社区支出

2.2

0.0

2.2

213

农林水支出

2158.01

505.37

1652.64

21301

农业农村

620.94

306.03

314.91

2130104

事业运行

306.03

306.03

0.0

2130111

统计监测与信息服务

0.09

0.0

0.09

2130120

稳定农民收入补贴

289.06

0.0

289.06

2130122

农业生产发展

23.2

0.0

23.2

2130199

其他农业农村支出

2.55

0.0

2.55

21302

林业和草原

10.88

5.88

5.0

2130299

其他林业和草原支出

10.88

5.88

5.0

21303

水利

146.01

99.15

46.86

2130311

水资源节约管理与保护

99.15

99.15

0.0

2130314

防汛

46.86

0.0

46.86

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

762.04

0.0

762.04

2130504

农村基础设施建设

357.45

0.0

357.45

2130505

生产发展

158.54

0.0

158.54

2130506

社会发展

55.88

0.0

55.88

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

190.16

0.0

190.16

21307

农村综合改革

605.66

94.31

511.35

2130701

对村级公益事业建设的补助

155.11

0.0

155.11

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

358.07

94.31

263.76

2130706

对村集体经济组织的补助

62.48

0.0

62.48

2130707

农村综合改革示范试点补助

30.0

0.0

30.0

21399

其他农林水支出

12.49

0.0

12.49

2139999

其他农林水支出

12.49

0.0

12.49

215

资源勘探工业信息等支出

50.0

0.0

50.0

21501

资源勘探开发

50.0

0.0

50.0

2150199

其他资源勘探业支出

50.0

0.0

50.0

220

自然资源海洋气象等支出

12.0

0.0

12.0

22001

自然资源事务

12.0

0.0

12.0

2200106

自然资源利用与保护

12.0

0.0

12.0

221

住房保障支出

152.41

152.41

0.0

22102

住房改革支出

152.41

152.41

0.0

2210201

住房公积金

152.41

152.41

0.0

224

灾害防治及应急管理支出

3.6

3.0

0.6

22402

消防救援事务

3.6

3.0

0.6

2240204

消防应急救援

3.6

3.0

0.6

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表









公开06表

部门:南宁市西乡塘区双定镇人民政府



金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数


301

工资福利支出

1913.52

302

商品和服务支出

157.97

307

债务利息及费用支出

0.0

30101

基本工资

340.78

30201

办公费

17.38

30701

国内债务付息

0.0

30102

津贴补贴

206.77

30202

印刷费

0.57

30702

国外债务付息

0.0

30103

奖金

184.81

30203

咨询费

0.0

310

资本性支出

0.0

30106

伙食补助费

0.0

30204

手续费

0.0

31001

房屋建筑物购建

0.0

30107

绩效工资

276.92

30205

水费

2.28

31002

办公设备购置

0.0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

203.29

30206

电费

13.87

31003

专用设备购置

0.0

30109

职业年金缴费

101.62

30207

邮电费

12.25

31005

基础设施建设

0.0

30110

职工基本医疗保险缴费

81.39

30208

取暖费

0.0

31006

大型修缮

0.0

30111

公务员医疗补助缴费

14.36

30209

物业管理费

0.0

31007

信息网络及软件购置更新

0.0

30112

其他社会保障缴费

6.68

30211

差旅费

18.8

31008

物资储备

0.0

30113

住房公积金

152.41

30212

因公出国(境)费用

0.0

31009

土地补偿

0.0

30114

医疗费

0.82

30213

维修(护)费

2.09

31010

安置补助

0.0

30199

其他工资福利支出

343.66

30214

租赁费

0.0

31011

地上附着物和青苗补偿

0.0

303

对个人和家庭的补助

96.72

30215

会议费

1.11

31012

拆迁补偿

0.0

30301

离休费

0.0

30216

培训费

0.16

31013

公务用车购置

0.0

30302

退休费

0.0

30217

公务接待费

0.0

31019

其他交通工具购置

0.0

30303

退职(役)费

0.0

30218

专用材料费

0.0

31021

文物和陈列品购置

0.0

30304

抚恤金

0.0

30224

被装购置费

0.0

31022

无形资产购置

0.0

30305

生活补助

92.66

30225

专用燃料费

0.0

31099

其他资本性支出

0.0

30306

救济费

0.0

30226

劳务费

5.88

399

其他支出

0.0

30307

医疗费补助

0.09

30227

委托业务费

0.0

39907

国家赔偿费用支出

0.0

30308

助学金

0.0

30228

工会经费

3.79

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.0

30309

奖励金

0.0

30229

福利费

0.0

39909

经常性赠与

0.0

30310

个人农业生产补贴

0.0

30231

公务用车运行维护费

8.47

39910

资本性赠与

0.0

30311

代缴社会保险费

0.0

30239

其他交通费用

34.17

39999

其他支出

0.0

30399

其他对个人和家庭的补助

3.98

30240

税金及附加费用

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30299

其他商品和服务支出

37.16

0.0

0.0

0.0

人员经费合计


2010.24

公用经费合计





157.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表

部门:南宁市西乡塘区双定镇人民政府



金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


0.0

328.11

328.11

0.0

328.11

0.0

212

城乡社区支出

0.0

328.11

328.11

0.0

328.11

0.0

21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

0.0

328.11

328.11

0.0

328.11

0.0

2121904

农村基础设施建设支出

0.0

328.11

328.11

0.0

328.11

0.0









注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开08表

部门:南宁市西乡塘区双定镇人民政府


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据


表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:南宁市西乡塘区双定镇人民政府





金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

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注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分:南宁市西乡塘区双定镇人民政府2024年度

部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2024年度总收入4351.21万元,其中本年收入4351.21万元,较2023年度决算数4908.11万元,减少556.90万元,下降11.35%,收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4023.11万元,为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数4897.79万元,减少874.68万元,下降17.86%,主要原因:压缩经费和预算。

2.政府性基金预算财政拨款收入328.11万元,为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数10.32万元,增加317.79万元,增长3079.36%,主要原因:偿还企业账款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金,较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因:本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元,为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位没有使用非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:部分项目已在本年执行完毕,不需要结转至下年继续执行。

(二)本部门2024年度总支出4351.21万元,其中本年支出4351.21万元,较2023年度决算数4908.11万元,减少556.90万元,下降11.35%,支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(201类)768.22万元,主要用于:人员工资,津贴补助,其他各类补助支出。较2023年度决算数1122.61万元,减少354.39万元,下降31.57%,主要原因是:2024年没有产生补发绩效。

2.公共安全支出(204类)32.9万元,主要用于:双定镇社会治安综合治理中心人员津贴补助、其他各类补助,严重精神障碍监护人以奖代补工作经费。较2023年度决算数64.83万元,减少31.93万元,下降49.25%,主要原因是:减少双定镇建设平安乡村视频监控采购项目。

3.教育支出(205类)3.0万元,主要用于:城区教育局开展城区防范中小学生溺水工作专项经费。较2023年度决算数0.00万元,增加3万元,增长100%,主要原因是:城区教育局开展城区防范中小学生溺水工作专项经费转移支付形成支出。

4.科学技术支出(206类)1.83万元,主要用于:高峰电灌管理站购买办公设备、双定镇乡村建设综合服务中心办公设备维护。较2023年度决算数0.00万元,增加1.83万元,增长100%,主要原因是:高峰电灌管理站购买办公设备、双定镇乡村建设综合服务中心办公设备维护从公用经费中调剂支出。

5.文化旅游体育与传媒支出(207类)25.42万元,主要用于:双定镇文广站人员津贴补助、其他各类补助。较2023年度决算数31.41万元,减少5.99万元,下降19.07%,主要原因是:2024年单位机构改革,办公室水电费支出减少。

6.社会保障和就业支出(208类)377.37万元,主要用于:退休人员生活补助、双定镇人民政府及各站所在职在编人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险。较2023年度决算数315.32万元,增加62.05万元,增长19.68%,主要原因是:人员社保基数调整后,社保增加。

7.卫生健康支出(210类)210.38万元,主要用于:流动人口协管员社保、公积金缴费;在编人员公务员医疗补助。较2023年度决算数271.73万元,减少61.35万元,下降22.58%,主要原因是:3-12月公务员医疗补助未缴。

8.节能环保支出(211类)0万元,主要用于:本单位没有节能环保支出。较2023年度决算数200.00万元,减少200万元,下降100%,主要原因是:减少华润水泥(南宁)有限公司二线SCR脱硝技改项目补助项目。

9.城乡社区支出(212类)556.08万元,主要用于:垃圾清运处理服务费、保洁员工资、双定镇“西乡塘背街小巷基础设施整改提升工程”(第一期)项目、美丽乡村试点建设项目、农村公共基础设施管护体制改革项目等。较2023年度决算数277.40万元,增加278.68万元,增长100.46%,主要原因是:增加双定镇“西乡塘背街小巷基础设施整改提升工程”(第一期)项目、美丽乡村试点建设项目、农村公共基础设施管护体制改革项目等。

10.农林水支出(213类)2158.01万元,主要用于:乡村振兴衔接资金项目建设、村支书、村干、村坡队长补助等。较2023年度决算数2406.40万元,减少248.39万元,下降10.32%,主要原因是:乡村振兴衔接资金减少。

11.资源勘探工业信息等支出(215类)50.0万元,主要用于:双定镇五个重设矿权出让项目前期工作经费。较2023年度决算数16.00万元,增加34万元,增长212.5%,主要原因是:增加双定镇五个重设矿权出让项目。

12.自然资源海洋气象等支出(220类)12.0万元,主要用于:耕地恢复工作经费、耕地保护工作经费。较2023年度决算数99.20万元,减少87.2万元,下降87.9%,主要原因是:减少耕地“非粮化”图斑整改项目。

13.住房保障支出(221类)152.41万元,主要用于:在编人员住房公积金。较2023年度决算数98.75万元,增加53.66万元,增长54.34%,主要原因是:住房公积金基数增长,缴费增加。

14.灾害防治及应急管理支出(224类)3.6万元,主要用于:消防站工作人员补助。较2023年度决算数4.45万元,减少0.85万元,下降19.1%,主要原因是:消防站工作人员补助减少。

结余分配0.00万元,为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位没有结余分配。

年末结转和结余0.00万元,为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是本单位没有年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区双定镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出4023.11万元,较2023年度决算数减少874.68万元,下降17.86%,其中:基本支出2168.21万元,项目支出1854.90万元。

南宁市西乡塘区双定镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2419.92万元,支出决算为4023.11万元,完成年初预算的166.25%。

(1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为4.02万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:严重精神障碍患者以奖代补经费转移支付形成支出。

(2)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为3.0万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:城区教育局开展城区防范中小学生溺水工作专项经费转移支付形成支出。

(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为0.64万元,支出决算为0.7万元,完成年初预算的109.38%。预决算存有差异原因是:调入一名公务员,新增人员的工伤保险、长期护理保险通过预算追加支付形成支出。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为572.81万元,支出决算为677.38万元,完成年初预算的118.26%。预决算存有差异原因是:公务员年度考核奖、晋级晋档人员基本工资、结案人员基础绩效、社保公积金通过预算追加支付形成支出。

(5)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为74.39万元,支出决算为16.51万元,完成年初预算的22.19%。预决算存有差异原因是:业务费未使用完毕。

(6)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为43.11万元,支出决算为36.52万元,完成年初预算的84.71%。预决算存有差异原因是:2024年7月份机构改革财政所撤销,人员工资发放至9月份,从10月份起转至新单位发放。

(7)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.53万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:人口抽样调查工作经费转移支付形成支出。

(8)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1.17万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:第五次全国经济普查工作经费转移支付形成支出。

(9)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)年初预算为0.12万元,支出决算为0.72万元,完成年初预算的600.0%。预决算存有差异原因是:村级统计协管员3-12月补助通过预算追加支付形成支出。

(10)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.04万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的600.0%。预决算存有差异原因是:关工委3-12月补助通过预算追加支付形成支出。

(11)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为0.81万元,支出决算为1.08万元,完成年初预算的133.33%。预决算存有差异原因是:2022年10月-11月专职网格员补贴转移支付形成支出。

(12)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为15.83万元,支出决算为17.98万元,完成年初预算的113.58%。预决算存有差异原因是:卫计所聘用人员待遇提高。

(13)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为10.75万元,支出决算为11.37万元,完成年初预算的105.77%。预决算存有差异原因是:2021年度公务员年度考核奖励通过预算追加支付形成支出。

(14)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为26.52万元,支出决算为32.9万元,完成年初预算的124.06%。预决算存有差异原因是:综治中心2024年进行薪级晋升,2024年7月产生工资调整。

(15)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1.83万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:高峰电灌管理站购买办公设备、双定镇乡村建设综合服务中心办公设备维护从公用经费中调剂支出。

(16)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为24.90万元,支出决算为25.42万元,完成年初预算的102.09%。预决算存有差异原因是:文广站人员工资福利支出增加。

(17)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)年初预算为30.58万元,支出决算为33.23万元,完成年初预算的108.67%。预决算存有差异原因是:社保中心人员薪级晋升,工资福利支出增加。

(18)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.32万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:社保中心补发人员2020年绩效工资。

(19)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:春节慰问民政对象经费转移支付形成支出。

(20)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为7.15万元,支出决算为7.38万元,完成年初预算的103.22%。预决算存有差异原因是:补发2023年1-3月机关事业单位退休人员补贴。

(21)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为27.62万元,支出决算为18.18万元,完成年初预算的65.82%。预决算存有差异原因是:退休人员养老支出减少。

(22)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为190.02万元,支出决算为189.94万元,完成年初预算的99.96%。预决算存有差异原因是:一名在职在编干部10月去世,11-12月养老保险不需缴费。

(23)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为101.69万元,支出决算为101.62万元,完成年初预算的99.93%。预决算存有差异原因是:一名在职在编干部10月去世,11-12月职业年金不需缴费。

(24)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为0.00万元,支出决算为6.5万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:文广站公益性岗位补贴为上级部门调剂指标,用于发放公益性岗位人员工资。

(25)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:退役军人服务站其他优抚支出为上级部门调剂的指标。

(26)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:临时救助金转移支付形成支出。

(27)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)年初预算为17.49万元,支出决算为19.3万元,完成年初预算的110.35%。预决算存有差异原因是:退役军人服务站人员薪级晋升,工资福利支出增加。

(28)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:退役军人服务站退役军人事务管理支出为上级部门调剂指标。

(29)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为53.95万元,支出决算为121.24万元,完成年初预算的224.73%。预决算存有差异原因是:卫计所卫计专干、离任专干人员待遇提高。

(30)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为46.40万元,支出决算为45.52万元,完成年初预算的98.1%。预决算存有差异原因是:一名在职在编干部10月去世,11-12月医疗保险不需缴费。

(31)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为29.94万元,支出决算为30.63万元,完成年初预算的102.3%。预决算存有差异原因是:村建中心增加3名新进人员。

(32)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为101.88万元,支出决算为12.71万元,完成年初预算的12.48%。预决算存有差异原因是:公务员医疗补助未缴。

(33)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.28万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:村建中心有住院补助支出。

(34)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为0.00万元,支出决算为12.0万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:2023年各镇、街道整治“两违”工作“以奖代补”专项经费转移支付形成支出。

(35)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)年初预算为96.36万元,支出决算为137.54万元,完成年初预算的142.74%。预决算存有差异原因是:村建中心增加3名新进人员。

(36)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为7.00万元,支出决算为76.24万元,完成年初预算的1089.14%。预决算存有差异原因是:垃圾转运经费通过预算追加支付形成支出。

(37)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为62.35万元,支出决算为2.2万元,完成年初预算的3.53%。预决算存有差异原因是:市容整治联防员经费调剂到西乡塘区城市管理综合行政执法队,环卫专管员、保洁员、巡查整治队等人员支出调剂到西乡塘区环境卫生管理站。

(38)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为167.32万元,支出决算为306.03万元,完成年初预算的182.9%。预决算存有差异原因是:农服中心增加项目支出。

(39)农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.09万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:农服中心项目支出增加。

(40)农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)年初预算为0.00万元,支出决算为289.06万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:财政所用于双定镇2024年耕地地力保护补贴资金的发放。

(41)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0.00万元,支出决算为23.2万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:南宁市西乡塘区双定镇义平村道路养护项目经费、双定镇乡村振兴产业园地下灌溉管道改道工程结算款通过预算追加支付形成支出。

(42)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为2.55万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:双定镇农村土地承包经营权确权登记颁证工作档案数字化扫描经费通过预算追加支付形成支出。

(43)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为10.88万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:农服中心项目支出增加。

(44)农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)年初预算为86.34万元,支出决算为99.15万元,完成年初预算的114.84%。预决算存有差异原因是:义梅水库、高峰电灌站发放绩效工资增量。

(45)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为0.00万元,支出决算为46.86万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:农服中心防汛项目支出增加。

(46)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为144.00万元,支出决算为155.11万元,完成年初预算的107.72%。预决算存有差异原因是:财政所用于双定镇一事一议公益事业建设补助的支出。

(47)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为323.77万元,支出决算为358.07万元,完成年初预算的110.59%。预决算存有差异原因是:2022年在职村干考核奖励金通过预算追加支付形成支出。

(48)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)年初预算为0.00万元,支出决算为62.48万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:兴平村农产品仓储分拣项目、和强村农产品仓储分拣包装项目通过预算追加支付形成支出。

(49)农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)年初预算为0.00万元,支出决算为30.0万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:2022年农村综合改革美丽乡村项目(双定镇秀山村陇丰坡)建设项目通过预算追加支付形成支出。

(50)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为12.49万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:农村厕所革命奖补转移支付形成支出。

(51)资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为50.0万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:双定镇五个重设矿权出让项目前期工作经费通过预算追加支付形成支出。

(52)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为0.00万元,支出决算为12.0万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:城区自然资源局耕地保护工作经费转移支付形成支出。

(53)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为152.53万元,支出决算为152.41万元,完成年初预算的99.92%。预决算存有差异原因是:一名在职在编干部10月去世,11-12月住房公积金不需缴费。

(54)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)年初预算为0.60万元,支出决算为3.6万元,完成年初预算的600.0%。预决算存有差异原因是:微型消防站人员3-12月补助通过预算追加支付形成支出。

(55)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0.00万元,支出决算为357.45万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:乡村振兴衔接资金项目通过预算追加支付形成支出。

(56)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0.00万元,支出决算为158.54万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:乡村振兴衔接资金项目通过预算追加支付形成支出。

(57)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项)年初预算为0.00万元,支出决算为55.88万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:乡村振兴衔接资金项目通过预算追加支付形成支出。

(58)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为190.16万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:乡村振兴衔接资金项目通过预算追加支付形成支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区双定镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2168.21万元,其中:人员经费2010.24万元,主要包括:基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,医疗费,其他工资福利支出,生活补助,医疗费补助,其他对个人和家庭的补助;公用经费支出157.97万元,主要包括:办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修(护)费,会议费,培训费,劳务费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出具体情况如下:

(1)工资福利支出1913.52万元,完成年初预算的122.69%。预决算存有差异原因是:新增考录人员。

(2)商品和服务支出157.97万元,完成年初预算的82.98%。预决算存有差异原因是:业务费未使用完毕。

(3)对个人和家庭的补助96.72万元,完成年初预算的98.09%。预决算存有差异原因是:2024年进行机构改革,人员调出。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区双定镇人民政府2024年度政府性基金支出328.11万元,较2023年度决算数10.32万元,增加317.79万元,增长3079.36%,其中:基本支出0.00万元,项目支出328.11万元。

南宁市西乡塘区双定镇人民政府2024年度政府性基金支出年初预算为100.00万元,支出决算为328.11万元,完成年初预算的328.11%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为100.00万元,支出决算为328.11万元,完成年初预算的328.11%。预决算存有差异原因是:偿还企业账款。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区双定镇人民政府2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区双定镇人民政府2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为11.00万元,支出决算为8.47万元,完成全年预算的77.00%,比上年决算数8.75万元,减少0.28万元,下降3.20%,主要原因是:强化公务用车成本管控。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算8.47万元,公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0%,预决算存有差异原因是:本单位没有因公出国(境)费支出;比上年决算数0.00万元,增加0.00万元,全年使用财政拨款安排0(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:本单位没有因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行维护费支出预算为9.00万元,支出决算为8.47万元,比上年决算数8.75万元,减少0.28万元,下降3.20%,其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年预算数为0.00万元,完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是:本单位没有公务用车购置支出;比上年决算数增加0.00万元。原因是:本单位没有公务用车购置支出。

公务用车运行费支出8.47万元,全年预算数为9.00万元,完成全年预算的94.11%,预决算存有差异原因是:强化公务用车成本管控;比上年决算数减少0.28万元。原因是:强化公务用车成本管控。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4.00辆,全年运行费支出8.47万元。

(三)公务接待费支出预算为2.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,预决算存有差异原因是:从严压减公务接待相关支出;比上年决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:从严压减公务接待相关支出。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为190.37万元,支出决算118.35万元,完成年初预算的62.17%,预决算存有差异原因是:落实过紧日子要求,强化日常开支刚性管控。比上年决算数113.90万元,增加4.45万元,增长3.91%,主要原因是:刚性日常开支的合理增长。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额212.25万元,其中:政府采购货物支出8.54万元、政府采购工程支出201.38万元、政府采购服务支出2.33万元。授予中小企业合同金额60.88万元,占政府采购支出总额的28.68%,其中:授予小微企业合同金额60.88万元,占授予中小企业合同金额的100.00%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆;单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目24个,共涉及一般公共预算财政拨款1885.59万元,占一般公共预算项目支出总额的43.33%,从评价情况来看项目预算执行情况良好,较好达到年度绩效目标,基本完成绩效产出指标,取得了良好的社会效益,服务对象满意度调查反映良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

经我部门对照年初设定的绩效目标自评,24个项目评为一等,占项目总数比例100%;0个项目评为二等,占项目总数比例0%。自评发现存在问题主要是预算不够科学。主要原因是编制预算人员对于业务开展情况把握不准。下一步我部门将合理预测业务开展情况,科学编制预算。


第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。