南宁市西乡塘区金陵镇人民政府2025年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2025-03-28 16:20     撰稿人:     来源:金陵镇政府


目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)主要职责

(二)2025年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

第二部分:2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:南宁市西乡塘区金陵镇人民政府2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

十五、部门整体绩效表(预算公开15表)


第一部分:部门概况

一、南宁市西乡塘区金陵镇人民政府及所属单位主要职责和2025年主要工作任务

(一)主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,领导和制定本地的经济和社会发展规划,并组织、协调、督促各部门的工作实施,加强对行政和经济的组织领导。

2.组织乡镇所属党员、干部、群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想,学习党的路线、方针、政策,学习科学、文化、业务知识,不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设,增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用,团结党内外的干部和群众,完成所担负的工作任务。

3.负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理,教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

4.按照全面从严治党的要求,搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。

5.负责做好镇、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

6.领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织,依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。

7.领导和监督、检查所属各职能部门和村委的工作。

8.管理辖区内经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

9.保护国有财产和群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产:组织协调、处理土地、山林、水利、民事纠纷,维护社会秩序,保障公民的合法权利;保障各种经济组织的合法权益。

10.完成上级交给的其他工作任务。

(二)2025年主要工作任务

1.着力抓项目积蓄动能,加快构建现代化产业体系。聚力项目建设,统筹推进28个重大项目;聚力工业扩量提质,引导各类优质资源要素向工业集聚;聚力招商引资,进一步主动出击,联合行业主管部门,吸引优质客商入驻,激发投资活力;聚力完善园区优结构,重点培育一批智慧物流、新型管材、文旅康养、职业教育、光伏发电等新兴产业,逐步建设城区产业园区核心区。

2.着力抓一产夯实基础,推动乡村振兴质效齐升。持续巩固脱贫成果,通过强化“三线预警”监测、健全低收入群体动态监测机制等扎实健全防止返贫监测机制。推进优势特色农产品全产业链建设,促进农文旅结合。

3.力抓民生增进福祉,提高宜居宜业宜游水平。强化民生关怀,落实困难人员救助政策,强化基础设施建设,厚植绿色发展底线,加快推进乡村文化现代化。

4.着力抓安全守牢底线,持续巩固幸福安定局面。优化乡村治理结构,充分发挥专职网格员的作用。加强基层法治队伍建设,帮助群众解决实际问题。坚持和发展新时代“枫桥经验”,加强矛盾纠纷源头治理和多元解纷机制,畅通群众反映问题渠道。进一步规范信访工作秩序,逐级走访。

5.聚焦党的建设,纵深推进全面从严治党。旗帜鲜明加强党的政治建设,持续筑牢基层战斗堡垒,坚持党管干部原则,坚定不移以严的基调强化正风肃纪

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

金陵镇共有13个预算单位,按单位性质分为行政单位1个(其内设有党政办、民政办、组委办、宣传办、统计办、振兴办等),事业单位12个;按经费管理方式分为全额拨款单位9个,差额拨款单位4个;按事业单位分类改革类别分为行政类1个,公益一类8个,公益二类4个

2.所属单位

本部门所属单位有13个:金陵镇人民政府本级及隶属二级预算单位12个。组成的预算单位为:金陵镇人民政府本级(行政全额拨款行政类单位)、金陵镇文化体育和广播影视站(事业全额拨款公益一类单位)、金陵镇社会保障服务中心(事业全额拨款公益一类单位)、南宁市西乡塘区金陵镇农林水利综合服务中心(事业全额拨款公益一类单位)、金陵镇卫生和计划生育服务所(事业全额拨款公益一类单位)、南宁市西乡塘区金陵镇乡村建设综合服务中心(事业全额拨款公益一类单位)、南宁市西乡塘区金陵镇退役军人服务站(事业全额拨款公益一类单位)、南宁市西乡塘区金陵镇社会治安综合治理中心(事业全额拨款公益一类单位)、金陵镇水产畜牧兽医站(事业全额拨款公益一类单位)、金陵电灌管理站(事业差额拨款公益二类单位)、那龙电灌管理站(事业差额拨款公益二类单位)、定龙水库管理所(事业差额拨款公益二类单位)、流江电灌管理站(事业差额拨款公益二类单位)

(二)部门预算单位构成

1.603001金陵镇人民政府(一级预算单位)

2.603003金陵镇文化体育和广播影视站(二级预算单位)

3.603004金陵镇社会保障服务中心(二级预算单位)

4.603006金陵镇卫生和计划生育服务所(二级预算单位)

5.603007金陵镇乡村建设综合服务中心(二级预算单位)

6.603008金陵镇水产畜牧兽医站(二级预算单位)

7.603009金陵电灌管理站(二级预算单位)

8.603010那龙电灌管理站(二级预算单位)

9.603011定龙水库管理所(二级预算单位)

10.603012流江电灌管理站(二级预算单位)

11.603016金陵镇社会治安综合治理中心(二级预算单位)

12.603018金陵镇退役军人服务站(二级预算单位)

13.603019金陵镇农林水利综合服务中心(二级预算单位)


第二部分:南宁市西乡塘区金陵镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算4972.39万元,同比增加106.76万元,增长2.19%2025年一般公共预算收入预算4972.39万元,比2024年预算4765.63万元增加206.76万元,同比增长4.34%。收入预算增的主要原因是:社区人员(含正职、副职、委员、一般社工)经费、环境卫生保洁巡查整治队、村(坡)级保洁员工资等预算收入增加。2025年一般公共预算支出预算4972.39万元,2024年预算4765.63万元增加206.76万元,同比增长4.34%。支出预算增的主要原因是:社区人员(含正职、副职、委员、一般社工)经费、环境卫生保洁巡查整治队、村(坡)级保洁员工资等预算支出增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2025收入总预算4972.39万元,同比增加106.76万元,同比增长2.19%。其中:

1.一般公共预算拨款收入4972.39万元

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元

5.单位资金预算拨款收入0.00万元

三、部门支出预算总体情况说明

2025支出总预算4972.39万元,同比增加106.76万元,增长2.19%其中:基本支出3727.76万元,占支出总预算74.97%同比增加256.28万元,增长7.38%;项目支出1244.63万元,占支出总预算25.03%同比减少149.52万元下降10.72%

1.按支出功能分类科目划分10类,其中:

(1)农林水支出2062.01万元,占支出总预算41.47%,比上年增加247.35万元,增长13.63% ,主要原因是:聘用人员(机关聘用)经费2024年由金陵镇人民政府做预算而2025年统一由农林水利综合服务中心做预算放在事业运行科目下支出。

(2)文化旅游体育与传媒支出31.43万元,占支出总预算0.63% ,比上年增加0.21万元,增长0.67% ,主要原因是:文化体育和广播影视站人员工资福利支出提高。

(3)一般公共服务支出1368.09万元,占支出总预算27.51% ,比上年增加223.77万元,增长19.55% ,主要原因是:社区人员(含正职、副职、委员、一般社工)经费预算支出增加且2024年放在社会保障和就业支出科目下而本年度放在一般公共服务支出科目下支出;环境卫生保洁巡查整治队、村(坡)级保洁员工资预算支出增加且2024年放在城乡社区支出科目下而本年度放在一般公共服务支出科目下支出。

(4)卫生健康支出431.41万元,占支出总预算8.68% ,比上年减少87.42万元,下降16.85% ,主要原因是:用于计生专干经费预算支出减少。其中用于计划生育事务230.18万元,行政事业单位医疗201.23万元。

(5)城乡社区支出236.31万元,占支出总预算4.75% ,比上年减少80.08万元,下降25.31% ,主要原因是:环境卫生保洁巡查整治队、村(坡)级保洁员工资项目2024年放在城乡社区支出科目下而本年度放在一般公共服务支出科目下支出。

(6)社会保障和就业支出570.85万元,占支出总预算11.48% ,比上年减少166.96万元,下降22.63% ,主要原因是:社区人员(含正职、副职、委员、一般社工)经费2024年放在社会保障和就业支出科目下而本年度放在一般公共服务支出科目下支出。

(7)公共安全支出44.54万元,占支出总预算0.90% ,比上年增加14.73万元,增长49.41% ,主要原因是:严重精神病障碍患者监护人以奖代补经费、金陵镇平安视频监控采购款项目预算支出增加。

(8)住房保障支出212.74万元,占支出总预算4.28% ,比上年减少59.85万元,下降21.96% ,主要原因是:公积金计提基数的下降等。

(9)交通运输支出10.00万元,占支出总预算0.20% ,比上年增加10.00万元,增长100% ,主要原因是:上年度无该项预算。

(10)节能环保支出5.00万元,占支出总预算0.10% ,比上年增加5.00万元,增长100% ,主要原因是:上年度无该项预算。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算

其中:

(1)商品和服务支出309.05万元,占基本支出总预算8.29% ,

比上年减少16.45万元,减少5.05% ,主要原因是:因机构改革,金陵镇财政所撤销,公用经费支出预算减少。

(2)工资福利支出3291.09万元,占基本支出总预算88.29% ,

比上年增长386.58万元,增长13.31% ,主要原因是:人员工资福利提高。

(3)对个人和家庭的补助127.62万元,占基本支出总预算3.42% ,

比上年减少113.85万元,减少47.15% ,主要原因是:2024年村干(含正职、副职、委员、半定工)经费放在生活补助经济分类下而2025年放在其他工资福利支出经济分类科目下,故预算支出减少。

2)项目支出预算

其中:

(1)资本性支出(基本建设)25.00万元,占项目支出总预算2.01% ,

比上年减少15.83万元,减少38.77% ,主要原因是:本年度主要用于农村基础设施管护体制改革项目支出及2020年第二批脱贫攻坚建档立卡贫困户房屋修缮资金支出。

(2)对个人和家庭的补助41.58万元,占项目支出总预算3.34% ,

比上年减少752.96万元,减少94.77% ,主要原因是:2024年离任村干经费及环卫工人工资放在生活补助科目下而2025年放在其他工资福利支出经济分类科目下,故预算支出减少。

(3)工资福利支出607.76万元,占项目支出总预算48.83% ,

比上年增长594.12万元,增长4355.72% ,主要原因是:2024年村干(含正职、副职、委员、半定工)经费、离任村干经费及环卫工人工资放在生活补助科目下而2025年放在其他工资福利支出经济分类科目下。

(4)商品和服务支出326.10万元,占项目支出总预算26.20% ,

比上年增长98.36万元,增长43.19% ,主要原因是:2025年委托业务费、环卫车辆运行维护费等预算支出增加。

(5)资本性支出244.20万元,占项目支出总预算19.62% ,

比上年减少73.20万元,减少23.06% ,主要原因是:2025年减少三联村录开坡饮水安全巩固提升工程项目及兴贤村言屋坡3队饮水安全工程项目预算支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025财政拨款收支总预算4972.39万元增加106.76万元,同比增长2.19%

2025年部门财政拨款收入预算情况

2025部门财政拨款收入预算4972.39万元,其中:一般公共预算收入预算4972.39万元,政府性基金预算收入预算0.00万元,国有资本经营预算收入预算0.00万元。

2025年部门财政拨款支出预算情况

2025部门财政拨款支出预算4972.39万元,其中:一般公共预算支出预算4972.39万元,政府性基金预算支出预算0.00万元,国有资本经营预算支出预0.00万元

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出4972.39万元,其中:基本支出3727.76万元,项目支出1244.63万元。具体支出预算如下:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出预算1057.34万元,主要用于:金陵镇机关单位人员工资发放和业务开展所需经费支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算80.84万元,主要用于:金陵镇政协事务支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出预算4.86万元,主要用于:专职化网格员工作补贴。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)支出预算36.91万元,主要用于:离任村干经费。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出预算31.36万元,主要用于:金陵镇脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村补助与两新组织兼党组织书记补贴等。

一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)支出预算156.78万元,主要用于:社区人员(含正职、副职、委员、一般社工)经费支出。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)支出预算44.54万元,主要用于:南宁市西乡塘区金陵镇社会治安综合治理中心人员工资发放和业务开展所需经费支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)支出预算31.43万元,主要用于:金陵镇文化体育和广播影视站的人员和公用经费支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)支出预算48.00万元,主要用于:金陵镇社会保障服务中心的人员和公用经费支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)支出预算10.00万元,主要用于:社区办公经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算26.07万元,主要用于:金陵镇本级改革前获得荣誉改革后退休人员退休补贴、退休人员生活补助及物业服务补贴等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算71.23万元,主要用于:金陵镇各事业单位改革前获得荣誉改革后退休人员退休补贴、退休人员生活补助及物业服务补贴、遗属生活补助等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算262.39万元,主要用于:本镇机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算134.94万元,主要用于:金陵镇机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)支出预算18.06万元,主要用于:金陵镇退役军人服务站人员工资福利和公用经费支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出预算0.16万元,主要用于:金陵镇社会治安综合治理中心工伤保险和失业保险缴费支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出预算230.18万元,主要用于:金陵镇卫生和计划生育服务所人员、计生专干、离任专干等工资性支出等。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算45.72万元,主要用于:金陵镇机关单位在职医疗保险支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算65.67万元,主要用于:金陵镇各事业单位在职医疗保险支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算89.78万元,主要用于:金陵镇各行政事业单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出预算0.05万元,主要用于:金陵镇政府后勤服务控制数人员大病医疗统筹及金陵镇社会治安综合治理中心在职人员大病医疗统筹缴费支出。

节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)支出预算5.00万元,主要用于:金陵镇禁燃烧秸秆智能化视频监管系统建设经费。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出预算106.13万元,主要用于:金陵镇乡村建设综合服务中心人员经费和公用经费的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出预算55.00万元,主要用于:垃圾转运费支出。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出预算75.18万元,主要用于:环卫工人工资性支出及农村生活污水处理费支出。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)支出预算508.01万元,主要用于:金陵镇农林水利综合服务中心、水产畜牧兽医站人员和公用经费的支出。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)支出预算103.23万元,主要用于:那龙水厂编外人员工资福利支出及公用经费支出等。

农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)支出预算448.10万元,主要用于:金陵电灌站、那龙电灌站、定龙水库管理所、流江电灌站人员工资和公用经费支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)支出预算244.20万元,主要用于:农村公益事业财政奖补项目支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出预算732.74万元,主要用于:金陵镇14个村委公用经费的支出、在职离任村干部的工资性支出及村干部业绩开合奖励报酬支出和村党支部书记的补助支出等。

农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)支出预算20.00万元,主要用于:农村公共基础设施管护体制改革项目支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)支出预算3.00万元,主要用于:农村公益事业财政奖补项目办公费支出。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出预算2.73万元,主要用于:定龙水库管理所雇佣人员工资福利支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)支出预算10.00万元,主要用于:村道日常养护经费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算207.74万元,主要用于:金陵镇各预算单位为职工缴纳的住房公积金单位部分。

住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)支出预算5.00万元,主要用于:2020年第二批脱贫攻坚建档立卡贫困户房屋修缮资金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出3727.76万元,其中:

1、人员经费3418.70万元其中:

(1)工资福利支出3291.09万元,主要用于:金陵镇各单位人员工资、津补贴、社保医保缴费支出等。占基本支出88.29%,同比增加386.58万元,增长11.14%,增长的主要原因是人员工资福利支出、社保医保缴费基数提高

(2)对个人和家庭的补助127.62万元,主要用于:村级保洁员、坡(屯)级保洁员、环境卫生巡查员补助、退休人员生活补助支出等。占基本支出3.42%,同比减少113.85万元,下降3.28%

2、公用经费309.05万元,主要用于:金陵镇各单位日常办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费支出等。占基本支出8.29%,同比减少16.45万元,下降0.47%

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15.40万元,同口径比2024年减少0.50万元下降3.14%,具体如下:

1.因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元,与上年持平

2.公务接待费2025年预算安排10.00万元,比上年减少0.50万元,下降4.76%减少的主要原因是严格控制“三公”经费开支

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排5.40万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%其中:

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元,与上年持平

公务用车运行维护费2025年预算安排5.40万元,与上年持平

八、政府性基金预算支出情况说明

部门2025年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

部门2025年无国有资本经营预算

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2025部门机关运行经费预算309.05万元(部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2024预算325.50万元,减少16.45万元,下降5.05%减少的原因主要是:因机构改革金陵镇财政所撤销,故公用经费支出预算减少

(二)政府采购情况

2025年安排政府采购预算0.50万元,同比增加0.50万元,100%,原因主要是:金陵镇卫生和计划生育服务所增加复印纸及财产保险服务采购预算支出。其中,货物项目采购预算0.3万元,占政府采购预算的60%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0.2万元,占政府采购预算的40%。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目服务。

(四)国有资产占用情况

截至20241231日,本部门固定资产总值1648.81万元,其中房屋和构筑物数量19932.2平方米,价值838.04万元;家具和用具数量701个,价值93.08万元;设备数量1041个,价值711.70万元,其中车辆37辆,其中:省级领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车32辆,其他用车主要是保洁电动三轮车,单位价值200万元以上大型设备0台(套);图书和档案数量3个,价值5.99万元。本部门无形资产数量27项,价值7.49万元,其中其他计算机软件数量12个,价值3.31万元;取水权1项,价值1.00万元;应用软件14个,价值4.18万元。

(五)预算绩效管理情况

1.部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,32项目,涉及金额1244.63万元,其中:1244.63万元属于一般公共预算支出。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

村委(含正职、副职、委员、半定工)基本经费报酬

246.62

保障村干工资福利待遇。

环境卫生保洁巡查整治队、村(坡)级保洁员工资

259.20

通过对金陵镇辖区内进行环境卫生保洁,环境卫生得到进一步改善。

3. 部门整体支出绩效目标内容详见附件

本部门整体支出绩效目标内容详见附件部门预算公开表表15

(六)涉密事项处理说明

部门预算未含有涉密事项。


第三部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分:南宁市西乡塘区金陵镇人民政府2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算(预算公开13表)

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

十五、部门整体绩效表(预算公开15表)

上述报表详见附件。