衡阳街道办事处
2021年部门预算及“三公”经费预算
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)主要职责
(二)2021年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
(二)部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年部门收支预算总体情况
(一)2021年部门收入预算总体情况
(二)2021年部门支出预算总体情况
二、2021年部门财政拨款收支预算情况
(一)2021年部门财政拨款收入预算情况
(二)2021年部门财政拨款支出预算情况
三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况
(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
(二)政府采购情况
(三)政府购买服务情况
(四)国有资产占用情况
(五)预算绩效管理情况
(六)涉密事项处理说明
五、名词解释
附件
第一部分:部门概况
一、衡阳街道办事处及所属单位主要职责和2021年主要工作任务
(一)主要职责
衡阳街道的主要职责是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,开展爱国卫生运动、社区建设工作;指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;会同有关部门做好本辖区综治、信访、人口和计划生育工作、维稳等工作;会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作等。劳保所基本职能:建立街道、社区劳动保障信息平台,做好《再就业优惠证》的核发和下岗失业人员管理工作;负责接收和管理转入社区退休人员及其人事档案和组织关系;协助有关部门在退休人员中建立健全党组织,开展文体活动;走访慰问孤老、因病住院退休人员,协助家属料理去世退休人员的后事;负责劳动保障统计调查等工作;在各级劳动保障行政部门及劳动保障监察机构的指导下,配合做好辖区内的劳动保障监察工作;依法调解劳动人事争议,负责本区域内劳动人事法律法规和相关政策宣传和解释工作;承担城乡居民社会养老保险经办的业务。
(二)2021年主要工作任务
2021年,在城区党委、政府的正确领导下,街道继续坚持稳中求进的总基调、团结协作、攻坚克难、奋勇争先、力求实效,统筹推进各项工作高效有序开展。一是坚持党建引领,扎实推进“两委”换届选举工作。深入贯彻学习十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,充分发挥好党组织把关作用,严格落实“联审”制度,防止不符合条件的人进入“两委”班子,切实把考察工作做深、做细、做实。准确掌握选情动态,确保换届风清气正,为“两委”换届选举工作提供坚实有力的保障。二是巩固创城工作成果。注重联系实际,巩固深化、总结运用,将创城工作常态化,认真贯彻《公民道德建设实施纲要》和社会主义核心价值观,深入推进公民思想道德建设,完善未成年人思想道德建设,充分发挥雷锋志愿服务工作站作用。不断优化宣传教育机制,巩固窗口服务机制,巩固提升社区治理水平。三是全力推进项目建设。加快友爱北路45号广西建工集团联建公司住宅楼建设项目、北大路区机电旧改项目筹建步伐,争取下半年入库被服厂旧改项目、秀厢村三组桃林商业大厦两个固投项目。服务好北大客运中心片区项目、正恒国际二期、丽原“阳光城·檀悦”项目、正合家具城升级改造项目、古汇公寓、南铁北二区旧改等在建项目,为项目早日建成投产提供保障。四是用心为民服务。严格落实健身路径、环境治理、道路建设等各项惠民利民工程,加大低保扩面工作力度,重民生、系民情、解民忧,加强社会保障,做好服务民生大计工作。五是加强综合管理。深化网格管理,细化责任落实,加强安全生产,部门联动协作,常态化、优质化、高效化的持续深入开展扫黑除恶专项斗争工作、禁毒、美丽大行动等综合管理工作,共同推进辖区和谐稳定。六是加强垃圾分类工作力度。认真贯彻《南宁市生活垃圾分类管理条例》,将宣传教育作为未来5年内开展垃圾分类工作的重点,以党员干部教育为切入点,以点带面辐射至居民群众中。同时进一步推进居住小区垃圾分类设施的配置工作。
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
1.本级单位和内设机构
机关本级和二层机构党群服务中心,下辖11个社区,2个村。
本级单位的单位性质:行政机关;经费管理方式:全额拨款;内设机构:公共管理办公室、公共服务办公室、关工委办公室、党政综合办公室、基层党建办公室、司法所等。
2.所属单位
所属单位1个,名称:衡阳街道办事处党群服务中心;单位性质:事业;经费管理方式:全额拨款。
(二)部门预算单位构成
1.136 西乡塘区人民政府衡阳街道办事处(一级预算单位)
2.13601 西乡塘区人民政府衡阳街道办事处本级(二级预算单位)
3.13602 西乡塘区人民政府衡阳街道办事处党群服务中心(二级预算单位)
三、编制现状和人员构成
(一)编制现状
机关本级及劳保所人员编制数22人(行政编14人,事业编8人)。
(二)人员构成
实有数522人,其中:
机关本级行政在职在编数14人;
劳保所事业在职在编8人,退休3人;
聘用人员500人(包括社工、网格员、临时聘用人员、党建组织员、市容联防队员、城管协管员、在职村干等)。
第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年部门收支预算总体情况
(一)2021年部门收入预算总体情况
2021年收入总预算3376.41万元,同比增加190.24万元,同比增长5.97 %。其中:
1、一般公共财政预算拨款3376.41万元,同比增加190.24万元,同比增长5.97 %。
2、上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0 %;其中:其他结转0万元,同比减少0万元,下降0 %。
2021年收入预算总体增加(减少)的主要原因:因机构改革,原有的办公楼不足以容纳,需新增办公楼及办公设备,租金增加;增设机构,在编人员增长以及人员福利提升等。
(二)2021年部门支出预算总体情况
2021年支出总预算3376.41万元,其中:基本支出3042.31万元,占支出总预算90.10 %,同比增加197.56万元,增长6.95 %;项目支出334.10万元,占支出总预算9.90 %,同比减少7.33万元,减少2.15 %。支出增长的主要原因是人员待遇增加,压缩项目资金。
1.按支出功能分类科目划分,共分为10类,其中:
(1)一般公共服务支出503.96 万元,占支出总预算的14.93 %,同比减少141.35万元,减少21.90 %;主要用于要用于街道本级和二层单位劳保所的公务员、事业编、党建组织员、统计专职工作人员和社区统计协管员等的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费,以及各项事务支出等。
(2)公共安全支出7.34万元,占支出总预算的.22 %,同比增加7.34万元,增长100 %;主要用于禁毒工作支出及精神病障碍患者以奖代补工作支出。
(3)文化旅游体育与传媒科目4.81万元,占支出总预算的0.14%,同比增加4.81万元,增长100%,支出增加的主要原因是用于村级综合性文化服务中心文化专管员及运行管理费支出 。
(4)社会保障和就业类科目1822.86万元,占支出总预算的53.99%,同比增长352.36万元,上升23.96 %,主要用于本级和二层机构在编人员和退休人员、社区专职工作人员、居家养老人员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出;11个社区年办公室经费、残疾人项目费用、及社区老居委会退休人员养老金差额补助支出等。
(5)卫生健康支出296.18万元,占支出总预算的8.77 %,同比减少33.82万元,减少8.90 %;主要用于流动协管员和基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出;流动协管员基本办公费支出;街道本级和所属二层单位医疗支出;以及公共卫生服务项目的支出。
(6)城乡社区支出615.39万元,占支出总预算的18.23 %,同比增加12.98万元,增加2.15 %;主要用于市容整治联防队员、城管协管员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出、村清理小广告人员补助等支出;市容整治联防队员、城管协管员的高温补贴、开展整治五乱、临时摆卖街管理、美丽南宁.整洁畅通有序大行动工作等支出。
(7)农林水支出84.39万元,占支出总预算的2.50 %,同比减少2.85万元,减少3.27 %;主要用于在职村干、离任村干补助和村委办公费等支出
(8)住房保障支出32.00万元,占支出总预算的0.95 %,同比增加7.5万元,增加3.06%。主要用于按照国家统一规定,为街道办本级和所属二层单位在职在编公务员、事业编人员计缴的住房公积金。
(9)灾害防治及应急管理支出支出5.89万元,占支出总预算的0.17%,同比增加0.98万元,增加19.96 %;主要用于安全生产监督人员补贴和微型消防站支出。
(10)其他支出3.60万元,占支出总预算0.11%,同比减少1.4万元,减少280%。主要用于微型消防站人员支出。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算3042.31万元,占支出总预算的90.10 %,同比增加431.3万元,增长15.16 %。其中:
①工资福利支出2894.49万元,占基本支出预算的95.14 %,同比增加283.48万元,增长10.86 %。主要用于公务员、事业编和聘用人员的工资福利支出。
②商品和服务支出129.28万元,占基本支出预算的4.25 %,同比减少3.52万元,减少2.65 %。主要用于保证本级、劳保所和下辖11个社区、2个村正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、公务接待、公车运行维护等基支出。
③对个人和家庭的补助18.54万元,占基本支出预算的0.61%,同比减少82.4万元,减少81.63 %。主要用于事业单位离退休人员的工资发放、公务员医疗补助和退休村干部及计生专干补助等。
(2)项目支出预算334.10万元,占支出总预算的9.90 %,同比减少7.33万元,减少2.15 %。其中:
①工资福利支出1.71万元,占项目支出预算的0.51 %,同比增加1.71万元,增长100 %。主要用于村级综合性文化服务中心文化专管员补助及事业人员表彰支出。
②商品和服务支出235.91万元,占项目支出预算的 70.61%,同比减少17.84万元,减少7.03 %。主要用于保障街道本级及所属二层单位履行职能,用于专项业务工作方面的经费支出。
③对个人和家庭的补助83.75万元,占项目支出预算的2.48 %,同比增加27.74万元,增长49.53 %。主要用于要用于保障街道本级及所属二层单位履行职能而发生的各项支出。如办公楼租金,辖区社区办公室租用租金等。
二、2021年部门财政拨款收支预算情况
(一)2021年部门财政拨款收入预算情况
2021年部门财政拨款收入预算3376.41万元,其中:一般公共预算收入预算3376.41万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元,上年结余预算收入0万元。
本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。
(二)2021年部门财政拨款支出预算情况
2021年部门财政拨款支出预算3376.41万元,其中:一般公共预算支出预算3376.41万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:
1.一般公共预算支出预算。
(1)一般公共服务支出2010301政府办公厅(室)及相关机构事务预算数为190.94万元,其中:基本支出预算190.94万元,主要用于:街道本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(2)一般行政管理事务支出2010302(类)政协事务(款)行政运行(项)预算数为80.68万元。其中:项目支出预算80.68万元。主要用于:主要用于街道办为完成各项业务工作任务、保障街道事业发展而发生的项目支出,如街道办公楼租金支出,下辖区社区租用办公室租金支出等。
(3)一般行政管理事务支出2010507专项普查活动支出9万元,其中,项目支出预算9.00万元。主要用于七人普正式普查登记阶段工作经费的支出。
(4)一般行政管理事务支出2010599其他统计信息事务支出60.58万元,其中,基本支出预算60.58万元。主要用于街道统计专职工作人员和社区统计协管员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出。
(5)一般行政管理事务支出2011199其他纪检监察事务支出24.47万元,全部是项目支出预算。用于街道廉洁工作站工作经费及纪检工作日常支出。
(6)一般行政管理事务支出2012999其他群众团体事务支出11.23万元,其中:基本支出预算4.93万元。主要用于街道青少年工作人员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出。项目支出6.30万元,主要用于街道青少年日常工作支出和街道妇联日常工作支出。
(7)一般行政管理事务(组织事务)2013202支出2.15万元,其中:项目支出预算2.15万元。主要用于农村党员干部教育培训经费支出。
(8)一般行政管理事务支出2013299其他组织事务支出124.91万元,其中:基本支出预算73.42万元,项目支出预算51.49万元。主要用于党建组织员的基本工资、津补贴、社保费缴纳、住房公积金、社区党员活动经费和农村党员活动经费及村党组织服务群众专项经费支出。
(9)2049999其他公共安全支出7.34万元,其中:项目支出预算7.34万元。主要用于严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费支出及维稳安全日常办公支出。
(10)2070199其他文化和旅游支出4.81万元,其中,项目支出预算4.81万元,主要用于村级综合性文化服务中心文化专管员及运行管理支出。
(11)社会保障和就业支出2080105劳动保障监察70.68万元,其中:基本支出预算为70.53万元,主要用于所属二层单位衡阳劳动保障事务所为保证日常运转发生的基本支出及。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出预算为0.15万元,主要用于事业单位人员表彰支出。
(12)社会保障和就业支出2080109社会保险经办机构支出25.04万元,其中:基本支出预算25.04万元,主要用于二层单位衡阳党群服务中心医保专管员和新农保专职工作人员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出。
(13)社会保障和就业支出2080208基层政权和社区建设支出1625.88万元,其中,基本支出预算1603.20万元,项目支出预算22.68万元。基本支出预算主要用于11个社区全年办公经费;社区专职工作人员及禁毒工作人员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出。项目支出预算用于社区惠民工程款支出。
(14)社会保障和就业支出2080299其他民政管理事务支出34.77万元,基本支出预算34.77万元。主要用于社区居家养老专职工作人员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出。
(15)社会保障和就业支出2080502事业单位离退休支出2.38万元,全部是基本支出预算。主要用于所属二层单位衡阳劳保所基本养老保险等方面的基本支出。
(16)社会保障和就业支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出21.33万元,全部是基本支出预算。主要用于本级及所属二层单位衡阳劳保所职业年金方面的基本支出。
(17)残疾人事业支出2081199其他残疾人事业支出0.11万元,其中:项目支出预算0.11万元,主要用于残疾人托阳光家园计划补助项目需要经费支出。
(18)卫生健康支出2100102一般行政管理事务(卫生健康管理事务)支出0.74万元,全部是项目支出,主要用于基本公共卫生服务项目宣传支出。
(19)卫生健康支出2100408基本公共卫生服务支出4.16万元,全部是项目支出,主要用于基本公共卫生服务项目支出。
(20)卫生健康支出2100409重大公共卫生服务支出2.20万元,全部是项目支出,主要用于艾滋病防治工作项目支出。
(21)计划生育事务2100717计划生育服务支出197.43万元,其中:基本支出预算187.11万元,主要用于流动人口协管员工作经费、工资性支出、本级和二层独生子女费支出。项目支出预算10.32万元,主要用于辖区村居民独生子女保健费,卫生健康基层工作经费支出。
(22)卫生健康支出2101101行政事业单位医疗支出12.10万元,全部是基本支出预算。是根据南宁市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
(23)卫生健康支出2101102事业单位医疗支出5.17万元,全部是基本支出预算。是根据南宁市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
(24)卫生健康支出2101103公务员医疗补助支出21.95万元,全部是基本支出预算。是根据南宁市统一规定,按行政机关和事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
(25)城乡社区支出2129999其他城乡社区管理事务支出615.39万元,其中,基本支出预算539.42万元,项目支出预算75.96万元。基本支出预算用于市容整治联防队员、城管协管员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出;村清理小广告人员补助等支出。项目支出预算用于市容整治联防队员、城管协管员的高温补贴、开展整治五乱、临时摆卖街管理、美丽南宁.整洁畅通有序大行动工作等支出。
(26)农林水支出2130705对村民委员会和村党支部的补助87.39万元,全部是基本支出预算。主要用于在职村干、离任村干补助和村委办公费等支出。
(27)住房保障支出2210201住房公积金32万元,全部是基本支出预算,主要用于按照国家统一规定,为街道办本级和所属二层单位在职在编公务员、事业编人员计缴的住房公积金。
(28)灾害防治及应急管理支出2240199其他应急管理事务4.93万元,全部是基本支出预算。主要用于街道安监员工资支出。
(29)消防事务2240204消防应急救援支出0.96万元,其中:项目支出预算为0.96万元,主要用于微型消防站日常工作支出。
(30)其他支出2299999其他支出3.60万元,其中:项目支出预算为3.60万元,主要用于微型消防站人员支出。
2.政府性基金预算支出预算。
本部门无政府性基金预算支出
3.国有资本经营预算支出预算。
本部门无国有资本经营预算支出
三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况
(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.15万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算6.15万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。(对于非一般公共预算“三公”经费支出预算,请简要说明资金来源)。
(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2021年一般公共预算“三公”经费支出预算6.15万元,比2020年预算万元增加2.27万元,同比增长58.50%。其中:
1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,2020年预算0万元。与2020年持平。
2.公务接待费2021年预算1.50万元,2020年预算1.50万元,与2020年持平。
3.公务用车购置费2021年预算0万元,2020年预算0万元,与2020年持平。
4.公务用车运行维护费2021年预算0万元,2020年预算0万元,与2020年持平。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
2021年本部门机关运行经费预算129.28万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2020年预算减少3.52万元,下降2.65%,减少的原因主要是:开源节流,减少支出。
(二)政府采购情况
本部门无政府采购项目。
(三)政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
(四)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆,本部门及二层机构总资产为73.21万元,其中流动资产7.34万元,固定资产65.87万元。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(五)预算绩效管理情况
2021年纳入预算绩效目标管理的项目5个,涉及金额96.84万元,其中:一般公共预算支出96.84万元。…纳入预算绩效目标管理的项目如下:
1.衡阳街道2021年部门业务费30万元,全部为一般预算拨款。
2.2020-C1503衡阳街道2020年新冠肺炎疫情防控临时性工作补助经费32.40万元,全部为一般预算拨款。
3.2020-C1491衡阳街道网格化管理中心监控维修及安装 调试经费13.17万元,全部为一般预算拨款。
4.2020-F061衡阳街道2019年公开招标A、B环境治理经费11.27万元,全部为一般预算拨款。
5.2020-D1119衡阳街道“美丽南宁整治畅通有序大行动”专项整治工作经费10万元,全部为一般预算拨款。
部门整体支出绩效目标:
(附2021年度部门整体支出绩效目标申报表)
2021年部门财政拨款收入预算3376.41万元,其中:一般公共预算收入预算3376.41万元。2021年支出总预算3376.41万元,其中:基本支出3042.31万元,项目支出334.10万元。
在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:
目标1:通过开展禁毒、维稳巡查及排查,达到特殊人员的基本稳控;对精神病患者持续开展上户访查,以奖代补,解决隐患问题;创建综治联调中心,力争在矛盾化解在基层;开展各项安全生产知识培训,以各种宣传手段及方式,提高群众安全意识、自保技能,力减安全生产事故。
目标2:依法保障妇女权益,宣传妇女保障权益法律法规,开展各类知识及技能培训,提高妇女自身能力,增强基层妇女组织履职能力,服务和保障妇女和儿童合法权益。
目标3:开展爱国卫生,公共场所除四害服务工程,有效防控媒介传染病发生和流行;开展计划生育和艾滋病预防宣传等日常必须工作,达到控制人口数量、改善人口结构,提高人口素质;对公共场所进行卫计监督巡查,推动基本公卫服务均等化。
目标4:开展党员培训,提高党员党性修养,强化党及党章、组织观念,同时推进和强化基层党组织的建设水平,扩展党的队伍,吸收优秀后备干部。建设统一战线及青少年教育学习基地,凝聚四方力量,强我中华民族。
目标5:持续开展警示宣传,牢固拒腐防变高压线;开展工作例会、培训,了解工作情况,解决问题,提高基层纪检干部素质修养业务能力;推广建立廉洁驿站,开展月接访活动、日常督查、中心工作督查等。
目标6:深入开展治理摊点乱摆、车辆乱停、垃圾乱扔、广告乱贴、工地乱象的整治工作,全年总督办件少于2020年,其中上级来文督办件少于190件,媒体督办件少于145件,群众满意率不少于95%,确保辖区美丽整洁畅通,人民群众满意。
目标7:开展思想引导教育,提升团组织引导力,加强基层团组织建设,提高组织凝聚力。做好服务平台搭建,提供组织服务力。
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||||||
(2021年度) | |||||||||||
填报单位(盖章): |
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衡阳街道办事处 |
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部门基本信息 |
单位名称 |
南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处 | |||||||||
通讯地址 |
南宁市西乡塘区友爱北路51号 | ||||||||||
单位预算绩效管理联系人 |
叶龙祥 |
联系电话 |
3818040 | ||||||||
人员编制数 |
22 |
实有人数 |
522 | ||||||||
单位职能 |
衡阳街道办事处是城区人民政府的派出机关,受城区人民政府领导,依据法律、法规、规章的规定或受城区人民政府依托,对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。街道办事处对辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作负总责。 | ||||||||||
单位年度收入预算(万元) | |||||||||||
收入合计 |
预算内拨款 |
非税收入 |
其他拨款 | ||||||||
3236.78 |
3236.78 |
|
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支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||
3236.78 |
2902.83 |
333.95 | |||||||||
其中 |
“三公”经费预算(万元) | ||||||||||
公务接待费 |
公务用车运行和购置费 |
因公出国(境)费 |
合计 | ||||||||
1 |
0 |
0 |
1 | ||||||||
部门 |
在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: 目标6:深入开展治理摊点乱摆、车辆乱停、垃圾乱扔、广告乱贴、工地乱象的整治工作,全年总督办件少于2020年,其中上级来文督办件少于190件,媒体督办件少于145件,群众满意率不少于95%,确保辖区美丽整洁畅通,人民群众满意。 目标7:开展思想引导教育,提升团组织引导力,加强基层团组织建设,提高组织凝聚力。做好服务平台搭建,提供组织服务力。 | ||||||||||
其中 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 | ||||||
部 |
目 |
产出指标 |
数量指标(工作量) |
1.全面宣传巡查、稳控人员人数;2.年度工作培训会次数及培训人员人次;3.各式宣传手册数量 |
1.518人;2.8次,培训人员达500人次;3.5000样 | ||||||
质量指标(工作质量) |
1.稳控人员在控率和及时率;2.宣传覆盖率 |
100% |
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时效指标 |
项目支出完成时间 |
2021年12月31日 |
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成本指标 |
财政投入资金 |
7.34万元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
提高社会和谐度,群众安全满意度。 |
群众满意度95% |
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环境效益指标 |
无 |
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可持续影响指标 |
提高社会和谐度,群众安全满意度。 |
群众满意度95% |
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目 |
产出指标 |
数量指标(工作量) |
举行妇女权益宣传活动,技能培训会,订制妇女报刊,增强基层级别履职能力。 |
宣传活动13次,技能培训1次。 |
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质量指标(工作质量) |
普及妇女保障知识,提高自保意识,增长技能,提高就业率。履职能力有提高。 |
宣传人数不少于1000人次,参加人数不少于50人次,培训人次不少13人。 |
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时效指标 |
项目支出完成时间 |
2021年12月31日 |
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成本指标 |
资产使用 |
1.8万元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
搞高妇女权益保障意识,就业率提高,基层服务能力提高。 |
群众满意度95% |
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环境效益指标 |
无 |
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可持续影响指标 |
提高社会和谐度,群众安全满意度。 |
群众满意度95% |
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目 |
产出指标 |
数量指标(工作量) |
1.开展各项宣传与讲座;2.除四害工程,巡查辖区公共场所 |
1.4场;2.辖区11个社区、2个村。 |
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质量指标(工作质量) |
提高健康知识知晓率 |
95% |
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时效指标 |
项目支出预算年末执行率 |
100% |
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成本指标 |
财政投入 |
7.1万元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
改善群众生活质量,保障人民群众身体健康 |
群众满意度95% |
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环境效益指标 |
无 |
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可持续影响指标 |
改善群众生活质量,保障人民群众身体健康 |
群众满意度95% |
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目 |
产出指标 |
数量指标(工作量) |
开展党员培训学习班次 |
不少于四期 |
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质量指标(工作质量) |
培训人员合规率 |
95% |
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时效指标 |
项目支出预算年末执行率 |
100% |
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成本指标 |
财政投入 |
7.15万元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
完善基层党组织建设,加强规范化建设,激发党员活力,促进民族团结。 |
得到保障 |
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环境效益指标 |
无 |
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可持续影响指标 |
完善基层党组织建设,激发党员活力,促进民族团结。 |
得到保障 |
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目 |
产出指标 |
数量指标(工作量) |
开展警示宣传活动,开展工作站工作例会、培训会,推广廉洁驿站,开展月接访活动、及日常督查工作。 |
辖区11个社区、2个村,活动4次以上,每月一次接访活动。 |
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质量指标(工作质量) |
普及廉洁防腐知识,强化拒腐防变意识,了解情况解决问题,提高基层理论素质修养型及业务能力。 |
宣传教育率达80%,建立秀灵南廉洁驿站。 |
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时效指标 |
项目支出完成时间 |
2021年12月31日 |
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成本指标 |
财政投入 |
24.47万元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
警示教育干部群众,牢固拒腐防变高压线。 |
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环境效益指标 |
无 |
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可持续影响指标 |
强化干部群众拒腐防变意识。 |
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目 |
产出指标 |
数量指标(工作量) |
治理辖区街区小巷,清理卫生死角,清运垃圾,减少督办件。 |
辖区11个社区、2个村、主干道,背街小巷。全年督办件少于上年数量 |
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质量指标(工作质量) |
整治五乱现象、垃圾清理及时 |
90% |
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时效指标 |
项目支出完成时间 |
2021年12月31日 |
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成本指标 |
财政投入 |
75.96万元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
五乱现象治理率 |
90% |
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环境效益指标 |
人居环境质量 |
达到考核标准 |
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可持续影响指标 |
辖区群众对五乱现象的抵制与防范意识程度 |
达标 |
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目 |
产出指标 |
数量指标(工作量) |
开展学习和主题教育活动,订制相关书籍组织培训。同时开展青少年服务系统活动及志愿服务。 |
辖区11个社区、2个村,活动6场,培训2场以上,服务活动15项,志愿活动8场。 |
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质量指标(工作质量) |
学习内容知晓率 |
95% |
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时效指标 |
项目支出完成时间 |
2021年12月31日 |
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成本指标 |
财政投入 |
4.5万元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
无 |
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环境效益指标 |
无 |
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可持续影响指标 |
持续扩大共青团组织在青年中的影响力,提高社会公众对共青团工作的认可度和满意度 |
得到保障 |
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(六)涉密事项处理说明
无
五、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。
(二)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(三)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2021年部门预算公开表(万元)_[136]西乡塘区人民政府衡阳街道办事处
西乡塘区衡阳街道办事处
2021年3月9日
公开方式:主动公开