南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2021年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2021-03-09 09:00     撰稿人:安吉街道     来源:安吉街道

南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2021年部门预算及“三公”经费预算


  

第一部分:部门概况

  1. 主要职能

(一)主要职责

(二)2021年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

(一)2021年部门收入预算总体情况

(二)2021年部门支出预算总体情况

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件


第一部分:部门概况

一、安吉街道办事处及所属单位主要职责和2021年主要工作任务

(一)主要职责

安吉街道办事处是城区人民政府的派出机关,受城区人民政府领导,依据法律、法规、规章的规定或受城区人民政府依托,对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。街道办事处对辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作负总责。

(二)2021年主要工作任务

要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。要树立项目化思维抓推进,把工作都具体化、项目化、清单化、责任化,要进一步明确发展定位,大力发展城市经济,持续释放新兴业态的创新活力,重点谋划做好发展总部经济、商圈经济和楼宇经济等文章,走依托有形市场带动无形市场发展相结合的路子。要进一步加大盘活存量资源利用力度。要坚持问题导向抓创文,对标对表、补齐短板,突出“内涵式”创建,构建志愿服务区域化、网格化、精准化、常态化工作体系,加快推进“新时代文明实践所、站建设”,让文明城市更具品质。要深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,深入开展“勇于担当、奋发有为、追求卓越”主题实践活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育,以“基层党建创新提质年”工作为抓手,高质量抓好党支部规范化建设。要扎实开展“三争”活动,统筹抓牢抓实理论武装、党风廉政、意识形态、民族宗教、扫黑除恶、经济普查、安全生产、信访维稳、环境保护、统一战线、纪律作风等工作,不断提高基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

安吉街道办事处本级为行政单位,为全额拨款事业单位。内设党政办、纪工委、社会治安综合治理委员会办公室、人民武装部、计划生育办公室、市政管理办公室、流动人口服务中心。

2.所属单位

安吉街道办事处共有直属单位5个,为全额拨款事业单位。分别是:劳保所、社会服务站、水产站、农业站、经贸站。

  (二)部门预算单位构成

141安吉街道办事处(一级预算单位)

1141001安吉街道办事处本级(二级预算单位)

2141002 安吉街道办事处劳保所(二级预算单位)

3141004 安吉街道办事处社会服务站(二级预算单位)

4141005 安吉街道办事处水产站(二级预算单位)

5141006 安吉街道办事处农业站(二级预算单位)

6141007 安吉街道办事处经贸站(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

安吉街道办事处在职在编36人,其中行政编制13人,行政工勤1人,事业编制22人,退休人员4人。

(二)人员构成

1.安吉街道办事处本级,其中行政编制13人,行政工勤1

  人,退休人员1人。  

2.安吉劳保所,其中事业编制5人。

3.安吉社会服务站,其中事业编制5人,退休人员1人。

4.安吉水产站,事业编制5人。

5.安吉农业站,其中事业编制1人,退休人员1人。

6.安吉经贸站,其中事业编制6人,退休人员1人。


第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明


  一、2021年部门收支预算总体情况  

(一)2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算2920.94万元,同比减少153.57万元,下降4.99%其中:

1、一般公共预算拨款2920.94万元,同比减少83.25万元,下降2.77%

2、上年结余收入0万元,与去年相比无变化

2021年收入预算总体增加的主要原因:减少的主要原因是工作内容变动及工作任务调整。


(二)2021年部门支出预算总体情况

2021年支出总预算2920.94万元,基本支出2649.48万元,占支出总预算的90.71%,同比增加292.54万元,增长12.41%;项目支出271.46万元,占支出总预算的9.29%,同比减少446.11万元,下降62.17%。支出减少的主要原因是:1.工作内容变动及工作任务调整;2.部分往年延续的项目应付账款已结清。


1.按支出功能分类科目划分,共分为十类,其中:

1一般公共服务类科目424.78万元,占支出总预算的14.54%,同比减少198.65万元,下降31.86%,支出减少的主要原因是工作内容变动及工作任务调整。

2)公共安全类科目33.42万元,占支出总预算的1.14%,同比减少22.85万元,下降40.61%,支出减少的主要原因是工作任务调整。主要用于维稳、安全生产工作支出,以及辖区内监控探头日常维保开支。

3)文化旅游体育与传媒类科目4.07万元,占支出总预算的0.14%,同比增加100%,支出增加的主要原因是工作内容变动。

4)社会保障和就业类科目1199.34万元,占支出总预算的41.06%,同比增加150.75万元,上升14.38%,支出增加的主要原因是人员变动,及社保基数调整。主要用于社保就业相关工作经费及单位人员社保费用缴纳。

5)卫生健康支出类科目431.38万元,占支出总预算的14.77%,同比减少2.36万元,下降0.54%,支出减少的主要原因是工作任务调整。主要用于卫生计生相关工作开支。

6)城乡社区事务类科目497.35万元,占支出总预算的17.03%,同比减少44万元,下降8.13%,支出减少的主要原因是工作内容变动。主要用于城乡社区相关工作开支。

7)农林水事务类科目209.43万元,占支出总预算的7.17%,同比增加56.4万元,上升36.86%,支出增加的主要原因是工作任务调整。主要用于防火防汛动物防疫等相关工作开支。

8)资源探勘电力信息等事务类科目58.27万元,占支出总预算的1.99%,同比减少16.37万元,下降21.93%,支出减少的主要原因是工作任务调整。主要用于资源探勘信息等相关工作开支。

9)住房保障支出类科目48.21万元,占支出总预算的1.65%,同比增加6.75万元,增长16.28%,支出增加的主要原因是缴纳公积金人数增多及公积金基数调整。主要用于人员公积金缴纳支出。

10)灾害防治及应急管理支出类科目14.68万元,占支出总预算的0.50%,同比减少15.3万元,下降51.03%,主要原因是工作任务调整。主要用于灾害防治及应急管理相关工作支出。


2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1基本支出2649.48万元,占支出总预算90.71%,同比增加292.54万元,增长12.41%其中:

工资福利支出2457.72万元,占基本支出预算的92.76%,同比增加397.89万元,增长19.32%。主要用于工资标准提高。

商品和服务支出预算153.60万元,占基本支出预算的5.80%,同比增加13.52万元,上升9.65%。支出增加的主要原因是人员变动主要用于日常工作经费开支。

对个人和家庭的补助支出预算38.16万元,占基本支出预算的1.44%,同比减少118.86万元,下降75.70%。支出减少的主要原因是根据上级要求对相应功能分类录入做调整

  2项目支出预算271.46万元,占支出总预算的9.29%,同比减少446.11万元,下降62.17%其中:

工资福利支出7.66万元,项目支出预算的2.82%,同比增加7.66万元,上升100%主要用于发放人员补贴。支出增加的主要原因是根据工作安排支出项目增加及功能分类科目的调整

商品和服务支出215.7万元,项目支出预算的79.46%,同比增加215.7万元,增长100%主要用于辖区各项工作经费开支。支出增加的主要原因是工作量变化导致该支出项目增加

对个人和家庭的补助48.09万元,占项目支出预算的17.72%,同比增加7.59万元,增长18.74%。主要用于辖区居民补助项目开支。支出增加的主要原因是上级工作安排调整导致支出项目及支出数增加。


二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算2920.94万元,其中:一般公共预算收入预算2920.94万元,纳入一般公共预算支出管理的非税收入安排的资金0万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。本部门上年结余预算

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算2920.94万元,其中:一般公共预算支出预算2920.94万元,本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

  1. 一般公共预算支出预算

  1)一般公共服务支出预算数为424.78万元,其中:

20103政府办公厅(室)及相关机构事务支出249.53万元,主要用于各类人员工资、社保、经费、业务费支出、维稳及安全生产专项经费、乡村建设及整洁畅通有序大行动活动。

20105统计信息事务支出68.58万元,主要用于:统计专职工作人员、社区统计管理员工资社保支出。

20111纪检监察事务支出17.78万元,主要用于:廉洁工作站建设,召开纪检工作座谈会、办案经费、公用经费支出。

20132组织事务支出88.88万元,主要用于:党建组织员工资性支出。

2)公共安全支出预算数为33.42万元,其中:

20499其他公共安全支出33.42万元,主要用于:安全生产排查,健全生产相关事务日常办公经费支出。

  1. 文化旅游体育与传媒支出预算数为4.07万元,其中:

20701文化和旅游支出4.07万元,主要用于:文化与旅游相关工作开支。

4)社会保障和就业支出预算数为1199.34万元,其中:

20801人力资源和社会保障管理事务支出60.33万元,主要用于:劳保所各类人员工资、社保、经费支出。

20802民政管理事务支出1037.76万元,主要用于:拥军优属、社区人员工资性支出、下辖支部书记补助、公用经费、惠民资金支出、居家养老工作人员工资性支出。

20805行政事业单位养老支出101.25万元,主要用于:离退人员支出及行政事业单位养老保险等缴费支出。

5)卫生健康支出预算数为431.38万元,其中:

21004公共卫生支出4.12万元,主要用于:疾病防控专项经费支出。

21007计划生育事务支出367.47万元,主要用于:流动人口协管员工资性支出、公用经费支出;社会服务站工资、社保、经费支出、计生专项经费支出。

21011行政事业单位医疗支出59.79万元,主要用于:在职医疗保险。

  1. 城乡社区支出预算数为497.35万元,其中:

21201城乡社区管理事务41.8万元,主要用于:辖区城乡社区日常管理工作开支。

21299其他城乡社区支出455.56万元,主要用于:社区禁毒工作人员、城管队员、市容整治联防队员工资社保等支出。

7)农林水支出预算数为209.43万元,其中:

21301农业农村支出73.50万元,主要用于:水产站、农业站日常工作经费支出。

21007农村综合改革支出135.93万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的补助支出,及农村产权制度改革工作开支。

8)资源勘探信息等支出预算数为58.27万元,主要用于:安全生产监督工作人员工资、社保支出;经贸站工资、日常办公经费支出。

9)住房保障支出预算数为48.21万元,主要用于:住房公积金支出。

10)灾害防治及应急管理支出14.68万元,

22401应急管理事务支出,主要用于安全生产、预防一氧化碳中毒、台风/雨雪冰冻等气象灾害防御应急处置工作支出

22402消防事务支出,主要用于街道微型消防站日常工作经费,及消防员工作补贴开支。

  2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

  3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算12.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算3.50万元,公务用车购置费支出预算0.00万元,公务用车运行维护费支出预算9万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算12.5万元

(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算三公经费支出预算12.5万元,与2019年持平

1.因公出国(境)经费2021年预算0.00万元2020年持平

2.公务接待费2021年预算3.50万元,与2020年持平

3.公务用车购置费2021年预算0万元,与2020年持平

4.公务用车运行维护费2021年预算9万元,较2020年下降29%

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算153.60万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2020年预算增加0.18万元,增长0.12%增加的原因主要是:工作量增加,人员经费及商品和服务支出增加。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

  (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

  (四)国有资产占用情况

截至20201231日,单位国有资产总额为241.97元其中:流动资产183.70元,占资产总额的75.92%,同比上升19.76%;固定资产58.27元,占资产总额的24.08%,同比上升4.39%上升的主要原因是2020年有新购置的固定资产,导致资产额增加。本部门共有车辆5辆,其中:一般公务用车5  

(五)预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目5个,涉及金额134.14万元,其中:一般公共预算支出134.14万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:


1.2020-D964-南宁市2020年为民办实事垃圾分类设施配套项目工作经费项目30.58万元,全部为一般预算拨款。

2.20205-12月“美丽南宁·整洁畅通有序大行动”专项整治工作经费项目35.8万元,全部为一般预算拨款。

3.2020-B1411-安吉街道雪亮工程设备维护费项目:19.98万元,全部为一般预算拨款。

4.业务费(年初预算)项目:30万元,全部为一般预算拨款。

5.基层廉洁工作站经费(年初预算)项目:17.78万元,全部为一般预算拨款。

部门整体支出绩效目标:


部门整体支出绩效目标申报表

2021年度)

填报单位(盖章):南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处



部门基本信息

单位名称

南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处

通讯地址

安吉大道57

单位预算绩效管理联系人

罗筱丹

联系电话

3394397

人员编制数

39

实有人数

39

单位职能

安吉街道办事处是城区人民政府的派出机关,受城区人民政府领导,依据法律、法规、规章的规定或受城区人民政府依托,对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。街道办事处对辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作负总责。

单位年度收入预算(万元)

收入合计

预算内拨款

非税收入

其他拨款

2920.94

2920.94

0

0

单位年度支出预算(万元)

支出合计

基本支出

项目支出

2920.94

2649.48

271.46

其中

“三公”经费预算(万元)

公务接待费

公务用车运行和购置费

因公出国(境)费

合计

3.5

9

0

12.5

部门
整体
支出
绩效
目标

在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:
目标1:开展环境综合整治,加强做好管控,确立“整洁畅通有序大行动”工作健全长效机制。以确保辖区内环境干净、整洁、畅通、有序。为广大市民群众营造良好的辖区环境。
目标2:通过举办垃圾分类宣传活动,开设垃圾分类教程,设立分类教育基地等形式,将垃圾分类不断融入社会、学校、家庭和企业中,不断培养和提升广大市民实行垃圾分类的意识。
目标3:保障辖区“雪亮工程”前端监控探头正常运作,提高社会治安防控能力。
目标4:根据实际情况由我单位统筹用于支付维稳及安全生产工作经费、妇联工作经费、团工作及预防青少年犯罪工作经费、禁毒工作经费、纪检工作经费等开支,保证街道各项工作顺利开展。
目标5:建立一个在群众身边的“纪委”,让党风廉政建设及反腐败工作延伸至基层末梢,对村务管理、基层党员干部队伍实施有效及时的监督。

其中

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注




体支出






1

产出指标

数量指标(工作量)

整治街区数

7个社区、4个行政村、10条道路


垃圾清运数量

10/*12个月=120车次


质量指标(工作质量)

整治街区覆盖率

100%


垃圾清理率

90%以上


整治及时率

100%


时效指标

完成时间

20211231


完工率

完工率100%


资金支付率

资金支付率100%


成本指标

财政投入数

财政投入35.80万元


资金使用率

资金使用率100%


效益指标

社会效益指标

城市治理乱象治理率

90%以上


环境效益指标

人居环境质量

达到考核标准


可持续影响指标

辖区群众对大行动的支持度和关注度

90%以上




2

产出指标

数量指标(工作量)

印刷宣传册

8000


设置垃圾分类基础设施

30


召开垃圾分类宣传活动

1500人以上


质量指标(工作质量)

宣传册发放率

100%


垃圾分类基础设施使用率

95%以上


垃圾分类知晓率

90%


时效指标

完成时间

20211231


完工率

完工率100%


资金支付率

资金支付率100%


成本指标

财政投入数

财政投入30.58万元


资金使用率

资金使用率100%


效益指标

社会效益指标

辖区内各企业单位居民垃圾分类意识

提高90%以上


辖区垃圾分类设施使用率

100%


环境效益指标

辖区垃圾分类实施效果

提高,分类效果较同期提升20%


可持续影响指标

辖区内居民对垃圾分类的知晓率和参与度

提高90%以上




3

产出指标

数量指标

工程涉及街区数

7个社区、4个行政村、10条道路


维护监控探头数量

61


质量指标

工程街区覆盖率

100%


监控探头使用率

90%以上


对故障监控探头的维修及时率

100%


时效指标

完成时间

20211231


完工率

完工率100%


资金支付率

资金支付率100%


成本指标

财政投入数

财政投入19.98万元


资金使用率

资金使用率100%


效益指标

社会效益

社会治理应急处变能力

提升90%以上


环境效益

提升社会治安管理效率

提升90%以上


可持续影响

辖区群众对“雪亮工程”的支持度和关注度

90%以上




4

产出指标

数量指标

工作覆盖街区数

7个社区、4个行政村、10条道路


开展相关培训、演练次数(妇联、青少年工作、维稳及安全生产工作。)

10


质量指标

工作涉及辖区街区覆盖率

100%


纠纷调处率(维稳及安全生产工作、妇联。)

90%以上


督办答复率(纪检工作)

100%


时效指标

完成时间

20211231


完工率

完工率100%


资金支付率

资金支付率100%


成本指标

财政投入数

财政投入35.80万元


资金使用率

资金使用率100%


效益指标

社会效益

街道各项工作完成率

90%以上


可持续影响

辖区群众对街道工作的支持度和关注度

90%以上




5

产出指标

数量指标

覆盖社区(村)数

7个社区、4个行政村


建立廉洁工作站数

11


质量指标

廉洁工作站辖区覆盖率

100%


督办答复率

90%以上


各类信访台账建立完整率

100%


时效指标

完成时间

20211231


完工率

完工率100%


资金支付率

资金支付率100%


成本指标

财政投入数

财政投入17.78万元


资金使用率

资金使用率100%


效益指标

社会效益

群众相关利益诉求解决率

90%以上


可持续影响

辖区群众对基层廉洁工作的支持度和关注度

90%以上



  (六)涉密事项处理说明

    本部门无涉密事项


五、专业名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

  1.部门财政拨款收支总表

  2.一般公共预算支出情况表

     3.一般公共预算基本支出情况表

     4.一般公共预算“三公”经费支出情况表

   5.政府性基金预算支出情况表

     6.部门收支预算总表

     7.部门收入预算总表

     8.部门支出预算总表

     9.部门预算经济分类预算表

    10.政府预算经济分类预算